Manual del Inspector de Aeronavegabilidad Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación LV2-MIA – Evaluación de la Lista de Capacidades LISTA DE VERIFICACIÓN LV2-MIA EVALUACIÓN DE LA LISTA DE CAPACIDAD 1. Introducción 1.1 El presente formato de lista de verificación es utilizado por el inspector de aeronavegabilidad como ayuda de trabajo para realizar auditorías e inspecciones a organizaciones de mantenimiento en proceso de certificación, a OMAs RAP 145 NE. 1.2 Para su desarrollo y llenado es necesario considerar el tamaño de la OMA, en cuanto al nivel de complejidad de las operaciones de mantenimiento, en correspondencia al alcance y habilitaciones otorgadas. 1.3 Para realizar la evaluación de la Lista de capacidad es necesario poseer un conocimiento básico de la organización. 2. Instrucciones para llenado de la lista de verificación 2.1 Con el objetivo de lograr un documento legible y facilitar la adecuada utilización de las LV por parte del Inspector de Aeronavegabilidad, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente información: Casilla 1 Casilla 2 Casilla 3 Casilla 4 Casilla 5 Casilla 6 Casilla 7 Casilla 8 Casilla 9 Casilla 10 Casilla 11 Casilla 12 El nombre completo de la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) que será evaluada. Lugar / Dirección completa donde está ubicada la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA), indicando país, ciudad y dirección. Se utiliza para registrar el nombre del Gerente responsable o representante designado por la OMA. Se anotara la referencia de los capítulos del MIA relacionados con la inspección. Indicar el número del certificado de la OMA que le asigno la DGAC. Especificar la fecha de inicio del proceso de certificación o inspección. En esta casilla se anotar un check si corresponde a un proceso de certificación o vigilancia. Jefe de Equipo de Certificación o inspección. Nombre de los inspectores que utilizan este formulario y forman parte del equipo de inspección. Utilizada para indicar la referencia del requisito RAP 145. Esta casilla describe las preguntas aplicables al requisito RAR 145 a verificar. En algunos casos se puede dar la posibilidad de que exista más de una pregunta para el mismo requisito. Usada para indicar el nivel de cumplimiento del requisito, esta casilla tiene varias opciones que relacionamos a continuación: a) Satisfactoria.- Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle; b) No satisfactoria.- Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no se da cumplimiento a un requisito. c) No implementada.- Esta aplicación será utilizada por el Inspector para verificar que el proceso o requisito no fue implementado o sustentado. d) No aplicable.- Esta aplicación la utiliza el inspector cuando lo indicado en la Casilla 11 “Pregunta del requisito Aspectos a verificar”, no es aplicable para la OMA que se está evaluando. e) No verificada.- Esta aplicación la utiliza el inspector de aeronavegabilidad cuando por falta de tiempo u otros factores no evaluó un aspecto específico indicado en la Columna 11 “Aspectos a verificar”, siendo necesaria una verificación posterior para culminar la inspección. Casilla 13 “Evidencia objetiva”. Se incluye para que el inspector documente las pruebas presentadas por la OMA y los aspectos que ha examinado para responder a la pregunta de la lista de verificación y también permite al inspector realizar comentarios adicionales y detallar la naturaleza de las observaciones o no conformidades encontradas. Esta casilla debe respaldar lo indicado en la Columna 12. Si el espacio no es suficiente será ampliado en la página de observaciones que es parte te de la lista de verificación. Casilla 14 “Observaciones”. En este espacio se registran las no conformidades encontradas y se presentan los resultados de la inspección y es utilizada para ampliar cualquier explicación o anotación de la Casilla 13. Edición 2: Revisión Original 10/10/2014 Página: APB-LV2-1 Manual del Inspector de Aeronavegabilidad Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación LV2-MIA – Evaluación de la Lista de Capacidades LV2-MIA – EVALUACIÓN DE LA LISTA DE CAPACIDAD 1. Nombre de la OMA: 2. Lugar / Dirección: 3. Nombre del representante designado por la OMA: 4. Capítulos relacionados del MIA: 5. N° del certificado de la OMA: 6. Fecha: 8. Jefe de Equipo: 9. Inspectores DGAC: 11. Aspectos a verificar 10. Referencia 7. Vigilancia: Certificación: 12. Nivel Cumplimiento 13. Evidencia Objetiva 1. EVALUACION DE LA LISTA DE CAPACIDADES Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.1 a) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.1 b) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.2 h) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.2 i) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.3 a) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.3 b) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.3 c) En la lista de capacidad común, verifique que todo el personal directivo, de inspección y certificación que trabaja en esa ubicación pueda diferenciar todos los trabajos que se realizan en dicha ubicación Las copias de la lista de capacidad que se encuentran en la organización estén de acuerdo a la copia que tiene la DGAC actualizadas respecto a la última revisión aprobada. El formato utilizado en la lista de capacidad permite identificar cada ítem listado por marca y modelo (puede ser también número de parte), y el alcance del trabajo a realizar. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Que los ítems de la lista de capacidad estén agrupados tomando en cuenta la estructura descrita en el apéndice D de la RAP 145 NE. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Compruebe que los procedimientos del MOM sobre la lista de capacidad sean aplicables y se cumplen. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Verifique que la lista de capacidad esté disponible en las instalaciones de la organización Compruebe que todas las ampliaciones a la lista de capacidad han sido remitidas para aprobación a la DGAC; Edición 2: Revisión Original 10/10/2014 Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Página: APB-LV2-2 Manual del Inspector de Aeronavegabilidad 11. Aspectos a verificar 10. Referencia Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.3 d) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.4 a) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.5 a) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.5 b) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.5 c) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.5 d) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.5 e) Parte II, Vol. I, Cap. 3, Sección 2.5 f) Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación LV2-MIA – Evaluación de la Lista de Capacidades 12. Nivel Cumplimiento Aplicando la técnica de muestreo (ya sea aleatorio, o no aleatorio, en dependencia del tiempo que tiene para llevar a cabo esta tarea), revise los ítems de la lista de capacidad que se realizan en el área que audita/inspecciona, y evalúe la integridad, disponibilidad, y aplicabilidad de los recursos (incluyendo a los recursos humanos), con que cuenta la organización. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Dentro el área que se encuentre evaluando, escoja un número representativo de documentación de trabajos realizados por el área (o en proceso de ejecución), y verifique que estos estén dentro del alcance de la lista de capacidad. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Verificar que cuenten con registros de las autoevaluaciones para cada ítem que se ha incluido en la lista de capacidad Verificar que los registros de auto-evaluaciones estén disponibles en las instalaciones de la organización y se guarden por lo menos por 2 años a partir de la fecha de aprobación de la enmienda respectiva; Las personas que han realizado las autoevaluaciones estén identificadas y calificadas para llevar a cabo ese trabajo Los registros de las auto-evaluaciones demuestren que se ha evaluado los recursos y cuentan con todos ellos, que están disponibles, íntegros, y que son aplicables al trabajo a realizar Todos los registros de las auto-evaluaciones realizadas están firmados por el gerente responsable como constancia de su aceptación Los registros indican la fecha en la que el gerente responsable firmó ese documento Edición 2: Revisión Original 10/10/2014 13. Evidencia Objetiva Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Página: APB-LV2-3 Manual del Inspector de Aeronavegabilidad RESULTADO: Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación LV2-MIA – Evaluación de la Lista de Capacidades Satisfactorio: REQUIERE ACCION CORRECTIVA SI: No satisfactorio: NO: 14. OBSERVACIONES Nota.- El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según se requiera). FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA __ / __ / ____ LV2-MIA – EVALUACIÓN DE LA LISTA DE CAPACIDADES Edición 2: Revisión Original 10/10/2014 Página: APB-LV2-4
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