Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de sus presupuestos de gastos 3 P resupuestos G enerales del P rincipado de Asturias PROYECTO 2017 Tomo 3 Estado de ingresos y gastos de los Organismos y Entes Públicos del Principado de Asturias cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos ÍNDICE 1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS........5 1.1. Estado de ingresos..........................................................................................................7 1.2. Estado de gastos........................................................................................................... 11 2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.......................17 2.1. Estado de ingresos........................................................................................................19 2.2. Estado de gastos...........................................................................................................23 3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS............................29 3.1. Estado de ingresos........................................................................................................31 3.2. Estado de gastos...........................................................................................................35 4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.................................47 4.1. Estado de ingresos........................................................................................................49 4.2. Estado de gastos...........................................................................................................53 5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES........................................................................59 5.1. Estado de ingresos........................................................................................................61 5.2. Estado de gastos...........................................................................................................65 6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS............................................71 6.1. Estado de ingresos........................................................................................................73 6.2. Estado de gastos...........................................................................................................77 7. CONSEJO DE LA JUVENTUD...........................................................................................83 7.1. Estado de ingresos........................................................................................................85 7.2. Estado de gastos...........................................................................................................89 8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS..........................................................95 8.1. Estado de ingresos........................................................................................................97 8.2. Estado de gastos.........................................................................................................101 9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS.................107 9.1. Estado de ingresos......................................................................................................109 9.2. Estado de gastos......................................................................................................... 113 10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS............................................ 119 10.1. Estado de ingresos....................................................................................................121 10.2. Estado de gastos.......................................................................................................125 11. JUNTA DE SANEAMIENTO............................................................................................133 11.1. Estado de ingresos.....................................................................................................135 11.2. Estado de gastos........................................................................................................139 12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO...................................................................................................................................145 12.1. Estado de ingresos....................................................................................................147 12.2. Estado de gastos.......................................................................................................151 13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS.........................................................157 13.1. Estado de ingresos....................................................................................................159 13.2. Estado de gastos.......................................................................................................163 14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME..................................................169 14.1. Estado de ingresos....................................................................................................171 14.2. Estado de gastos.......................................................................................................175 15. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL..............................................................................179 15.1. Estado de ingresos....................................................................................................181 15.2. Estado de gastos.......................................................................................................185 1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5 INGRESOS PATRIMONIALES Totales 13.552.050 Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 97,43 30.000 0,22 13.582.050 97,65 252.270 1,81 252.270 1,81 13.834.320 99,46 75.000 0,54 75.000 0,54 13.909.320 100,00 13.909.320 100 Pág. 9 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 32 323 21.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 21.000 323005 Tasa por prevaloración de inmuebles 323006 Tasa por venta de impresos de carácter tributario 38 383 13.552.050 TASAS 6.000 15.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 16.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 16.000 383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 15.000 39 393 OTROS INGRESOS 13.515.050 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 13.515.050 13.000.000 393012 Prestación de servicios. Administración Local 393013 Prestación de servicios Sector Público. Administración Autonómica 393014 Prestación de servicios Sector Público. Administración Estatal 393020 Intereses de demora. 393021 Ingresos por la venta de cartones de bingo 5 52 522 522000 350.000 30.000 50 135.000 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 30.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 30.000 Intereses cuentas bancarias 30.000 Operaciones Corrientes 7 13.582.050 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 753 753000 252.270 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 252.270 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 252.270 Aportación del Principado de Asturias 252.270 Operaciones de Capital 252.270 Operaciones no financieras 8 13.834.320 ACTIVOS FINANCIEROS 82 75.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 75.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 75.000 Anticipos al personal 75.000 Operaciones financieras 75.000 Total Ingresos 13.909.320 Total Pág. 10 Sección 13.909.320 Tomo 3 1.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 9.829.820 70,67 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.146.500 22,62 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 382.000 2,75 13.358.320 96,04 476.000 3,42 476.000 3,42 13.834.320 99,46 75.000 0,54 75.000 0,54 13.909.320 100,00 13.909.320 100 Pág. 13 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 12 120 120000 121 121000 13 130 130000 131 131000 14 141 141000 15 153000 16 166 166000 18 180 180000 2 60.940 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.940 Directores Generales y asimilados 3.874.690 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.874.590 Retribuciones de personal funcionario 3.874.590 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 202000 204 204000 21 212000 213 213000 215 215000 216 216000 22 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.858.250 Retribuciones de personal laboral 3.858.250 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 Sustituciones de personal laboral 100 PERSONAL TEMPORAL 100 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 100 Retribuciones de personal laboral temporal 100 33.670 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 33.670 Productividad de personal funcionario 33.670 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.905.950 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.905.950 Cuotas sociales 1.905.950 OTROS FONDOS 96.120 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 96.120 Provisión social y de personal 96.120 3.146.500 130.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.000 Edificios y otras construcciones 125.000 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000 Material de transporte 5.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 5.000 5.000 15.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000 Mobiliario y enseres 15.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000 Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 3.858.350 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 212 100 PERSONAL LABORAL ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 60.940 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 9.829.820 ALTOS CARGOS OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 153 Euros 15.000 2.951.500 MATERIAL DE OFICINA 94.000 220000 Material ordinario no inventariable 90.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 221 4.000 SUMINISTROS 209.000 65.000 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 5.000 221009 Otros suministros 4.000 221026 222 222001 223 223000 224 224000 225 225000 Pág. 14 Compra de cartones de bingo 135.000 COMUNICACIONES 1.440.000 Otras comunicaciones 1.440.000 TRANSPORTE 20.000 Transporte 20.000 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 Edificios y locales 5.000 TRIBUTOS 500 Tributos 500 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS Subconcepto 226 Descripción Euros GASTOS DIVERSOS 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226003 Jurídicos y contenciosos 253.000 4.000 45.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226014 227 Costas del procedimiento recaudatorio 200.000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 930.000 227000 Limpieza y aseo 65.000 227001 Seguridad 40.000 227002 Valoraciones y peritajes 15.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 50.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227007 Servicios de carácter informático 227009 23 230 230000 4 20.000 700.000 Otros 40.000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000 Dietas y locomoción 15.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 382.000 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 440 440015 382.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.000 SRR. Apoyo en la gestión y recaudación de tributos 382.000 Operaciones Corrientes 6 13.358.320 INVERSIONES REALES 61 615 615000 62 476.000 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 450.000 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 450.000 Aplicaciones informáticas 450.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 626 626000 627 627000 26.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000 Mobiliario 6.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 20.000 Equipos para proceso de información 20.000 Operaciones de Capital 476.000 Gastos no financieros 8 13.834.320 ACTIVOS FINANCIEROS 82 75.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 75.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 75.000 Préstamos y anticipos al personal 75.000 Operaciones financieras 75.000 Total Gastos 13.909.320 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 13.909.320 Total Servicio 13.909.320 Total Sección 13.909.320 Pág. 15 2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Totales Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 1.000 0,02 3.582.330 79,37 1.000 0,02 3.584.330 79,42 894.000 19,81 894.000 19,81 4.478.330 99,22 35.000 0,78 35.000 0,78 4.513.330 100,00 4.513.330 100 Pág. 21 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 38 383 1.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.000 383000 De ejercicios cerrados 383001 Del ejercicio corriente 4 1.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 500 500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 5 52 522 522000 3.582.330 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.582.330 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.582.330 Aportación del Principado de Asturias 3.582.330 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 Intereses cuentas bancarias 1.000 Operaciones Corrientes 7 3.584.330 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 894.000 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 753 753000 894.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 894.000 Aportación del Principado de Asturias 894.000 Operaciones de Capital 894.000 Operaciones no financieras 8 4.478.330 ACTIVOS FINANCIEROS 82 35.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 35.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 35.000 Anticipos al personal 35.000 Operaciones financieras 35.000 Total Ingresos 4.513.330 Total Pág. 22 Sección 4.513.330 Tomo 3 2.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Euros Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 2.575.330 57,06 555.000 12,30 454.000 10,06 3.584.330 79,42 24.000 0,53 870.000 19,28 894.000 19,81 4.478.330 99,22 35.000 0,78 35.000 0,78 4.513.330 100,00 4.513.330 100 Pág. 25 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 12 120 120000 13 130000 16 166 166000 18 180 180000 2 55.900 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.900 Directores Generales y asimilados 1.881.320 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.881.320 Retribuciones de personal funcionario 1.881.320 210000 212 212000 213 213000 215 215000 216 216000 22 190.140 Retribuciones de personal laboral 190.140 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 422.780 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 422.780 Cuotas sociales 422.780 OTROS FONDOS 25.190 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 25.190 Provisión social y de personal 220000 220002 221 25.190 555.000 89.000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000 Terrenos y bienes naturales 3.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 Edificios y otras construcciones 50.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 Mobiliario y enseres 1.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000 Equipos para proceso de información 15.000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 190.140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 210 55.900 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21 2.575.330 ALTOS CARGOS PERSONAL LABORAL 130 Euros 416.000 MATERIAL DE OFICINA 19.000 Material ordinario no inventariable 12.000 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000 SUMINISTROS 67.000 30.000 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 2.000 221002 Gas 25.000 221003 Combustibles 221004 Vestuario 221006 Productos farmacéuticos 221009 Otros suministros 3.000 Material de laboratorio y reactivos 5.000 221013 222 222001 223 223000 224 224009 225 225000 226 500 1.000 500 COMUNICACIONES 5.000 Otras comunicaciones 5.000 TRANSPORTE 2.000 Transporte 2.000 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 Otros riesgos 1.000 TRIBUTOS 22.000 Tributos 22.000 GASTOS DIVERSOS 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226003 Jurídicos y contenciosos 226004 Edición y difusión de publicaciones 173.000 2.000 90.000 1.000 15.000 226006 Reuniones y conferencias 45.000 226009 Otros gastos diversos 20.000 227 227000 Pág. 26 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Limpieza y aseo 127.000 45.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Subconcepto Descripción Euros 227001 Seguridad 40.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.000 227007 Servicios de carácter informático 26.000 227009 Otros 23 1.000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 4 50.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 50.000 Dietas y locomoción 50.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 451 451007 48 481 454.000 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 50.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 Universidad de Oviedo. Cátedra Asturias Prevención 50.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 404.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 404.000 481007 Actuaciones promoción de la salud y seguridad laboral 40.000 481032 FADE. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 160.000 481033 UGT. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481034 CCOO. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481037 Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. Actuaciones materia prevención 30.000 Operaciones Corrientes 6 3.584.330 INVERSIONES REALES 61 24.000 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 615 615000 62 622 622000 626 626000 7 15.000 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.000 Aplicaciones informáticas 15.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 9.000 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 7.000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 7.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 2.000 Mobiliario 2.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77 771 771021 78 781 781029 870.000 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 500.000 Actuaciones Programa Subvenciones Empresas 500.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 370.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 370.000 FADE. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 146.000 781030 UGT. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781031 CCOO. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781051 Actuaciones Programa Subv. Centros Especiales Empl 5.000 Operaciones de Capital 894.000 Gastos no financieros 8 4.478.330 ACTIVOS FINANCIEROS 82 35.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 35.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000 Préstamos y anticipos al personal 35.000 Operaciones financieras 35.000 Total Gastos 4.513.330 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 4.513.330 Total Servicio 4.513.330 Total Sección 4.513.330 Pág. 27 3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Totales Operaciones Corrientes 7 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL % 2.600.000 2,89 41.033.589 45,60 500 0,00 43.634.089 48,49 46.089.166 51,22 Operaciones de Capital 46.089.166 51,22 Operaciones no financieras 89.723.255 99,71 260.000 0,29 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 260.000 0,29 89.983.255 100,00 89.983.255 100 Pág. 33 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.600.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.600.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.600.000 383000 De ejercicios cerrados 2.500.000 383001 Del ejercicio corriente 38 383 4 100.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 41.033.589 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 41.033.589 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 41.033.589 453000 Aportación del Principado de Asturias 16.712.885 453022 Aportación del Principado de Asturias para concesión ayudas 24.320.704 5 52 522 522000 INGRESOS PATRIMONIALES 500 INTERESES DE DEPÓSITOS 500 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500 Intereses cuentas bancarias 500 Operaciones Corrientes 7 43.634.089 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 753 46.089.166 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 46.089.166 753000 Aportación del Principado de Asturias 753011 Aportación del Principado de Asturias para concesión de ayudas 8 46.089.166 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 878.051 45.211.115 Operaciones de Capital 46.089.166 Operaciones no financieras 89.723.255 ACTIVOS FINANCIEROS 82 260.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 260.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 260.000 Anticipos al personal 260.000 Operaciones financieras 260.000 Total Ingresos 89.983.255 Total Pág. 34 Sección 89.983.255 Tomo 3 3.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Euros 14.747.830 Operaciones Corrientes 8 % 16,39 4.565.555 5,07 24.320.704 27,03 43.634.089 48,49 878.051 0,98 45.211.115 50,24 Operaciones de Capital 46.089.166 51,22 Gastos no financieros 89.723.255 99,71 260.000 0,29 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 260.000 0,29 89.983.255 100,00 89.983.255 100 Pág. 37 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 12 120 120000 121 121000 13 130000 131 131000 14 140 140000 141 141000 15 152 152000 154 154000 16 166 166000 18 60.850 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.850 Directores Generales y asimilados 180000 2 5.121.740 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.121.530 Retribuciones de personal funcionario 5.121.530 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 202 202000 21 210 210000 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 210 817.220 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 817.120 817.120 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral 100 100 PERSONAL TEMPORAL 1.467.880 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.345.410 Retribuciones de personal funcionario interino 1.345.410 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 122.470 Retribuciones de personal laboral temporal 122.470 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 66.350 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 51.490 Conceptos variables de personal funcionario 51.490 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 14.860 Conceptos variables de personal laboral 14.860 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.797.030 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.797.030 Cuotas sociales 1.797.030 144.200 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 144.200 Provisión social y de personal 144.200 2.618.187 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 91.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 91.000 Edificios y otras construcciones 91.000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 49.000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000 Terrenos y bienes naturales 1.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 Edificios y otras construcciones 20.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.000 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000 Material de transporte 1.000 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 Mobiliario y enseres 1.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000 Equipos para proceso de información 4.000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 210 Retribuciones de personal laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 60.850 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO OTROS FONDOS 180 9.475.270 ALTOS CARGOS PERSONAL LABORAL 130 Euros 2.443.187 MATERIAL DE OFICINA 51.300 220000 Material ordinario no inventariable 39.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300 220004 Material informático no inventariable 12.000 221 221001 SUMINISTROS 21.100 Agua 14.000 221003 Combustibles 2.000 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 221009 Otros suministros Pág. 38 100 4.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES Subconcepto 222 222001 223 223000 224 224001 225 225000 226 Descripción 56.727 Otras comunicaciones 56.727 TRANSPORTE 14.000 Transporte 14.000 PRIMAS DE SEGUROS Vehículos TRIBUTOS Tributos GASTOS DIVERSOS 900 2.000 2.000 14.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 Información, publicidad y promoción de actividades 1.500 226003 Jurídicos y contenciosos 4.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 227000 Limpieza y aseo 227001 Seguridad 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227007 Servicios de carácter informático 227009 Otros 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 4 2.000 2.282.660 290.000 5.000 1.795.313 152.332 30.965 9.050 35.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000 Dietas y locomoción 35.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 21.010.739 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 2.985.830 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.985.830 Apoyo a servicios de empleo y desarrollo local 2.985.830 A EMPRESAS PRIVADAS 9.546.003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.546.003 471002 Contratación de trabajadores 2.396.003 471003 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 7.150.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.478.906 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 8.478.906 461 461003 47 471 48 481 481005 Apoyo a actividades 481015 Acciones de orientación profesional 4.115.896 481024 Programas de acompañamiento para el empleo 3.327.010 481038 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 615 615000 619 619000 62 621 621000 622 622000 626 626000 629 629000 76 900 226002 227 7 Euros COMUNICACIONES 26.000 1.010.000 33.104.196 639.575 153.087 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 95.630 Aplicaciones informáticas 95.630 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 57.457 Otras inversiones 57.457 INMOVILIZACIONES MATERIALES 486.488 CONSTRUCCIONES 266.539 Construcciones 266.539 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 47.815 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 47.815 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 28.689 Mobiliario 28.689 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL Otras inversiones TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO Estados numéricos de Organismos y Entes 143.445 143.445 9.850.000 9.850.000 Pág. 39 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES Subconcepto 761 761000 8 Descripción Euros SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.850.000 Fomento de proyectos de desarrollo local (FSE) 9.850.000 Operaciones de Capital 10.489.575 Gastos no financieros 43.593.771 ACTIVOS FINANCIEROS 82 100.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 100.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 Préstamos y anticipos al personal 100.000 Operaciones financieras 100.000 Total Pág. 40 Programa 43.693.771 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 120 120000 121 121000 13 130000 131 131000 16 166 166000 2 203 203000 21 535.300 535.300 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 100 99.650 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 99.550 99.550 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral 100 100 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.480 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.480 Cuotas sociales 152.480 243.999 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 100 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100 2.343 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 Edificios y otras construcciones 100 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.143 Material de transporte 1.143 MOBILIARIO Y ENSERES 300 Mobiliario y enseres 300 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300 Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 Retribuciones de personal laboral REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 212 535.400 Retribuciones de personal funcionario GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 787.530 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO PERSONAL LABORAL 130 Euros 300 233.556 MATERIAL DE OFICINA 6.500 220000 Material ordinario no inventariable 4.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 2.000 SUMINISTROS 2.200 221 221003 Combustibles 1.200 221009 Otros suministros 1.000 222 222001 223 223000 224 224001 225 225000 226 COMUNICACIONES 100 Otras comunicaciones 100 TRANSPORTE 500 Transporte 500 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 Vehículos 1.000 TRIBUTOS Tributos GASTOS DIVERSOS 500 500 10.900 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226008 Cursos de formación 226009 Otros gastos diversos 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 227 227006 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 211.856 191.656 227007 Servicios de carácter informático Otros 230 230000 500 1.800 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227009 23 600 20.000 200 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.000 Dietas y locomoción 8.000 Estados numéricos de Organismos y Entes Pág. 41 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN Subconcepto 4 Descripción Euros TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 526.835 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 440 440027 48 481 150.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) 150.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 376.835 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 376.835 481013 Becas para alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de oficio 226.835 481035 A la Fundación del Metal 150.000 Operaciones Corrientes 6 1.558.364 INVERSIONES REALES 61 31.000 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 615 615000 7 31.000 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 31.000 Aplicaciones informáticas 31.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 761 12.703.029 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 10.703.779 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10.703.779 761008 Programas comunitarios 2.687.844 761009 Escuelas taller, casas de oficio, talles de empleo y UPDS 8.015.935 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.999.250 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.999.250 781007 Programas comunitarios 1.681.500 781011 Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS 78 781 8 317.750 Operaciones de Capital 12.734.029 Gastos no financieros 14.292.393 ACTIVOS FINANCIEROS 82 60.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 60.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000 Préstamos y anticipos al personal 60.000 Operaciones financieras 60.000 Total Pág. 42 Programa 14.352.393 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 12 120 120000 121 121000 13 130 130000 131 131000 15 152000 154 154000 16 166 166000 2 2.349.620 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.349.520 Retribuciones de personal funcionario 2.349.520 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 202000 203 203000 205 205000 206 206000 209 209000 21 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.253.410 Retribuciones de personal laboral 1.253.410 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral 210000 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 100 11.600 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.000 7.000 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 4.600 Conceptos variables de personal laboral 4.600 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 870.300 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 870.300 Cuotas sociales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones 870.300 1.703.369 7.000 100 100 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000 MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres 100 100 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.700 Equipos para proceso de información 2.700 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Otro inmovilizado material TERRENOS Y BIENES NATURALES Terrenos y bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 100 77.000 1.200 1.200 52.800 Edificios y otras construcciones 52.800 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 MATERIAL DE TRANSPORTE 500 Material de transporte 500 MOBILIARIO Y ENSERES 500 Mobiliario y enseres EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 Conceptos variables de personal funcionario REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 210 100 1.253.510 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 100 PERSONAL LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 4.485.030 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152 Euros 500 7.000 7.000 1.610.369 MATERIAL DE OFICINA 41.119 220000 Material ordinario no inventariable 38.019 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100 220004 Material informático no inventariable 3.000 221 SUMINISTROS 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 258.500 100 19.000 221002 Gas 21.000 221003 Combustibles 18.000 221004 Vestuario 221005 Productos alimenticios 221006 Productos farmacéuticos 221007 Menaje, lencería, ropa Estados numéricos de Organismos y Entes 1.500 25 350 25 Pág. 43 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Subconcepto Descripción 221009 Otros suministros 221020 Material didáctico y suministros para cursos 222 COMUNICACIONES 222000 Telefónicas 222001 Otras comunicaciones 223 223000 224 2.800 PRIMAS DE SEGUROS Vehículos 224008 Otro inmovilizado 224009 Otros riesgos 11.100 50 1.000 50 10.000 TRIBUTOS 1.500 Tributos 1.500 GASTOS DIVERSOS 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226003 Jurídicos y contenciosos 226004 Edición y difusión de publicaciones 226006 Reuniones y conferencias 226008 Cursos de formación 226009 Otros gastos diversos 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 227 50 1.500 2.800 224001 226 1.550 Transporte Edificios y locales 225000 6.000 192.500 TRANSPORTE 224000 225 Euros 392.775 50 950 10.000 25 200 380.000 1.500 50 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 901.025 200.000 227000 Limpieza y aseo 227001 Seguridad 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 511.000 140.000 227007 Servicios de carácter informático 227009 Otros 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 4 481 481008 9.000 9.000 2.783.130 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.783.130 Becas y/o ayudas a alumnos/as de Formación Profesional para el Empleo 2.783.130 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 615 615000 619 619000 62 621000 622 622000 626 626000 7 741 741001 76 761 761006 Pág. 44 207.476 136.278 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 135.318 135.318 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL Otras inversiones 960 960 71.198 CONSTRUCCIONES 28.971 Construcciones 28.971 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 38.388 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 38.388 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 3.839 Mobiliario 3.839 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 8.971.529 Aplicaciones informáticas INMOVILIZACIONES MATERIALES 621 2.783.130 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVERSIONES REALES 61 25 9.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN Operaciones Corrientes 6 40.000 Dietas y locomoción TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 10.000 22.658.086 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 35.528 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 35.528 Entidades colaboradoras 35.528 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 124.430 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 124.430 Entidades colaboradoras 124.430 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Subconcepto 77 771 771012 78 780 780002 781 781032 8 Descripción Euros A EMPRESAS PRIVADAS 13.973.632 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 13.973.632 Entidades colaboradoras 13.973.632 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.524.496 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.618.713 Centros Integrados 2.618.713 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 5.905.783 Entidades Colaboradoras 5.905.783 Operaciones de Capital 22.865.562 Gastos no financieros 31.837.091 ACTIVOS FINANCIEROS 82 100.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 100.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 Préstamos y anticipos al personal 100.000 Operaciones financieras 100.000 Total Gastos 31.937.091 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 31.937.091 Total Servicio 89.983.255 Total Sección 89.983.255 Pág. 45 4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Totales Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 103.000 0,32 29.791.680 92,96 500 0,00 29.895.180 93,28 2.000.000 6,24 2.000.000 6,24 31.895.180 99,52 152.500 0,48 152.500 0,48 32.047.680 100,00 32.047.680 100 Pág. 51 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 32 323 323007 38 103.000 TASAS 90.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 90.000 Por Actividades (SEPA) 90.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 383 383000 383001 39 393 3.000 De ejercicios cerrados 2.500 Del ejercicio corriente 500 OTROS INGRESOS 10.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 10.000 393007 Otros ingresos 393019 Procedimientos judiciales (SEPA) 4 3.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 500 9.500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 29.791.680 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 453 453000 46 463 463008 47 473 473004 5 52 522 522000 24.416.680 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 24.416.680 Aportación del Principado de Asturias 24.416.680 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 3.275.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.275.000 Convenios Prestación de Servicios (SEPA) 3.275.000 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.100.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.100.000 Contribución especial Servicios Extinción 2.100.000 INGRESOS PATRIMONIALES 500 INTERESES DE DEPÓSITOS 500 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500 Intereses cuentas bancarias 500 Operaciones Corrientes 7 29.895.180 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 753 753000 2.000.000 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.000.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000.000 Aportación del Principado de Asturias 2.000.000 Operaciones de Capital 2.000.000 Operaciones no financieras 8 31.895.180 ACTIVOS FINANCIEROS 82 152.500 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 152.500 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 152.500 Anticipos al personal 152.500 Operaciones financieras 152.500 Total Ingresos 32.047.680 Total Pág. 52 Sección 32.047.680 Tomo 3 4.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Euros Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 21.314.980 66,51 8.200.000 25,59 200 0,00 380.000 1,19 29.895.180 93,28 2.000.000 6,24 2.000.000 6,24 31.895.180 99,52 152.500 0,48 152.500 0,48 32.047.680 100,00 32.047.680 100 Pág. 55 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 13 130000 131 131000 15 151 151000 154 154000 155 155000 16 166 166000 17 171 171000 18 61.810 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.810 Directores Generales y asimilados 180000 2 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 14.741.240 14.741.240 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 30.310 Sustituciones de personal laboral 30.310 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 417.220 GRATIFICACIONES 170.600 Gratificaciones 170.600 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 152.000 Conceptos variables de personal laboral 152.000 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 94.620 Productividad de personal laboral 94.620 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.841.590 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.841.590 Cuotas sociales 5.841.590 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 15.770 AYUDAS SOCIALES 15.770 Ayudas sociales PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 207.040 207.040 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200 200000 206 206000 209 209000 21 TERRENOS Y BIENES NATURALES Terrenos y bienes naturales EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Otro inmovilizado material REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 219 219000 22 220000 8.200.000 63.500 500 500 4.000 4.000 59.000 59.000 1.148.645 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 225.745 Edificios y otras construcciones 225.745 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 163.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 163.000 MATERIAL DE TRANSPORTE 657.300 Material de transporte 657.300 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 Mobiliario y enseres 10.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 42.600 Equipos para proceso de información 42.600 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000 Otro inmovilizado material 50.000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 15.770 207.040 Provisión social y de personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 61.810 14.771.550 Retribuciones de personal laboral OTROS FONDOS 180 21.314.980 ALTOS CARGOS PERSONAL LABORAL 130 Euros 6.923.855 MATERIAL DE OFICINA 40.500 Material ordinario no inventariable 16.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.500 220004 Material informático no inventariable 22.000 221 SUMINISTROS 1.354.765 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 230.000 25.000 221002 Gas 60.000 221003 Combustibles 280.000 221004 Vestuario 497.765 221009 Otros suministros 262.000 Pág. 56 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS Subconcepto 222 222000 222001 223 223000 224 224001 224009 225 225000 226 Descripción Euros COMUNICACIONES 25.500 Telefónicas 18.000 Otras comunicaciones 7.500 TRANSPORTE 1.000 Transporte 1.000 PRIMAS DE SEGUROS 67.000 Vehículos 62.000 Otros riesgos 5.000 TRIBUTOS 2.500 Tributos GASTOS DIVERSOS 2.500 14.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 2.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 226008 Cursos de formación 226009 Otros gastos diversos 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 500 500 4.500 5.418.090 227000 Limpieza y aseo 260.000 227001 Seguridad 224.160 102.230 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227007 Servicios de carácter informático 227009 Otros 227011 Servicios contratados administrativos 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 231 231000 3 332 332000 339 339000 4 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 60.000 60.000 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000 Otras indemnizaciones 4.000 469 469052 48 489 489103 200 INTERESES DE DEMORA 100 Intereses de demora 100 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100 Otros gastos financieros A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 300.000 300.000 Ayuntamientos Costeros. Plan Salvamento Playas Asturianas (SAPLA) 300.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 80.000 Cruz Roja. Labores preventivas y movilización de medios INVERSIONES REALES 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 622 622000 626 626000 627 627000 628 628000 629 629000 100 380.000 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS Operaciones Corrientes 6 200 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 3.000 64.000 Dietas y locomoción GASTOS FINANCIEROS 33 116.700 4.712.000 80.000 29.895.180 2.000.000 2.000.000 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 131.000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 131.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 22.000 Mobiliario 22.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 63.000 Equipos para proceso de información 63.000 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.695.000 Elementos de transporte 1.695.000 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 89.000 Otras inversiones 89.000 Operaciones de Capital Gastos no financieros Estados numéricos de Organismos y Entes 2.000.000 31.895.180 Pág. 57 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS Subconcepto 8 Descripción Euros ACTIVOS FINANCIEROS 82 152.500 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 152.500 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 152.500 Préstamos y anticipos al personal 152.500 Operaciones financieras 152.500 Total Gastos 32.047.680 Total Pág. 58 Programa 32.047.680 Total Servicio 32.047.680 Total Sección 32.047.680 Tomo 3 5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES 5.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8 Totales % 6.190 0,33 1.834.429 98,91 2.000 0,11 Operaciones Corrientes 1.842.619 99,35 Operaciones no financieras 1.842.619 99,35 12.000 0,65 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 12.000 0,65 1.854.619 100,00 1.854.619 100 Pág. 63 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 303 303000 38 6.190 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 Venta de publicaciones 6.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 190 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 190 382000 De ejercicios cerrados 130 382001 Reintegro de ejercicio corriente 382 4 60 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 46 1.834.429 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.090.216 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.090.216 Aportación del Principado de Asturias 1.090.216 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 463 463000 49 493 493007 5 52 522 522000 8 701.813 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 701.813 Aportación del Ayuntamiento de Oviedo 701.813 DEL EXTERIOR 42.400 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.400 Proyecto ARCHES 42.400 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.000 Intereses cuentas bancarias 2.000 Operaciones Corrientes 1.842.619 Operaciones no financieras 1.842.619 ACTIVOS FINANCIEROS 82 12.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 12.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 Anticipos al personal 12.000 Operaciones financieras 12.000 Total Ingresos 1.854.619 Total Pág. 64 Sección 1.854.619 Tomo 3 5.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 977.290 52,69 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 865.329 46,66 Operaciones Corrientes 1.842.619 99,35 Gastos no financieros 1.842.619 99,35 12.000 0,65 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 12.000 0,65 1.854.619 100,00 1.854.619 100 Pág. 67 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 13 130 130000 131 131000 14 141000 15 151 151000 154 154000 16 711.200 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 711.100 Retribuciones de personal laboral 711.100 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral 166000 18 180 180000 2 202 202000 21 212 212000 213 213000 22 31.900 31.900 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.610 GRATIFICACIONES Gratificaciones CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL Conceptos variables de personal laboral 100 100 28.510 28.510 183.170 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 183.170 Cuotas sociales 183.170 OTROS FONDOS 22.410 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 22.410 Provisión social y de personal 22.410 865.329 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.000 Edificios y otras construcciones 78.000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 83.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.000 Edificios y otras construcciones 17.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 66.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 66.000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 31.900 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 100 Retribuciones de personal laboral temporal CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 166 977.290 PERSONAL LABORAL PERSONAL TEMPORAL 141 Euros MATERIAL DE OFICINA 703.329 12.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000 221 SUMINISTROS 257.900 221000 Energía eléctrica 197.400 221001 Agua 221003 Combustibles 221004 Vestuario 221009 Otros suministros 222 222000 222001 223 223000 224 5.000 29.000 3.500 23.000 COMUNICACIONES 5.000 Telefónicas 4.000 Otras comunicaciones TRANSPORTE 1.000 12.000 Transporte 12.000 PRIMAS DE SEGUROS 52.000 224000 Edificios y locales 31.000 224008 Otro inmovilizado 21.000 GASTOS DIVERSOS 85.429 226 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 28.329 52.000 100 226006 Reuniones y conferencias 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 227000 Limpieza y aseo 227001 Seguridad 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación Pág. 68 279.000 85.000 116.000 68.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Subconcepto 227007 23 230 230000 8 Descripción Euros Servicios de carácter informático 10.000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.000 Dietas y locomoción 1.000 Operaciones Corrientes 1.842.619 Gastos no financieros 1.842.619 ACTIVOS FINANCIEROS 82 12.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 12.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 Préstamos y anticipos al personal 12.000 Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 1.854.619 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 1.854.619 Total Servicio 1.854.619 Total Sección 1.854.619 Pág. 69 6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8 Totales % 485.550 9,25 4.716.120 89,80 300 0,01 Operaciones Corrientes 5.201.970 99,05 Operaciones no financieras 5.201.970 99,05 50.000 0,95 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 50.000 0,95 5.251.970 100,00 5.251.970 100 Pág. 75 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31 485.550 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 313 313000 38 433.550 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 433.550 Por actividades (Orquesta Sinfónica) 433.550 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 383 2.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000 383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 1.000 OTROS INGRESOS 50.000 39 393 393007 4 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 50.000 Otros ingresos 50.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 5 52 522 522000 8 4.716.120 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.716.120 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.716.120 Aportación del Principado de Asturias 4.716.120 INGRESOS PATRIMONIALES 300 INTERESES DE DEPÓSITOS 300 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 300 Intereses cuentas bancarias 300 Operaciones Corrientes 5.201.970 Operaciones no financieras 5.201.970 ACTIVOS FINANCIEROS 82 50.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 50.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 50.000 Anticipos al personal 50.000 Operaciones financieras 50.000 Total Ingresos 5.251.970 Total Pág. 76 Sección 5.251.970 Tomo 3 6.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6 INVERSIONES REALES Euros Operaciones Corrientes Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 4.511.970 85,91 650.000 12,38 5.161.970 98,29 40.000 0,76 40.000 0,76 5.201.970 99,05 50.000 0,95 50.000 0,95 5.251.970 100,00 5.251.970 100 Pág. 79 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA Subconcepto 1 13 130 130000 131 131000 14 Descripción 4.511.970 PERSONAL LABORAL 3.410.440 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.410.340 Retribuciones de personal laboral 3.410.340 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral PERSONAL TEMPORAL 141 141000 15 154 154000 16 166000 18 180 180000 2 56.540 56.540 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.570 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 24.570 Conceptos variables de personal laboral 205000 207 207000 209 209000 21 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 976.240 976.240 OTROS FONDOS 44.180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 44.180 Provisión social y de personal MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres 215000 216 216000 219 219000 22 153.500 2.500 2.500 120.000 Cánones 120.000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.000 Otro inmovilizado material 31.000 6.250 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500 Mobiliario y enseres 1.500 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Otro inmovilizado material MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 44.180 650.000 CÁNONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 215 24.570 976.240 Cuotas sociales ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 205 100 56.540 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 100 Retribuciones de personal laboral temporal CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 166 Euros GASTOS DE PERSONAL 250 250 4.500 4.500 460.250 MATERIAL DE OFICINA 3.900 Material ordinario no inventariable 2.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.200 220004 Material informático no inventariable 220000 221 37.950 12.000 221004 Vestuario 221006 Productos farmacéuticos 221009 Otros suministros 221016 Prótesis 222 200 SUMINISTROS 50 25.000 900 COMUNICACIONES 6.000 222000 Telefónicas 5.000 222001 Otras comunicaciones 223 223000 TRANSPORTE 1.000 15.000 Transporte 15.000 PRIMAS DE SEGUROS 19.500 224008 Otro inmovilizado 16.000 224009 Otros riesgos 3.500 TRIBUTOS 1.200 224 225 225000 226 Tributos GASTOS DIVERSOS 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226009 227 Pág. 80 Otros gastos diversos TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.200 64.000 5.000 40.000 19.000 312.700 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA Subconcepto Descripción 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227007 Servicios de carácter informático 23 Euros 309.000 3.700 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 30.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000 Dietas y locomoción 30.000 Operaciones Corrientes 6 5.161.970 INVERSIONES REALES 62 40.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 626 626000 629 629000 40.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 20.000 Mobiliario 20.000 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 20.000 Otras inversiones 20.000 Operaciones de Capital 40.000 Gastos no financieros 8 5.201.970 ACTIVOS FINANCIEROS 82 50.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 50.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 50.000 Préstamos y anticipos al personal 50.000 Operaciones financieras 50.000 Total Gastos 5.251.970 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 5.251.970 Total Servicio 5.251.970 Total Sección 5.251.970 Pág. 81 7. CONSEJO DE LA JUVENTUD 7.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8 Totales % 7.250 2,07 331.710 94,93 50 0,01 Operaciones Corrientes 339.010 97,02 Operaciones no financieras 339.010 97,02 10.400 2,98 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 10.400 2,98 349.410 100,00 349.410 100 Pág. 87 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 38 7.250 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 200 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 200 383000 De ejercicios cerrados 100 383001 Del ejercicio corriente 383 39 100 OTROS INGRESOS 393 393000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 7.050 Ingresos por cuotas 1.000 393001 Prácticas en alternancia asociaciones Consejo de la Juventud 393003 Cursos, jornadas y publicaciones 393007 4 7.050 50 1.000 Otros ingresos 5.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 331.710 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 331.710 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 331.710 453000 Aportación del Principado de Asturias 321.710 453016 Aportación de la Consejería de Sanidad para promoción de la salud 453 5 10.000 INGRESOS PATRIMONIALES 52 522 522000 8 50 INTERESES DE DEPÓSITOS 50 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 Intereses cuentas bancarias 50 Operaciones Corrientes 339.010 Operaciones no financieras 339.010 ACTIVOS FINANCIEROS 82 10.400 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 10.400 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.400 Anticipos al personal 10.400 Operaciones financieras 10.400 Total Ingresos 349.410 Total Pág. 88 Sección 349.410 Tomo 3 7.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 203.300 58,18 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.710 38,84 8 Operaciones Corrientes 339.010 97,02 Gastos no financieros 339.010 97,02 10.400 2,98 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 10.400 2,98 349.410 100,00 349.410 100 Pág. 91 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD Subconcepto 1 13 130 130000 131 131000 15 151 151000 154 154000 16 166 166000 18 Descripción 203.300 PERSONAL LABORAL 151.880 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 151.780 Retribuciones de personal laboral 151.780 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 180000 2 100 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120 GRATIFICACIONES 60 Gratificaciones 60 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 60 Conceptos variables de personal laboral 60 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.320 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.320 Cuotas sociales 49.320 1.980 Provisión social y de personal 1.980 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 212 212000 213 213000 215 215000 216 216000 22 135.710 4.700 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 Edificios y otras construcciones 1.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200 Mobiliario y enseres 1.200 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500 Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 1.980 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21 100 Sustituciones de personal laboral OTROS FONDOS 180 Euros GASTOS DE PERSONAL 1.500 128.210 MATERIAL DE OFICINA 7.565 Material ordinario no inventariable 5.965 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.300 220004 Material informático no inventariable 220000 221 300 SUMINISTROS 9.800 8.000 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 221009 Otros suministros 1.000 COMUNICACIONES 2.100 222 800 222000 Telefónicas 222001 Otras comunicaciones 2.000 GASTOS DIVERSOS 91.645 226 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226003 Jurídicos y contenciosos 226004 Edición y difusión de publicaciones 226006 Reuniones y conferencias 226009 227 100 300 8.000 200 600 68.345 Otros gastos diversos 14.200 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 17.100 227000 Limpieza y aseo 227001 Seguridad 227002 Valoraciones y peritajes 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 9.000 227007 Servicios de carácter informático 3.500 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.800 23 230 230000 8 Pág. 92 4.000 500 100 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.800 Dietas y locomoción 2.800 Operaciones Corrientes 339.010 Gastos no financieros 339.010 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD Subconcepto 82 821 821000 Descripción Euros CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.400 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.400 Préstamos y anticipos al personal 10.400 Operaciones financieras 10.400 Total Gastos 349.410 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 349.410 Total Servicio 349.410 Total Sección 349.410 Pág. 93 8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS 8.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Totales Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 180 0,03 450.910 84,26 22.550 4,21 473.640 88,51 56.500 10,56 56.500 10,56 530.140 99,07 5.000 0,93 5.000 0,93 535.140 100,00 535.140 100 Pág. 99 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS Subconcepto 3 38 383 383000 4 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 180 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 180 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 180 De ejercicios cerrados 180 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 5 450.910 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 450.910 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 450.910 Aportación del Principado de Asturias 450.910 INGRESOS PATRIMONIALES 52 522 522000 55 22.550 INTERESES DE DEPÓSITOS 50 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 Intereses cuentas bancarias 50 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 552 552000 22.500 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 22.500 Concesiones y aprovechamientos especiales 22.500 Operaciones Corrientes 7 473.640 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 56.500 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 753 753000 56.500 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 56.500 Aportación del Principado de Asturias 56.500 Operaciones de Capital 56.500 Operaciones no financieras 8 530.140 ACTIVOS FINANCIEROS 82 822 822000 5.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 5.000 Anticipos al personal 5.000 Operaciones financieras 5.000 Total Ingresos 535.140 Total Pág. 100 Sección 535.140 Tomo 3 8.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 357.890 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 115.750 21,63 473.640 88,51 56.500 10,56 Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 66,88 56.500 10,56 530.140 99,07 5.000 0,93 5.000 0,93 535.140 100,00 535.140 100 Pág. 103 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES Programa 712E BANCO DE TIERRAS Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 12 120 120000 121 121000 13 130000 16 166 166000 18 48.380 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 48.380 Directores Generales y asimilados 180000 2 229.800 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 229.700 Retribuciones de personal funcionario 229.700 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 200 200000 21 210000 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 27.710 27.710 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 48.520 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 48.520 Cuotas sociales 48.520 220000 3.480 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 3.480 Provisión social y de personal 3.480 115.750 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.000 Terrenos y bienes naturales 2.000 14.300 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000 Terrenos y bienes naturales 3.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 Edificios y otras construcciones 1.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL DE TRANSPORTE 800 800 7.000 Material de transporte 7.000 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500 Mobiliario y enseres 1.500 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000 Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 27.710 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 210 100 Retribuciones de personal laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 48.380 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO OTROS FONDOS 180 357.890 ALTOS CARGOS PERSONAL LABORAL 130 Euros 1.000 95.450 MATERIAL DE OFICINA 8.000 Material ordinario no inventariable 4.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500 220004 Material informático no inventariable 2.000 221 SUMINISTROS 7.100 221003 Combustibles 5.000 221004 Vestuario 221009 Otros suministros 222 222001 223 223000 224 600 1.500 COMUNICACIONES 3.000 Otras comunicaciones 3.000 TRANSPORTE Transporte 200 200 PRIMAS DE SEGUROS 1.650 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 225 225000 226 TRIBUTOS Tributos GASTOS DIVERSOS 150 1.000 1.000 18.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 7.500 226006 Reuniones y conferencias 3.000 Pág. 104 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES Programa 712E BANCO DE TIERRAS Subconcepto Descripción 226008 Cursos de formación 226009 Otros gastos diversos 227 Euros 1.000 1.500 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 227002 Valoraciones y peritajes 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 56.000 1.000 50.000 227007 Servicios de carácter informático 4.000 227009 Otros 1.000 23 230 230000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.000 Dietas y locomoción 4.000 Operaciones Corrientes 6 473.640 INVERSIONES REALES 60 601 601000 61 615 615000 62 56.500 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 5.000 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 5.000 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000 Aplicaciones informáticas 5.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 620 620000 621 621000 626 626000 63 632 632000 22.000 INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.000 Terrenos y bienes naturales 6.000 CONSTRUCCIONES 15.000 Construcciones 15.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.000 Mobiliario 1.000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 24.500 INVERSIÓN EN BIENES COMUNALES 24.500 Bienes comunales 24.500 Operaciones de Capital 56.500 Gastos no financieros 8 530.140 ACTIVOS FINANCIEROS 82 821 821000 5.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 5.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 5.000 Préstamos y anticipos al personal 5.000 Operaciones financieras 5.000 Total Gastos 535.140 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 535.140 Total Servicio 535.140 Total Sección 535.140 Pág. 105 9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS 9.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.857.691 35,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.342.263 61,57 5 INGRESOS PATRIMONIALES Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 6.000 0,00 118.205.954 96,60 3.785.000 3,09 3.785.000 3,09 121.990.954 99,69 378.045 0,31 378.045 0,31 122.368.999 100,00 122.368.999 100 Pág. 111 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31 42.857.691 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 313 313001 38 383 42.841.691 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.841.691 Servicios del ERA 42.841.691 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 11.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 11.000 383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 10.000 39 393 393007 4 OTROS INGRESOS 5.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000 Otros ingresos 5.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 75.342.263 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 75.342.263 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 75.342.263 453000 Aportación del Principado de Asturias 75.252.111 453001 Aportación del SESPA al ERA. Acuerdo de desinstitucionalización psiquiátrica 453 5 52 522 522000 55 552 552001 90.152 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 5.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 Intereses cuentas bancarias 5.000 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000 De las Residencias 1.000 Operaciones Corrientes 7 118.205.954 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 753 753000 3.785.000 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.785.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.785.000 Aportación del Principado de Asturias 3.785.000 Operaciones de Capital 3.785.000 Operaciones no financieras 8 121.990.954 ACTIVOS FINANCIEROS 82 822 822000 378.045 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 378.045 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 378.045 Anticipos al personal 378.045 Operaciones financieras 378.045 Total Ingresos 122.368.999 Total Pág. 112 Sección 122.368.999 Tomo 3 9.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 54.447.900 44,49 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.743.054 52,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 15.000 0,01 118.205.954 96,60 3.785.000 3,09 3.785.000 3,09 121.990.954 99,69 378.045 0,31 378.045 0,31 122.368.999 100,00 122.368.999 100 Pág. 115 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 12 120 120000 121 121000 13 130 130000 131 131000 14 141 141000 15 151 151000 152 152000 154 154000 16 166000 18 55.200 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.200 Directores Generales y asimilados 180000 2 1.590.820 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.540.820 Retribuciones de personal funcionario 1.540.820 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 50.000 Sustituciones de personal funcionario 50.000 PERSONAL LABORAL 32.044.680 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 29.965.470 Retribuciones de personal laboral 29.965.470 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.079.210 Sustituciones de personal laboral 2.079.210 PERSONAL TEMPORAL 3.019.810 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3.019.810 Retribuciones de personal laboral temporal 3.019.810 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.059.520 GRATIFICACIONES 46.740 Gratificaciones 46.740 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 47.430 Conceptos variables de personal funcionario 47.430 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL Conceptos variables de personal laboral 202000 21 13.143.990 13.143.990 210000 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 533.880 Provisión social y de personal 533.880 63.743.054 3.140 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.140 Edificios y otras construcciones 3.140 946.780 TERRENOS Y BIENES NATURALES 12.000 Terrenos y bienes naturales 12.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 696.934 Edificios y otras construcciones 696.934 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 182.788 Maquinaria, instalaciones y utillaje 182.788 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.558 Material de transporte 3.558 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000 Mobiliario y enseres 50.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500 Equipos para proceso de información 1.500 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 533.880 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 210 3.965.350 13.143.990 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 3.965.350 Cuotas sociales GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 55.200 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO OTROS FONDOS 180 54.447.900 ALTOS CARGOS CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 166 Euros MATERIAL DE OFICINA 24.263.134 145.000 220000 Material ordinario no inventariable 35.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 60.000 220004 221 Material informático no inventariable 50.000 SUMINISTROS 4.466.380 221000 Energía eléctrica 1.150.000 221001 Agua 221002 Gas 500.000 1.050.000 221003 Combustibles 110.000 221004 Vestuario 195.000 Pág. 116 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO Subconcepto Descripción 221006 Productos farmacéuticos 221007 Menaje, lencería, ropa 221009 Otros suministros 221019 Otro material sanitario 222 222001 223 223000 224 224001 225 225000 226 40.000 200.000 1.070.000 151.380 COMUNICACIONES 25.000 Otras comunicaciones 25.000 TRANSPORTE 1.169.000 Transporte 1.169.000 PRIMAS DE SEGUROS 4.668 Vehículos 4.668 TRIBUTOS 21.000 Tributos 21.000 GASTOS DIVERSOS 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226003 Jurídicos y contenciosos 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 226009 Otros gastos diversos 226010 Gastos para actividades en centros 227 Euros 351.350 7.500 11.000 45.000 154.300 133.550 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 18.080.736 227000 Limpieza y aseo 5.288.400 227005 Servicios contratados de alimentación 7.473.171 227007 Servicios de carácter informático 227009 Otros 1.417.549 227015 Servicios auxiliares en centros 3.752.493 23 230 230000 27 149.123 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000 Dietas y locomoción 30.000 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 270 270000 4 38.500.000 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 38.500.000 Conciertos en materia de servicios sociales 38.500.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 15.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 484 484067 15.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 15.000 Federación de asociaciones de familiares del ERA 15.000 Operaciones Corrientes 6 118.205.954 INVERSIONES REALES 62 621 621000 622 622000 626 626000 3.785.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.785.000 CONSTRUCCIONES 3.725.000 Construcciones 3.725.000 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 10.000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 10.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 50.000 Mobiliario 50.000 Operaciones de Capital 3.785.000 Gastos no financieros 8 121.990.954 ACTIVOS FINANCIEROS 82 821 821000 378.045 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 378.045 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 378.045 Préstamos y anticipos al personal 378.045 Operaciones financieras 378.045 Total Gastos 122.368.999 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 122.368.999 Total Servicio 122.368.999 Total Sección 122.368.999 Pág. 117 10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Euros Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 2.100.000 0,13 1.636.292.839 99,40 415.000 0,03 1.638.807.839 99,56 5.507.500 0,33 5.507.500 0,33 1.644.315.339 99,89 1.800.000 0,11 1.800.000 0,11 1.646.115.339 100,00 1.646.115.339 100 Pág. 123 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31 2.100.000 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 313 313002 32 323 323000 38 383 383000 383001 39 393 393008 4 100.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 100.000 Por actividades (SESPA) 100.000 TASAS 150.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 150.000 Tasas de inscripción en pruebas de acceso a la función pública 150.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 350.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 350.000 De ejercicios cerrados 100.000 Del ejercicio corriente 250.000 OTROS INGRESOS 1.500.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.500.000 Otros ingresos de las áreas de salud 1.500.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 5 1.636.292.839 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.636.292.839 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.636.292.839 Aportación del Principado de Asturias 1.636.292.839 INGRESOS PATRIMONIALES 52 522 522000 55 415.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 15.000 Intereses cuentas bancarias 15.000 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 552 552000 400.000 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 400.000 Concesiones y aprovechamientos especiales 400.000 Operaciones Corrientes 7 1.638.807.839 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 5.507.500 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5.507.500 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.507.500 753000 Aportación del Principado de Asturias 5.000.000 753018 Ayudas para investigación, desarrollo e innovación 753 507.500 Operaciones de Capital 5.507.500 Operaciones no financieras 8 1.644.315.339 ACTIVOS FINANCIEROS 82 822 822000 1.800.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 1.800.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 1.800.000 Anticipos al personal 1.800.000 Operaciones financieras 1.800.000 Total Ingresos 1.646.115.339 Total Pág. 124 Sección 1.646.115.339 Tomo 3 10.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 778.843.690 47,31 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 574.766.865 34,92 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 285.197.284 17,33 1.638.807.839 99,56 5.507.500 0,33 5.507.500 0,33 1.644.315.339 99,89 1.800.000 0,11 1.800.000 0,11 1.646.115.339 100,00 1.646.115.339 100 Pág. 127 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 12 120 Totales 778.843.690 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 433.096.386 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 390.025.356 120000 Retribuciones de personal funcionario 120030 Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias 7.727.482 381.625.567 120031 Retribuciones por ensayos clínicos 505.128 120032 Programas de docencia 167.179 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 121000 Sustituciones de personal funcionario 121030 Sustituc.pers.estatut.Instituciones Sanitarias 13 130 130000 131 131000 14 140000 141 141000 142 69.682 43.001.348 PERSONAL LABORAL 14.964.409 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 12.413.236 Retribuciones de personal laboral 12.413.236 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral PERSONAL TEMPORAL 140 43.071.030 2.551.173 2.551.173 58.568.283 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 59.554 Retribuciones de personal funcionario interino 59.554 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 28.799 Retribuciones de personal laboral temporal 28.799 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS 58.479.930 142001 Retribuciones personal estatutario temporal.Instituciones Sanitarias 44.397.055 142003 Retribuciones personal laboral Alta Dirección. Instituciones Sanitarias 142004 Retribuciones del personal en formación 142005 15 Retribuciones del personal de investigación OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 151 151000 152 GRATIFICACIONES Gratificaciones CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.812.150 11.070.550 200.175 109.883.428 3.122.828 3.122.828 62.998.697 152000 Conceptos variables de personal funcionario 122.974 152030 Conceptos variables de personal estatutario 62.875.723 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 30.170.697 153 153000 Productividad de personal funcionario 153030 Productividad personal estatutario.Factor Fijo 153040 Productividad personal estatutario.Factor variable 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 154000 Conceptos variables de personal laboral 154030 Conc.variab.personal formación Instituc.Sanitarias 155 155000 16 166 166000 17 170000 174 174000 18 180 180000 2 683.457 683.457 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.488.681 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.488.681 Cuotas sociales 152.488.681 202000 203 203000 204 Pág. 128 2.126.171 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.853 Formación y perfeccionamiento del personal 20.853 PENSIONES Y AYUDAS 2.105.318 Pensiones y ayudas 2.105.318 OTROS FONDOS 7.716.332 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 7.716.332 Provisión social y de personal ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 2.141.710 10.766.039 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 2.434.708 12.907.749 Productividad de personal laboral PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 170 232.557 27.503.432 7.716.332 574.766.865 57.631.129 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 325.911 Edificios y otras construcciones 325.911 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.294.819 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.294.819 MATERIAL DE TRANSPORTE 113.771 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA Subconcepto 204000 205 205000 207 207001 21 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 Descripción Material de transporte 113.771 MOBILIARIO Y ENSERES 76.061 Mobiliario y enseres 76.061 CÁNONES 55.820.567 Encomiendas de gestión a GISPASA 55.820.567 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.957.386 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones 1.166.579 1.166.579 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.180.047 Maquinaria, instalaciones y utillaje 11.180.047 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.143 Material de transporte 30.143 MOBILIARIO Y ENSERES 215.615 Mobiliario y enseres 215.615 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 365.002 Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 Totales 365.002 401.418.622 MATERIAL DE OFICINA 2.280.980 220000 Material ordinario no inventariable 1.271.529 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 220004 Material informático no inventariable 221 SUMINISTROS 392.306 617.145 358.855.524 221000 Energía eléctrica 6.388.726 221001 Agua 1.154.407 221002 Gas 3.375.235 221003 Combustibles 221004 Vestuario 221005 Productos alimenticios 2.224.337 221006 Productos farmacéuticos 5.300.000 221007 Menaje, lencería, ropa 1.098.868 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 221009 Otros suministros 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 221011 Hemoderivados 221012 Material de radiología 221013 Material de laboratorio y reactivos 221014 Material de medicina nuclear 221015 Implantes 221016 Prótesis 221017 Oxígeno y gases medicinales 933.570 369.793 137.344 2.899.074 2.560.571 14.009.410 108.675 28.152.750 2.108.000 46.925.110 265.092 2.156.725 221018 Catéteres, sondas y drenajes 25.644.262 221019 Otro material sanitario 39.867.009 221022 Productos farmacéuticos de uso hospitalario 221023 Banco de sangre 222 COMUNICACIONES 222000 Telefónicas 222001 Otras comunicaciones 223 223000 224 165.008.139 8.168.427 405.063 37.345 367.718 TRANSPORTE 1.525.638 Transporte 1.525.638 PRIMAS DE SEGUROS 2.139.800 224000 Edificios y locales 20.500 224001 Vehículos 12.500 224009 Otros riesgos 2.106.800 TRIBUTOS 1.371.609 Tributos 1.371.609 GASTOS DIVERSOS 1.084.770 225 225000 226 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226002 Información, publicidad y promoción de actividades Estados numéricos de Organismos y Entes 5.000 44.043 Pág. 129 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA Subconcepto Descripción Totales 226003 Jurídicos y contenciosos 226004 Edición y difusión de publicaciones 578.809 5.000 226006 Reuniones y conferencias 6.037 226008 Cursos de formación 23.309 226009 Otros gastos diversos 151.131 226010 Gastos para actividades en centros 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 226012 Gastos derivados de asistencia religiosa 227 6.900 30.000 234.541 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.755.238 19.695.970 227000 Limpieza y aseo 227001 Seguridad 304.353 227003 Control y explotación de vertidos 170.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 1.264.925 227005 Servicios contratados de alimentación 3.990.360 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227007 Servicios de carácter informático 5.552.574 227009 Otros 2.040.235 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 23 230 1.754.730 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.754.730 Dietas y locomoción 230001 Locomoción por asistencia sanitaria ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 262 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 262040 Con entes u organismos internacionales 262050 Con entidades privadas 263 2.985 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230000 26 733.836 244.097 1.510.633 101.004.998 66.136.330 336.330 65.800.000 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 6.914.331 263010 Conciertos servicios hemodiálisis en centros hospitalarios 4.250.000 263030 Conciertos servicios hemodiálisis. Otros en centros no hospitalarios 2.664.331 CONC. CON CENTROS DE SERV. O DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTOS Y TERAPIAS 8.026.555 264021 Conciertos de oxigenoterapia a domicilio 1.903.278 264022 Conciertos de aerosolterapia a domicilio 264023 Otras terapias de insuficiencia respiratoria a domicilio 264050 Conciertos rehabilitación-fisioterapia 264 265 265010 268 17.480.875 Servicios concertados ambulancias 17.480.875 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA Otros servicios asistencia sanitaria 268030 Convenios con Universidades: Plazas vinculadas TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41 410 410006 44 440009 46 464 464013 48 480 104.024 2.342.883 285.197.284 90.152 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.152 Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias 90.152 120.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.000 Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (FASAD) 120.000 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 200.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 200.000 Para zonas especiales de salud 200.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 284.787.132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 284.381.066 480006 Personas con hemofilia/cuagolop. afectadas por VHC 480033 Ayudas a familias 480034 Ayudas a pacientes 480037 Entregas por desplazamientos 480038 Prótesis 480039 Vehículos para inválidos 480040 Farmacia: Recetas médicas Pág. 130 2.446.907 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 440 1.109.012 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 268020 4 55.492 4.958.773 181.500 6.540 50.000 485.000 1.031.400 1.167.000 279.179.626 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA Subconcepto Descripción 480041 Reintegro de gastos de farmacia 480056 Reintegro aportaciones farmacéuticas 484 Totales 60.000 2.220.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 406.066 484055 AFESA-FEAFES 66.759 484056 Asociación HIERBABUENA 16.029 26.278 484059 Asociación ADANSI 484077 Asociación RECUERDAS 3.000 484097 Asociación BARATARIA 3.000 484100 Asociación BIPOLARES DE ASTURIAS (ABA) 3.000 484102 Asociación ASPERGER 3.000 484117 Apoyo a actividades de Salud Mental 5.000 484203 ASPACE Gijón. Fortalecimiento 120.000 484208 ASPACE Oviedo. Fortalecimiento 160.000 Operaciones Corrientes 6 1.638.807.839 INVERSIONES REALES 61 5.507.500 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 610 610000 615 615001 62 785.200 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 585.200 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 585.200 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 Licencias 200.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 621 621000 622 622000 626 626000 627 627000 4.722.300 CONSTRUCCIONES 150.000 Construcciones 150.000 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 4.297.300 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 4.297.300 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 175.000 Mobiliario 175.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100.000 Equipos para proceso de información 100.000 Operaciones de Capital 5.507.500 Gastos no financieros 8 1.644.315.339 ACTIVOS FINANCIEROS 82 821 821000 1.800.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 1.800.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 1.800.000 Préstamos y anticipos al personal 1.800.000 Operaciones financieras 1.800.000 Total Gastos 1.646.115.339 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 1.646.115.339 Total Servicio 1.646.115.339 Total Sección 1.646.115.339 Pág. 131 11. JUNTA DE SANEAMIENTO 11.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO Capítulo Descripción 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5 INGRESOS PATRIMONIALES Euros Operaciones Corrientes 7 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL % 56.000.000 80,31 1.200 0,00 150.000 0,22 56.151.200 80,53 13.565.733 19,46 Operaciones de Capital 13.565.733 19,46 Operaciones no financieras 69.716.933 99,99 10.080 0,01 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 10.080 0,01 69.727.013 100,00 69.727.013 100 Pág. 137 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO Subconcepto 2 Descripción Euros IMPUESTOS INDIRECTOS 28 56.000.000 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 282 282000 284 284000 3 38 383 CANON DE SANEAMIENTO 55.000.000 Impuesto s/afecciones ambientales del uso del agua 55.000.000 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.200 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.200 383001 Del ejercicio corriente 522 522000 1.000.000 IMPUESTO S/AFECCIONES AMBIENTALES DEL USO DEL AGUA De ejercicios cerrados 52 1.000.000 Canon de saneamiento 383000 5 56.000.000 600 600 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 150.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000 Intereses cuentas bancarias 150.000 Operaciones Corrientes 7 56.151.200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 753 753000 8 13.565.733 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13.565.733 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 13.565.733 Aportación del Principado de Asturias 13.565.733 Operaciones de Capital 13.565.733 Operaciones no financieras 69.716.933 ACTIVOS FINANCIEROS 82 10.080 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 10.080 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.080 Anticipos al personal 10.080 Operaciones financieras 10.080 Total Ingresos 69.727.013 Total Pág. 138 Sección 69.727.013 Tomo 3 11.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 601.450 0,86 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 280.856 0,40 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones Corrientes 5.545.484 7,95 34.641.912 49,68 41.069.702 58,90 20.756.631 29,77 790.600 1,13 Operaciones de Capital 21.547.231 30,90 Gastos no financieros 62.616.933 89,80 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,01 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.100.000 10,18 Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 7.110.080 10,20 69.727.013 100,00 69.727.013 100 Pág. 141 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 120 120000 121 121000 13 130000 16 166 166000 18 180000 2 421.710 421.710 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 205000 207 207000 21 55.740 55.740 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 118.010 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 118.010 Cuotas sociales 118.010 214000 215 215000 216 216000 217 217000 22 5.890 Provisión social y de personal 5.890 280.856 43.000 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 Mobiliario y enseres 3.000 CÁNONES 40.000 Cánones 40.000 8.800 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000 Material de transporte 1.000 MOBILIARIO Y ENSERES 500 Mobiliario y enseres 500 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500 Equipos para proceso de información BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL Bienes públicos destinados al uso general MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 5.890 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 214 100 55.740 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 205 100 Retribuciones de personal laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 421.810 Retribuciones de personal funcionario OTROS FONDOS 180 601.450 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO PERSONAL LABORAL 130 Totales 500 6.800 6.800 217.056 MATERIAL DE OFICINA 6.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 220004 Material informático no inventariable 221 40.500 35.000 221000 Energía eléctrica Combustibles 221009 Otros suministros 222001 223 223000 224 500 SUMINISTROS 221003 222 500 5.000 500 COMUNICACIONES 3.000 Otras comunicaciones 3.000 TRANSPORTE Transporte 600 600 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 500 TRIBUTOS 600 225 225000 226 Tributos GASTOS DIVERSOS 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 600 86.000 1.000 80.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 2.000 227 227006 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 78.356 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 38.000 227007 Servicios de carácter informático 227008 Explotación de los sistemas de saneamiento 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales Pág. 142 9.000 28.356 3.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS Subconcepto 23 230 230000 3 Descripción Totales INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000 Dietas y locomoción 12.000 GASTOS FINANCIEROS 32 320 320000 33 332 332000 4 5.545.484 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.530.484 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 5.530.484 Intereses de préstamos a largo plazo 5.530.484 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 15.000 INTERESES DE DEMORA 15.000 Intereses de demora 15.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 34.641.912 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7.021.583 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 7.021.583 403003 Coste explotación convenios EDARs San Claudio y Villapérez 7.009.579 403004 Gobierno de Cantabria. Conexión núcleos asturianos a su sistema de saneamiento 403 46 463 12.004 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 27.620.329 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 27.620.329 463009 Costes explotación, mantenimiento y conservación instalaciones 463013 CADASA. Explotación estaciones depuradoras 463014 Ayuntamiento Gijón-EMA. Explotación de sistemas de depuración 3.100.000 18.670.641 5.849.688 Operaciones Corrientes 6 41.069.702 INVERSIONES REALES 61 20.756.631 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 615 615000 62 626 626000 63 3.000 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000 Aplicaciones informáticas 3.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 6.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000 Mobiliario 6.000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 630 630000 631 631000 7 20.747.631 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.600.000 Terrenos y bienes naturales 1.600.000 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 19.147.631 Infraestructura y bienes destinados al uso general 19.147.631 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 763 790.600 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 790.600 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 790.600 763010 Compensación y financiación de obras de saneamiento y depuración 100.000 763112 CADASA. Costes de inversión. 445.300 763113 EMA. Costes de inversión. 8 245.300 Operaciones de Capital 21.547.231 Gastos no financieros 62.616.933 ACTIVOS FINANCIEROS 82 10.080 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 9 10.080 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.080 Préstamos y anticipos al personal 10.080 PASIVOS FINANCIEROS 92 920 920000 7.100.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 7.100.000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 7.100.000 Amortización de préstamos 7.100.000 Operaciones financieras 7.110.080 Total Gastos 69.727.013 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 69.727.013 Total Servicio 69.727.013 Total Sección 69.727.013 Pág. 143 12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO 12.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 99 SERIDA Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Euros Operaciones Corrientes 7 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL % 527.425 6,41 4.956.671 60,23 2.000 0,02 5.486.096 66,66 2.713.326 32,97 Operaciones de Capital 2.713.326 32,97 Operaciones no financieras 8.199.422 99,64 30.000 0,36 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 30.000 0,36 8.229.422 100,00 8.229.422 100 Pág. 149 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 99 SERIDA Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 303 211.835 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 211.835 154.625 303001 Venta de sementales, carne y leche 303002 Productos del Centro de Investigaciones Agrarias 303003 Suministros y venta de dosis seminales 31 527.425 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 57.160 50 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 313 313026 38 382 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 37.770 Análisis de laboratorio 37.770 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 150 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 150 382000 De ejercicios cerrados 382001 Reintegro de ejercicio corriente 39 393 393007 4 37.770 50 100 OTROS INGRESOS 277.670 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 277.670 Otros ingresos 277.670 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 4.956.671 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 403 403000 45 214.810 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 214.810 Programas de investigación 214.810 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.741.861 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.741.861 453000 Aportación del Principado de Asturias 4.700.194 453020 Primas de ganado bovino y mantenimiento de ganado ovino y caprino 453 5 41.667 INGRESOS PATRIMONIALES 52 522 522000 59 592 592001 2.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 Intereses cuentas bancarias 1.000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 Otros ingresos patrimoniales 1.000 Operaciones Corrientes 7 5.486.096 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 703 703000 75 753 753000 77 773 773000 78 783 783000 79 2.713.326 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 383.672 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 383.672 Financiación estatal de I+D+I 383.672 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.378.636 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.378.636 Aportación del Principado de Asturias 1.378.636 DE EMPRESAS PRIVADAS 73.420 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 73.420 Transferencias de capital de empresas privadas 73.420 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.070 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 38.070 Otras aportaciones 38.070 DEL EXTERIOR 793 793000 8 839.528 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 839.528 Aportaciones comunitarias 839.528 Operaciones de Capital 2.713.326 Operaciones no financieras 8.199.422 ACTIVOS FINANCIEROS 82 30.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 30.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 30.000 Anticipos al personal 30.000 Operaciones financieras 30.000 Total Ingresos 8.229.422 Total Pág. 150 Sección 8.229.422 Tomo 3 12.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 99 SERIDA Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Totales 4.793.710 Operaciones Corrientes 6 8 INVERSIONES REALES % 58,25 692.382 8,41 5.486.092 66,66 2.713.330 32,97 Operaciones de Capital 2.713.330 32,97 Gastos no financieros 8.199.422 99,64 30.000 0,36 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 30.000 0,36 8.229.422 100,00 8.229.422 100 Pág. 153 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 99 SERIDA Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 12 120 120000 121 121000 13 130 130000 131 131000 15 152 152000 154 154000 16 166000 18 180 180000 2 62.700 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.700 Directores Generales y asimilados 1.230.700 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.230.600 Retribuciones de personal funcionario 1.230.600 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 200000 203 203000 206 206000 21 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 219 219000 22 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.482.030 Retribuciones de personal laboral 2.482.030 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.500 Sustituciones de personal laboral 1.500 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.600 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Conceptos variables de personal funcionario CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL Conceptos variables de personal laboral 100 1.500 1.500 968.320 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 968.320 968.320 OTROS FONDOS 46.860 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 46.860 Provisión social y de personal 46.860 692.382 14.500 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100 Terrenos y bienes naturales 100 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 Maquinaria, instalaciones y utillaje EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100 14.300 Equipos para proceso de información 14.300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 92.017 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.850 Edificios y otras construcciones 13.850 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 55.467 Maquinaria, instalaciones y utillaje 55.467 MATERIAL DE TRANSPORTE 22.000 Material de transporte 22.000 MOBILIARIO Y ENSERES 100 Mobiliario y enseres 100 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100 Equipos para proceso de información 100 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 Otro inmovilizado material MATERIAL DE OFICINA Material ordinario no inventariable 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 220004 100 Cuotas sociales 220000 221 100 2.483.530 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 PERSONAL LABORAL ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200 62.700 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 4.793.710 ALTOS CARGOS CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 166 Totales Material informático no inventariable 500 574.865 16.160 3.960 10.000 2.200 SUMINISTROS 329.005 189.015 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 11.000 221002 Gas 11.000 221003 Combustibles 44.200 221004 Vestuario 16.500 221005 Productos alimenticios 10.000 Pág. 154 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 99 SERIDA Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA Subconcepto Descripción 221006 Productos farmacéuticos 221009 Otros suministros 221013 Totales 100 19.690 Material de laboratorio y reactivos 27.500 COMUNICACIONES 31.000 222000 Telefónicas 27.500 222001 Otras comunicaciones 3.500 TRANSPORTE 3.000 222 223 223000 224 Transporte 224000 Edificios y locales 224001 Vehículos 224008 Otro inmovilizado 224009 Otros riesgos 225 225000 226 3.000 PRIMAS DE SEGUROS 12.200 500 11.000 500 200 TRIBUTOS 8.000 Tributos 8.000 GASTOS DIVERSOS 3.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 100 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 100 226008 Cursos de formación 226009 Otros gastos diversos 227 100 2.600 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 172.500 227000 Limpieza y aseo 38.500 227001 Seguridad 11.000 227003 Control y explotación de vertidos 5.000 227007 Servicios de carácter informático 30.000 Otros 88.000 227009 23 230 230000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 11.000 Dietas y locomoción 11.000 Operaciones Corrientes 6 5.486.092 INVERSIONES REALES 61 610 610000 62 2.713.330 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 2.312.078 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 2.312.078 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 2.312.078 INMOVILIZACIONES MATERIALES 621 621000 622 622000 626 626000 8 401.252 CONSTRUCCIONES 50.000 Construcciones 50.000 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 341.252 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 341.252 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.000 Mobiliario 10.000 Operaciones de Capital 2.713.330 Gastos no financieros 8.199.422 ACTIVOS FINANCIEROS 82 30.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 30.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 Préstamos y anticipos al personal 30.000 Operaciones financieras 30.000 Total Gastos 8.229.422 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 8.229.422 Total Servicio 8.229.422 Total Sección 8.229.422 Pág. 155 13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS 13.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Totales % 6.000 3,65 158.319 96,29 100 0,06 Operaciones Corrientes 164.419 100,00 Operaciones no financieras 164.419 100,00 Total Ingresos 164.419 100,00 164.419 100 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección Pág. 161 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 303 303000 4 6.000 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 Venta de publicaciones 6.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 158.319 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 453 453000 47 154.319 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 154.319 Aportación del Principado de Asturias 154.319 DE EMPRESAS PRIVADAS 473 473002 5 52 522 522000 4.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.000 Aportación de empresa ALSA 4.000 INGRESOS PATRIMONIALES 100 INTERESES DE DEPÓSITOS 100 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 100 Intereses cuentas bancarias 100 Operaciones Corrientes 164.419 Operaciones no financieras 164.419 Total Ingresos 164.419 Total Pág. 162 Sección 164.419 Tomo 3 13.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 96.900 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.519 41,07 Operaciones Corrientes 164.419 100,00 Gastos no financieros 164.419 100,00 Total Gastos 164.419 100,00 164.419 100 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 58,93 Pág. 165 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Subconcepto 1 13 130 130000 131 131000 16 Descripción 96.900 PERSONAL LABORAL 75.910 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 75.810 Retribuciones de personal laboral 75.810 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 166 166000 18 180 180000 2 212 212000 213 213000 215 215000 216 216000 22 20.050 20.050 OTROS FONDOS 940 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 940 Provisión social y de personal 940 67.519 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.500 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000 Edificios y otras construcciones 2.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000 MOBILIARIO Y ENSERES 2.200 Mobiliario y enseres 2.200 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información MATERIAL DE OFICINA 220000 Material ordinario no inventariable 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 220004 Material informático no inventariable 221 100 20.050 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 Cuotas sociales GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21 Euros GASTOS DE PERSONAL SUMINISTROS 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 221003 Combustibles 300 300 59.519 2.700 500 2.000 200 6.640 350 750 4.000 221006 Productos farmacéuticos 221009 Otros suministros 1.500 COMUNICACIONES 2.750 222 40 222000 Telefónicas 1.750 222001 Otras comunicaciones 1.000 223 TRANSPORTE 500 Transporte 500 PRIMAS DE SEGUROS 200 224000 Edificios y locales 100 224009 Otros riesgos 100 TRIBUTOS 100 223000 224 225 225000 226 Tributos GASTOS DIVERSOS 100 6.629 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226004 Edición y difusión de publicaciones 2.429 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 227 500 200 500 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 40.000 28.000 227000 Limpieza y aseo 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 5.000 227007 Servicios de carácter informático 6.000 227009 Otros 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 Pág. 166 500 500 1.500 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.500 Dietas y locomoción 1.500 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Subconcepto Descripción Euros Operaciones Corrientes 164.419 Gastos no financieros 164.419 Total Gastos 164.419 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 164.419 Total Servicio 164.419 Total Sección 164.419 Pág. 167 14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME 14.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Totales % 18.500 10,01 166.310 89,99 Operaciones Corrientes 184.810 100,00 Operaciones no financieras 184.810 100,00 Total Ingresos 184.810 100,00 184.810 100 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección Pág. 173 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 18.500 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 303 303004 4 18.500 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 18.500 Venta de entradas al Museo y publicaciones 18.500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 46 463 463001 166.310 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 151.191 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 151.191 Aportación del Principado de Asturias 151.191 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 15.119 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 15.119 Aportación del Ayuntamiento de Grandas de Salime 15.119 Operaciones Corrientes 184.810 Operaciones no financieras 184.810 Total Ingresos 184.810 Total Pág. 174 Sección 184.810 Tomo 3 14.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Euros 134.860 % 72,97 49.950 27,03 Operaciones Corrientes 184.810 100,00 Gastos no financieros 184.810 100,00 Total Gastos 184.810 100,00 184.810 100 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección Pág. 177 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME Servicio 8201 SERVICIOS GENERALES Programa 455B CONSORCIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME Subconcepto 1 Descripción Euros GASTOS DE PERSONAL 13 130 130000 131 131000 16 166 166000 18 134.860 PERSONAL LABORAL 97.570 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 90.530 Retribuciones de personal laboral 90.530 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 7.040 Sustituciones de personal laboral 7.040 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.970 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.970 Cuotas sociales 35.970 OTROS FONDOS 180 180000 2 1.320 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.320 Provisión social y de personal 1.320 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 202 202000 21 213 213000 22 49.950 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000 Edificios y otras construcciones 6.000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.500 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 221 221000 221009 222 222000 224 224000 225 225000 226 42.450 SUMINISTROS 5.410 Energía eléctrica 5.350 Otros suministros 60 COMUNICACIONES 3.200 Telefónicas 3.200 PRIMAS DE SEGUROS 480 Edificios y locales 480 TRIBUTOS 8.570 Tributos 8.570 GASTOS DIVERSOS 22.790 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 21.490 226009 Otros gastos diversos 1.300 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.000 227 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 2.000 Operaciones Corrientes 184.810 Gastos no financieros 184.810 Total Gastos 184.810 Total Pág. 178 Programa 184.810 Total Servicio 184.810 Total Sección 184.810 Tomo 3 15. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 15.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8 Totales % 300 0,04 741.640 98,35 130 0,02 Operaciones Corrientes 742.070 98,41 Operaciones no financieras 742.070 98,41 12.000 1,59 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 12.000 1,59 754.070 100,00 754.070 100 Pág. 183 2017 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 39 393 393007 4 300 OTROS INGRESOS 300 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 300 Otros ingresos 300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 5 52 522 522000 8 741.640 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 741.640 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 741.640 Aportación del Principado de Asturias 741.640 INGRESOS PATRIMONIALES 130 INTERESES DE DEPÓSITOS 130 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 130 Intereses cuentas bancarias 130 Operaciones Corrientes 742.070 Operaciones no financieras 742.070 ACTIVOS FINANCIEROS 82 12.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 12.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 Anticipos al personal 12.000 Operaciones financieras 12.000 Total Ingresos 754.070 Total Pág. 184 Sección 754.070 Tomo 3 15.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 537.330 71,26 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 101.464 13,46 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8 103.276 13,70 Operaciones Corrientes 742.070 98,41 Gastos no financieros 742.070 98,41 12.000 1,59 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 12.000 1,59 754.070 100,00 754.070 100 Pág. 187 2017 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Servicio 9301 SERVICIOS GENERALES Programa 322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 11 110 110000 12 120000 121 121000 13 65.340 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 65.340 Directores Generales y asimilados 65.340 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 44.160 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 44.160 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 44.160 130000 16 166 166000 18 280.330 Retribuciones de personal funcionario 280.330 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 180000 2 62.950 62.950 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 79.210 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 79.210 Cuotas sociales 79.210 202000 206 206000 21 5.240 Provisión social y de personal 5.240 212000 215 215000 216 216000 22 1.750 1.000 Edificios y otras construcciones 1.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información 750 750 11.700 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.500 Edificios y otras construcciones 6.500 MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 101.464 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 212 5.240 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 100 62.950 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 100 Retribuciones de personal laboral OTROS FONDOS 180 280.430 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO PERSONAL LABORAL 130 537.330 ALTOS CARGOS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 120 Euros 200 200 5.000 5.000 86.514 MATERIAL DE OFICINA 3.700 220000 Material ordinario no inventariable 2.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 200 220004 Material informático no inventariable 1.000 221 SUMINISTROS 5.700 221000 Energía eléctrica 5.000 221009 Otros suministros 222 222001 223 223000 224 10.000 Otras comunicaciones 10.000 TRANSPORTE 2.000 Transporte 2.000 PRIMAS DE SEGUROS 1.212 224000 Edificios y locales 224008 Otro inmovilizado 226 700 COMUNICACIONES GASTOS DIVERSOS 900 312 44.362 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226004 Edición y difusión de publicaciones 22.750 6.000 15.000 226006 Reuniones y conferencias 226008 Cursos de formación 72 226009 Otros gastos diversos 540 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 19.540 227000 Limpieza y aseo 13.500 227001 Seguridad Pág. 188 1.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Servicio 9301 SERVICIOS GENERALES Programa 322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Subconcepto Descripción 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227007 Servicios de carácter informático 227009 23 Euros 540 4.000 Otros 500 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 4 1.500 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.500 Dietas y locomoción 1.500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 481 103.276 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103.276 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 103.276 481020 Becas 481029 FADE. Participación en el CES 2.640 40.254 481030 UGT. Participación en el CES 30.191 481031 CCOO. Participación en el CES 30.191 8 Operaciones Corrientes 742.070 Gastos no financieros 742.070 ACTIVOS FINANCIEROS 82 12.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 12.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 Préstamos y anticipos al personal 12.000 Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 754.070 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 754.070 Total Servicio 754.070 Total Sección 754.070 Pág. 189
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