INSTRUCTIVO PARA PRESTADORES Normas de Facturación Discapacidad 2015 IMPORTANTE: Las facturas se entregan sólo en la SEDE CENTRAL DE OSPACA Tomás de Anchorena 639/41, CABA, de Lunes a Viernes de 09 a 18 horas, facturando siempre a mes vencido, ANTES DEL DÍA 10 DE CADA MES. (SIN EXCEPCIÓN) Días de Pago: Martes y Viernes de 14 a 18 horas. Atención Personalizada por facturas rechazadas: Martes o Viernes de 14 a 17 horas, anunciarse en recepció con . nombre y apellido del beneficiario y cuit del prestador. Para verificar si tiene pagos disponibles o facturas rechazadas puede realizarlo a través de la página web www.ospaca.com o por teléfono al 11-4106-4500 o 0800-999-6772 de Lunes a Viernes de 08 a 20 hs. 1 • La Obra Social se encuentra obligada a cumplir los requisitos exigidos por las normas impositivas emitidas por la AFIP, por esa razón todos los proveedores y/o profesionales deben encontrarse activos y sin inconvenientes en la Constancia de AFIP. La misma debe ser entregada con la primera factura presentada del año en curso. • La facturación debe ser mensual. • Se deberá adjuntar siempre planilla de asistencia mensual (ver modelo adjunto) • No se aceptará en la misma factura distintos beneficiarios. • Las prestaciones deben ser de un sólo período (mes). • No se aceptará enmiendas, tachaduras, ni datos salvados. • En caso que el prestador facture dos prestaciones del mismo afiliado (Ej. EGB Y TRANPORTE), debe emitir una factura para cada prestación. • La Factura B se abonará sólo con la presentación de recibo cancelatorio. • La Factura C o Recibo C, deberán presentar recibo cancelatorio o NOTA. • Todo recibo cancelatorio debe poseer el número de factura que cancela, el mismo debe estar realizado sin errores ni enmiendas. 2 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER • Fecha de emisión (posterior al mes de prestación y a la fecha de impresión del talonario) • Estar extendidos a nombre de: OSPACA. • Domicilio: T. Anchorena 641, CABA, CUIT: 30-56174814-0 (INDISPENSABLE) • Condición IVA: EXENTO. • Nombre completo del beneficiario. • Periodo facturado (mes y año facturado). • Prestación brindada (según autorización). • Cantidad de sesiones o tipo de jornada • En caso de módulo Integral Intensivo ó Módulo Integral Simple detallar las sesiones brindadas. • Categoría (A-B-C) en caso de Institución. • Importe unitario (valor por sesión o del módulo - según RES. 1948/14 ó sus modificatorias) • Importe total. • Firma y sello • Nº de C.A.I. pre-impreso (INDISPENSABLE) En caso de transporte, además se debe detallar: 1. Punto de partida y destino. 2. Indicar si es beneficiario con dependencia (SI / NO). 3. Cantidad de km recorridos por viaje. 4. Cantidad de viajes. 5. Monto individual por viaje. 6. Cantidad de km mensuales (km por viaje x cantidad de viajes). 7. Monto total mensual. 8. Valor del Km. Según Res. 1948/14 ó sus modificatorias. 9. Nº de C.A.I. pre-impreso (INDISPENSABLE) De requerir que el cheque se emita a nombre de un 3º deberá adjuntar a cada factura, nota original con firma y sello del prestador y/o responsable de la institución. Ver modelo Adjunto 3 NOTA SOLICITUD: CHEQUE A NOMBRE DE TERCERO Bs. As. __________ de ___________ del ____________ Por medio de la presente solicito que el cheque cancelatorio de la factura Nº ___________________ se emita a nombre de _____________________ (Nombre Completo) _________________ (Apellido) DNI: ________________. ____________________________________ Firma y sello (del profesional o la institución) ____________________________________ Aclaración PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL Prestaciones por hora/sesiones PRESTADOR RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MAIL TELÉFONO APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO DNI PRESTACIÓN PERÍODO MES FECHA DD/MM/AA Firma Paciente o Responsable Firma Profesional AÑO FIRMA HORARIOS FIRMA DEL PROFESIONAL Aclaración Sello o Aclaración DEL PACIENTE o RESPONSABLE Aclaración Matrícula PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL Instituciones PRESTADOR RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MAIL TELÉFONO APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO DNI PRESTACIÓN TIPO DE JORNADA HORARIO PERÍODO (MES Y AÑO) / Se marcará con P: presente, las asistencias. Se marcará con A: ausente, las inasistencias. DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Firma Paciente o Responsable Aclaración 31 DNI Firma Profesional Vínculo Matrícula, Sello y Aclaración PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL Apoyo a la Integración Escolar PRESTADOR RAZÓN SOCIAL DOMICILIO MAIL TELÉFONO APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO PRESTACIÓN / PERÍODO (MES Y AÑO) Ingrese la cantidad de horas brindadas por día. DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Firma Paciente o Responsable Aclaración DNI Firma Profesional Vínculo Matrícula, Sello y Aclaración 31 PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL Transporte APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO Para cada beneficiario debe presentar una factura por cada destino y adjuntar a la misma la siguiente planilla. Transporte a (Indicar tipo de terapia, nombre del profesional y/o la razón social de la institución) Partida desde (Calle y número, localidad y provincia) Destino Fechas (Calle y número, localidad y provincia) Horario Ida Firma del transportista Responsable Aclaración y Sello Horario Vuelta Firma y aclaración del paciente o responsable
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