Copia de CHEQUES EN CARTERA AL 10 02 15

Unidad de Tesorería
Oficina Financiera
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO AL 10.02.2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
FECHA
No CHEQUE
No
COMPROBANTE
10/06/2014
67303430
6788
AYDEE PEREIRA QUISPEYNGA
12/01/2015
83792023
980
MARTINEZ MORENO LUZ HILDELIA
21/01/2015
86720443
1368
JENNIA IDALIA ALZAMORA GALVAN
23/01/2015
86720496
1438
REVOLLAR TREJO ANTONIA
26/01/2015
83720532
1482
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIS
1.501,00 PAGO PROVEEDORES
27/01/2015
86720586
1558
VALENTIN SALAZAR ROMAN
1.020,00 VIATICOS PUNO
28/01/2015
86720755
1613
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIS
257,00 PAGO PROVEEDORES
29/01/2015
86720630
1634
CASUAL & GOURMET EIRL
340,00 PAGO PROVEEDORES
30/01/2015
86720659
1696
TELEFONICA DEL PERU SAA
30/01/2015
86720660
1702
ALEX RAUL AMADO RIVADENEYRA
990,00 VIATICOS LORETO
30/01/2015
86720668
1704
TABOADA PILCO ELISEO GIAMMPOL
180,00 PAGO CAPAC. EN LEYES
30/01/2015
86720670
1706
TABOADA PILCO ELISEO GIAMMPOL
02/02/2015
86720676
1718
SEMINARIO SANTO TORIBIO
02/02/2015
86720675
1717
CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
3.500,00 PAGO JUR. ECLESIASTICAS
02/02/2015
86720674
1716
CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
44.000,00 PAGO JUR. ECLESIASTICAS
03/02/2015
86720703
1790
RIMAC SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
578,44 PAGO PROVEEDORES
04/02/2015
86720752
1866
GLORIA JESUS RUIZ AMAYA DE MARTINEZ
370,00 VIATICOS HUARA
04/02/2015
86720753
1865
GLORIA JESUS RUIZ AMAYA DE MARTINEZ
370,00 VIATICOS HUARA
04/02/2015
86720749
1869
OLIVER RICARDO QUISPE ROJAS
973,33 VIATICOS LORETO
04/02/2015
86720750
1868
MARIA ALEJANDRA GONZALES LUNA
04/02/2015
86720751
1867
KATHERINE LOURDES VALENZUELA JIMENEZ
05/02/2015
86720754
1870
ALICIA TORIBIO JUAREZ
360,00 VIATICOS TUMBES
05/02/2015
86720761
1906
ADOLFO ERNESTO CHAVARRI ARANCIBIA
320,00 VIATICOS AYACUCHO
Persona Natural
Documento Nacional de Identificación(DNI)
Pensionistas
Caso de apoderado copia de la carta poder notarial
Horario de Atencion
8.30 a.m -6.00 p.m
Informes
Telef. 2048020 Anexo 1345
Vanessa Valladares Tapia
Unidad de Tesoreria
PROVEEDOR
IMPORTE
900,00 DEVOLUCION DE PAGO
49,02 PENSIONISTA
1.222,22 PAGO DSCTO JUDICIAL
100,00 PAGO DSCTO JUDICIAL
31.665,35 PAGO PROVEEDORES
450,00 PAGO CAPAC. EN LEYES
4.500,00 PAGO JUR. ECLESIASTICAS
973,33 VIATICOS LORETO
1.280,00 VIATICOS AYACUCHO