Estado de ingresos y gastos de Organismos y Entes Públicos del P.A

Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya
normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de sus presupuestos de gastos
3
P resupuestos
G enerales del
P rincipado de Asturias
PROYECTO 2017
Tomo 3
Estado de ingresos y gastos de los Organismos
y Entes Públicos del Principado de Asturias cuya
normativa específica confiere carácter limitativo a
los créditos de su presupuesto de gastos
ÍNDICE
1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS........5
1.1. Estado de ingresos..........................................................................................................7
1.2. Estado de gastos........................................................................................................... 11
2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.......................17
2.1. Estado de ingresos........................................................................................................19
2.2. Estado de gastos...........................................................................................................23
3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS............................29
3.1. Estado de ingresos........................................................................................................31
3.2. Estado de gastos...........................................................................................................35
4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.................................47
4.1. Estado de ingresos........................................................................................................49
4.2. Estado de gastos...........................................................................................................53
5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES........................................................................59
5.1. Estado de ingresos........................................................................................................61
5.2. Estado de gastos...........................................................................................................65
6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS............................................71
6.1. Estado de ingresos........................................................................................................73
6.2. Estado de gastos...........................................................................................................77
7. CONSEJO DE LA JUVENTUD...........................................................................................83
7.1. Estado de ingresos........................................................................................................85
7.2. Estado de gastos...........................................................................................................89
8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS..........................................................95
8.1. Estado de ingresos........................................................................................................97
8.2. Estado de gastos.........................................................................................................101
9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS.................107
9.1. Estado de ingresos......................................................................................................109
9.2. Estado de gastos......................................................................................................... 113
10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS............................................ 119
10.1. Estado de ingresos....................................................................................................121
10.2. Estado de gastos.......................................................................................................125
11. JUNTA DE SANEAMIENTO............................................................................................133
11.1. Estado de ingresos.....................................................................................................135
11.2. Estado de gastos........................................................................................................139
12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO...................................................................................................................................145
12.1. Estado de ingresos....................................................................................................147
12.2. Estado de gastos.......................................................................................................151
13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS.........................................................157
13.1. Estado de ingresos....................................................................................................159
13.2. Estado de gastos.......................................................................................................163
14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME..................................................169
14.1. Estado de ingresos....................................................................................................171
14.2. Estado de gastos.......................................................................................................175
15. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL..............................................................................179
15.1. Estado de ingresos....................................................................................................181
15.2. Estado de gastos.......................................................................................................185
1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
1.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
5
INGRESOS PATRIMONIALES
Totales
13.552.050
Operaciones Corrientes
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Operaciones de Capital
Operaciones no financieras
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
%
97,43
30.000
0,22
13.582.050
97,65
252.270
1,81
252.270
1,81
13.834.320
99,46
75.000
0,54
75.000
0,54
13.909.320
100,00
13.909.320
100
Pág. 9
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
32
323
21.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
21.000
323005
Tasa por prevaloración de inmuebles
323006
Tasa por venta de impresos de carácter tributario
38
383
13.552.050
TASAS
6.000
15.000
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
16.000
REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
16.000
383000
De ejercicios cerrados
1.000
383001
Del ejercicio corriente
15.000
39
393
OTROS INGRESOS
13.515.050
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
13.515.050
13.000.000
393012
Prestación de servicios. Administración Local
393013
Prestación de servicios Sector Público. Administración Autonómica
393014
Prestación de servicios Sector Público. Administración Estatal
393020
Intereses de demora.
393021
Ingresos por la venta de cartones de bingo
5
52
522
522000
350.000
30.000
50
135.000
INGRESOS PATRIMONIALES
30.000
INTERESES DE DEPÓSITOS
30.000
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
30.000
Intereses cuentas bancarias
30.000
Operaciones Corrientes
7
13.582.050
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
753
753000
252.270
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
252.270
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
252.270
Aportación del Principado de Asturias
252.270
Operaciones de Capital
252.270
Operaciones no financieras
8
13.834.320
ACTIVOS FINANCIEROS
82
75.000
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
822
822000
75.000
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
75.000
Anticipos al personal
75.000
Operaciones financieras
75.000
Total Ingresos
13.909.320
Total
Pág. 10
Sección
13.909.320
Tomo 3
1.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Capítulo
Descripción
Euros
%
1
GASTOS DE PERSONAL
9.829.820
70,67
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3.146.500
22,62
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Operaciones Corrientes
6
INVERSIONES REALES
Operaciones de Capital
Gastos no financieros
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
382.000
2,75
13.358.320
96,04
476.000
3,42
476.000
3,42
13.834.320
99,46
75.000
0,54
75.000
0,54
13.909.320
100,00
13.909.320
100
Pág. 13
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Servicio
8301 SERVICIOS GENERALES
Programa
613E SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
10
104
104000
12
120
120000
121
121000
13
130
130000
131
131000
14
141
141000
15
153000
16
166
166000
18
180
180000
2
60.940
RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS
60.940
Directores Generales y asimilados
3.874.690
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
3.874.590
Retribuciones de personal funcionario
3.874.590
SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
Sustituciones de personal funcionario
202000
204
204000
21
212000
213
213000
215
215000
216
216000
22
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
3.858.250
Retribuciones de personal laboral
3.858.250
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
100
Sustituciones de personal laboral
100
PERSONAL TEMPORAL
100
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
100
Retribuciones de personal laboral temporal
100
33.670
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
33.670
Productividad de personal funcionario
33.670
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.905.950
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.905.950
Cuotas sociales
1.905.950
OTROS FONDOS
96.120
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
96.120
Provisión social y de personal
96.120
3.146.500
130.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
125.000
Edificios y otras construcciones
125.000
MATERIAL DE TRANSPORTE
5.000
Material de transporte
5.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Edificios y otras construcciones
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
50.000
5.000
5.000
15.000
Maquinaria, instalaciones y utillaje
15.000
MOBILIARIO Y ENSERES
15.000
Mobiliario y enseres
15.000
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
15.000
Equipos para proceso de información
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
100
3.858.350
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
100
PERSONAL LABORAL
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
202
60.940
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
9.829.820
ALTOS CARGOS
OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
153
Euros
15.000
2.951.500
MATERIAL DE OFICINA
94.000
220000
Material ordinario no inventariable
90.000
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
221
4.000
SUMINISTROS
209.000
65.000
221000
Energía eléctrica
221001
Agua
5.000
221009
Otros suministros
4.000
221026
222
222001
223
223000
224
224000
225
225000
Pág. 14
Compra de cartones de bingo
135.000
COMUNICACIONES
1.440.000
Otras comunicaciones
1.440.000
TRANSPORTE
20.000
Transporte
20.000
PRIMAS DE SEGUROS
5.000
Edificios y locales
5.000
TRIBUTOS
500
Tributos
500
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Servicio
8301 SERVICIOS GENERALES
Programa
613E SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto
226
Descripción
Euros
GASTOS DIVERSOS
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
226003
Jurídicos y contenciosos
253.000
4.000
45.000
226006
Reuniones y conferencias
1.000
226009
Otros gastos diversos
3.000
226014
227
Costas del procedimiento recaudatorio
200.000
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
930.000
227000
Limpieza y aseo
65.000
227001
Seguridad
40.000
227002
Valoraciones y peritajes
15.000
227004
Custodia, depósitos y almacenaje
50.000
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
227007
Servicios de carácter informático
227009
23
230
230000
4
20.000
700.000
Otros
40.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
15.000
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
15.000
Dietas y locomoción
15.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
382.000
A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS
440
440015
382.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
382.000
SRR. Apoyo en la gestión y recaudación de tributos
382.000
Operaciones Corrientes
6
13.358.320
INVERSIONES REALES
61
615
615000
62
476.000
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
450.000
INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
450.000
Aplicaciones informáticas
450.000
INMOVILIZACIONES MATERIALES
626
626000
627
627000
26.000
INVERSIÓN EN MOBILIARIO
6.000
Mobiliario
6.000
INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
20.000
Equipos para proceso de información
20.000
Operaciones de Capital
476.000
Gastos no financieros
8
13.834.320
ACTIVOS FINANCIEROS
82
75.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
821
821000
75.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
75.000
Préstamos y anticipos al personal
75.000
Operaciones financieras
75.000
Total Gastos
13.909.320
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
13.909.320
Total
Servicio
13.909.320
Total
Sección
13.909.320
Pág. 15
2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
2.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
Totales
Operaciones Corrientes
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Operaciones de Capital
Operaciones no financieras
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
%
1.000
0,02
3.582.330
79,37
1.000
0,02
3.584.330
79,42
894.000
19,81
894.000
19,81
4.478.330
99,22
35.000
0,78
35.000
0,78
4.513.330
100,00
4.513.330
100
Pág. 21
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
38
383
1.000
REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
1.000
383000
De ejercicios cerrados
383001
Del ejercicio corriente
4
1.000
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
500
500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
453
453000
5
52
522
522000
3.582.330
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
3.582.330
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
3.582.330
Aportación del Principado de Asturias
3.582.330
INGRESOS PATRIMONIALES
1.000
INTERESES DE DEPÓSITOS
1.000
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
1.000
Intereses cuentas bancarias
1.000
Operaciones Corrientes
7
3.584.330
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
894.000
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
753
753000
894.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
894.000
Aportación del Principado de Asturias
894.000
Operaciones de Capital
894.000
Operaciones no financieras
8
4.478.330
ACTIVOS FINANCIEROS
82
35.000
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
822
822000
35.000
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
35.000
Anticipos al personal
35.000
Operaciones financieras
35.000
Total Ingresos
4.513.330
Total
Pág. 22
Sección
4.513.330
Tomo 3
2.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Capítulo
Descripción
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Euros
Operaciones Corrientes
6
INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Operaciones de Capital
Gastos no financieros
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
%
2.575.330
57,06
555.000
12,30
454.000
10,06
3.584.330
79,42
24.000
0,53
870.000
19,28
894.000
19,81
4.478.330
99,22
35.000
0,78
35.000
0,78
4.513.330
100,00
4.513.330
100
Pág. 25
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio
8401 SERVICIOS GENERALES
Programa
322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
10
104
104000
12
120
120000
13
130000
16
166
166000
18
180
180000
2
55.900
RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS
55.900
Directores Generales y asimilados
1.881.320
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
1.881.320
Retribuciones de personal funcionario
1.881.320
210000
212
212000
213
213000
215
215000
216
216000
22
190.140
Retribuciones de personal laboral
190.140
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
422.780
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
422.780
Cuotas sociales
422.780
OTROS FONDOS
25.190
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
25.190
Provisión social y de personal
220000
220002
221
25.190
555.000
89.000
TERRENOS Y BIENES NATURALES
3.000
Terrenos y bienes naturales
3.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
50.000
Edificios y otras construcciones
50.000
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
20.000
Maquinaria, instalaciones y utillaje
20.000
MOBILIARIO Y ENSERES
1.000
Mobiliario y enseres
1.000
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
15.000
Equipos para proceso de información
15.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
190.140
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
210
55.900
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
2.575.330
ALTOS CARGOS
PERSONAL LABORAL
130
Euros
416.000
MATERIAL DE OFICINA
19.000
Material ordinario no inventariable
12.000
Libros, revistas y otras publicaciones
7.000
SUMINISTROS
67.000
30.000
221000
Energía eléctrica
221001
Agua
2.000
221002
Gas
25.000
221003
Combustibles
221004
Vestuario
221006
Productos farmacéuticos
221009
Otros suministros
3.000
Material de laboratorio y reactivos
5.000
221013
222
222001
223
223000
224
224009
225
225000
226
500
1.000
500
COMUNICACIONES
5.000
Otras comunicaciones
5.000
TRANSPORTE
2.000
Transporte
2.000
PRIMAS DE SEGUROS
1.000
Otros riesgos
1.000
TRIBUTOS
22.000
Tributos
22.000
GASTOS DIVERSOS
226001
Atenciones protocolarias y representativas
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
226003
Jurídicos y contenciosos
226004
Edición y difusión de publicaciones
173.000
2.000
90.000
1.000
15.000
226006
Reuniones y conferencias
45.000
226009
Otros gastos diversos
20.000
227
227000
Pág. 26
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
Limpieza y aseo
127.000
45.000
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio
8401 SERVICIOS GENERALES
Programa
322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto
Descripción
Euros
227001
Seguridad
40.000
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
15.000
227007
Servicios de carácter informático
26.000
227009
Otros
23
1.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
230
230000
4
50.000
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
50.000
Dietas y locomoción
50.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
451
451007
48
481
454.000
A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
50.000
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
50.000
Universidad de Oviedo. Cátedra Asturias Prevención
50.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
404.000
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
404.000
481007
Actuaciones promoción de la salud y seguridad laboral
40.000
481032
FADE. Funcionamiento de los Delegados Territoriales
160.000
481033
UGT. Funcionamiento de los Delegados Territoriales
87.000
481034
CCOO. Funcionamiento de los Delegados Territoriales
87.000
481037
Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. Actuaciones materia prevención
30.000
Operaciones Corrientes
6
3.584.330
INVERSIONES REALES
61
24.000
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
615
615000
62
622
622000
626
626000
7
15.000
INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
15.000
Aplicaciones informáticas
15.000
INMOVILIZACIONES MATERIALES
9.000
INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE
7.000
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje
7.000
INVERSIÓN EN MOBILIARIO
2.000
Mobiliario
2.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77
771
771021
78
781
781029
870.000
A EMPRESAS PRIVADAS
500.000
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
500.000
Actuaciones Programa Subvenciones Empresas
500.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
370.000
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
370.000
FADE. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos
146.000
781030
UGT. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos
109.500
781031
CCOO. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos
109.500
781051
Actuaciones Programa Subv. Centros Especiales Empl
5.000
Operaciones de Capital
894.000
Gastos no financieros
8
4.478.330
ACTIVOS FINANCIEROS
82
35.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
821
821000
35.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
35.000
Préstamos y anticipos al personal
35.000
Operaciones financieras
35.000
Total Gastos
4.513.330
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
4.513.330
Total
Servicio
4.513.330
Total
Sección
4.513.330
Pág. 27
3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
3.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
Totales
Operaciones Corrientes
7
8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
%
2.600.000
2,89
41.033.589
45,60
500
0,00
43.634.089
48,49
46.089.166
51,22
Operaciones de Capital
46.089.166
51,22
Operaciones no financieras
89.723.255
99,71
260.000
0,29
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
260.000
0,29
89.983.255
100,00
89.983.255
100
Pág. 33
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
2.600.000
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
2.600.000
REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
2.600.000
383000
De ejercicios cerrados
2.500.000
383001
Del ejercicio corriente
38
383
4
100.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
453
41.033.589
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
41.033.589
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
41.033.589
453000
Aportación del Principado de Asturias
16.712.885
453022
Aportación del Principado de Asturias para concesión ayudas
24.320.704
5
52
522
522000
INGRESOS PATRIMONIALES
500
INTERESES DE DEPÓSITOS
500
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
500
Intereses cuentas bancarias
500
Operaciones Corrientes
7
43.634.089
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
753
46.089.166
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
46.089.166
753000
Aportación del Principado de Asturias
753011
Aportación del Principado de Asturias para concesión de ayudas
8
46.089.166
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
878.051
45.211.115
Operaciones de Capital
46.089.166
Operaciones no financieras
89.723.255
ACTIVOS FINANCIEROS
82
260.000
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
822
822000
260.000
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
260.000
Anticipos al personal
260.000
Operaciones financieras
260.000
Total Ingresos
89.983.255
Total
Pág. 34
Sección
89.983.255
Tomo 3
3.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Capítulo
Descripción
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Euros
14.747.830
Operaciones Corrientes
8
%
16,39
4.565.555
5,07
24.320.704
27,03
43.634.089
48,49
878.051
0,98
45.211.115
50,24
Operaciones de Capital
46.089.166
51,22
Gastos no financieros
89.723.255
99,71
260.000
0,29
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
260.000
0,29
89.983.255
100,00
89.983.255
100
Pág. 37
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio
8501 SERVICIOS GENERALES
Programa
322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
10
104
104000
12
120
120000
121
121000
13
130000
131
131000
14
140
140000
141
141000
15
152
152000
154
154000
16
166
166000
18
60.850
RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS
60.850
Directores Generales y asimilados
180000
2
5.121.740
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
5.121.530
Retribuciones de personal funcionario
5.121.530
SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
Sustituciones de personal funcionario
202
202000
21
210
210000
212
212000
213
213000
214
214000
215
215000
216
216000
22
210
817.220
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
817.120
817.120
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
Sustituciones de personal laboral
100
100
PERSONAL TEMPORAL
1.467.880
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
1.345.410
Retribuciones de personal funcionario interino
1.345.410
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
122.470
Retribuciones de personal laboral temporal
122.470
OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
66.350
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
51.490
Conceptos variables de personal funcionario
51.490
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL
14.860
Conceptos variables de personal laboral
14.860
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.797.030
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.797.030
Cuotas sociales
1.797.030
144.200
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
144.200
Provisión social y de personal
144.200
2.618.187
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
91.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
91.000
Edificios y otras construcciones
91.000
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
49.000
TERRENOS Y BIENES NATURALES
1.000
Terrenos y bienes naturales
1.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
20.000
Edificios y otras construcciones
20.000
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
22.000
Maquinaria, instalaciones y utillaje
22.000
MATERIAL DE TRANSPORTE
1.000
Material de transporte
1.000
MOBILIARIO Y ENSERES
1.000
Mobiliario y enseres
1.000
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
4.000
Equipos para proceso de información
4.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
210
Retribuciones de personal laboral
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
60.850
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
OTROS FONDOS
180
9.475.270
ALTOS CARGOS
PERSONAL LABORAL
130
Euros
2.443.187
MATERIAL DE OFICINA
51.300
220000
Material ordinario no inventariable
39.000
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
300
220004
Material informático no inventariable
12.000
221
221001
SUMINISTROS
21.100
Agua
14.000
221003
Combustibles
2.000
221004
Vestuario
1.000
221006
Productos farmacéuticos
221009
Otros suministros
Pág. 38
100
4.000
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio
8501 SERVICIOS GENERALES
Programa
322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto
222
222001
223
223000
224
224001
225
225000
226
Descripción
56.727
Otras comunicaciones
56.727
TRANSPORTE
14.000
Transporte
14.000
PRIMAS DE SEGUROS
Vehículos
TRIBUTOS
Tributos
GASTOS DIVERSOS
900
2.000
2.000
14.500
226001
Atenciones protocolarias y representativas
2.000
Información, publicidad y promoción de actividades
1.500
226003
Jurídicos y contenciosos
4.000
226004
Edición y difusión de publicaciones
1.000
226006
Reuniones y conferencias
1.000
226009
Otros gastos diversos
3.000
226011
Oposiciones y pruebas selectivas
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
Limpieza y aseo
227001
Seguridad
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
227007
Servicios de carácter informático
227009
Otros
227013
Informes, dictámenes y honorarios profesionales
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
230
230000
4
2.000
2.282.660
290.000
5.000
1.795.313
152.332
30.965
9.050
35.000
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
35.000
Dietas y locomoción
35.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
21.010.739
A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO
2.985.830
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
2.985.830
Apoyo a servicios de empleo y desarrollo local
2.985.830
A EMPRESAS PRIVADAS
9.546.003
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
9.546.003
471002
Contratación de trabajadores
2.396.003
471003
Centros especiales de empleo e integración de discapacitados
7.150.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
8.478.906
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
8.478.906
461
461003
47
471
48
481
481005
Apoyo a actividades
481015
Acciones de orientación profesional
4.115.896
481024
Programas de acompañamiento para el empleo
3.327.010
481038
Centros especiales de empleo e integración de discapacitados
Operaciones Corrientes
6
INVERSIONES REALES
61
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
615
615000
619
619000
62
621
621000
622
622000
626
626000
629
629000
76
900
226002
227
7
Euros
COMUNICACIONES
26.000
1.010.000
33.104.196
639.575
153.087
INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
95.630
Aplicaciones informáticas
95.630
OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
57.457
Otras inversiones
57.457
INMOVILIZACIONES MATERIALES
486.488
CONSTRUCCIONES
266.539
Construcciones
266.539
INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE
47.815
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje
47.815
INVERSIÓN EN MOBILIARIO
28.689
Mobiliario
28.689
OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL
Otras inversiones
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO
Estados numéricos de Organismos y Entes
143.445
143.445
9.850.000
9.850.000
Pág. 39
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio
8501 SERVICIOS GENERALES
Programa
322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto
761
761000
8
Descripción
Euros
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
9.850.000
Fomento de proyectos de desarrollo local (FSE)
9.850.000
Operaciones de Capital
10.489.575
Gastos no financieros
43.593.771
ACTIVOS FINANCIEROS
82
100.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
821
821000
100.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
100.000
Préstamos y anticipos al personal
100.000
Operaciones financieras
100.000
Total
Pág. 40
Programa
43.693.771
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio
8501 SERVICIOS GENERALES
Programa
322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
12
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
120
120000
121
121000
13
130000
131
131000
16
166
166000
2
203
203000
21
535.300
535.300
SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
Sustituciones de personal funcionario
212000
213
213000
214
214000
215
215000
216
216000
22
100
99.650
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
99.550
99.550
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
Sustituciones de personal laboral
100
100
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
152.480
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
152.480
Cuotas sociales
152.480
243.999
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
100
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
100
Maquinaria, instalaciones y utillaje
100
2.343
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
100
Edificios y otras construcciones
100
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
500
Maquinaria, instalaciones y utillaje
500
MATERIAL DE TRANSPORTE
1.143
Material de transporte
1.143
MOBILIARIO Y ENSERES
300
Mobiliario y enseres
300
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
300
Equipos para proceso de información
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
100
Retribuciones de personal laboral
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
535.400
Retribuciones de personal funcionario
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
787.530
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
PERSONAL LABORAL
130
Euros
300
233.556
MATERIAL DE OFICINA
6.500
220000
Material ordinario no inventariable
4.000
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
500
220004
Material informático no inventariable
2.000
SUMINISTROS
2.200
221
221003
Combustibles
1.200
221009
Otros suministros
1.000
222
222001
223
223000
224
224001
225
225000
226
COMUNICACIONES
100
Otras comunicaciones
100
TRANSPORTE
500
Transporte
500
PRIMAS DE SEGUROS
1.000
Vehículos
1.000
TRIBUTOS
Tributos
GASTOS DIVERSOS
500
500
10.900
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
5.000
226006
Reuniones y conferencias
3.000
226008
Cursos de formación
226009
Otros gastos diversos
226011
Oposiciones y pruebas selectivas
227
227006
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
211.856
191.656
227007
Servicios de carácter informático
Otros
230
230000
500
1.800
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
227009
23
600
20.000
200
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
8.000
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
8.000
Dietas y locomoción
8.000
Estados numéricos de Organismos y Entes
Pág. 41
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio
8501 SERVICIOS GENERALES
Programa
322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN
Subconcepto
4
Descripción
Euros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
526.835
A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS
440
440027
48
481
150.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
150.000
Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI)
150.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
376.835
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
376.835
481013
Becas para alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de oficio
226.835
481035
A la Fundación del Metal
150.000
Operaciones Corrientes
6
1.558.364
INVERSIONES REALES
61
31.000
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
615
615000
7
31.000
INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
31.000
Aplicaciones informáticas
31.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
761
12.703.029
A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO
10.703.779
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
10.703.779
761008
Programas comunitarios
2.687.844
761009
Escuelas taller, casas de oficio, talles de empleo y UPDS
8.015.935
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
1.999.250
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
1.999.250
781007
Programas comunitarios
1.681.500
781011
Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS
78
781
8
317.750
Operaciones de Capital
12.734.029
Gastos no financieros
14.292.393
ACTIVOS FINANCIEROS
82
60.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
821
821000
60.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
60.000
Préstamos y anticipos al personal
60.000
Operaciones financieras
60.000
Total
Pág. 42
Programa
14.352.393
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio
8501 SERVICIOS GENERALES
Programa
322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
12
120
120000
121
121000
13
130
130000
131
131000
15
152000
154
154000
16
166
166000
2
2.349.620
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
2.349.520
Retribuciones de personal funcionario
2.349.520
SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
Sustituciones de personal funcionario
202000
203
203000
205
205000
206
206000
209
209000
21
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
1.253.410
Retribuciones de personal laboral
1.253.410
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
Sustituciones de personal laboral
210000
212
212000
213
213000
214
214000
215
215000
216
216000
22
100
11.600
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
7.000
7.000
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL
4.600
Conceptos variables de personal laboral
4.600
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
870.300
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
870.300
Cuotas sociales
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Edificios y otras construcciones
870.300
1.703.369
7.000
100
100
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
4.000
Maquinaria, instalaciones y utillaje
4.000
MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliario y enseres
100
100
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
2.700
Equipos para proceso de información
2.700
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Otro inmovilizado material
TERRENOS Y BIENES NATURALES
Terrenos y bienes naturales
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
100
100
77.000
1.200
1.200
52.800
Edificios y otras construcciones
52.800
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
15.000
Maquinaria, instalaciones y utillaje
15.000
MATERIAL DE TRANSPORTE
500
Material de transporte
500
MOBILIARIO Y ENSERES
500
Mobiliario y enseres
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
Equipos para proceso de información
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
100
Conceptos variables de personal funcionario
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
210
100
1.253.510
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
202
100
PERSONAL LABORAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
4.485.030
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
152
Euros
500
7.000
7.000
1.610.369
MATERIAL DE OFICINA
41.119
220000
Material ordinario no inventariable
38.019
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
100
220004
Material informático no inventariable
3.000
221
SUMINISTROS
221000
Energía eléctrica
221001
Agua
258.500
100
19.000
221002
Gas
21.000
221003
Combustibles
18.000
221004
Vestuario
221005
Productos alimenticios
221006
Productos farmacéuticos
221007
Menaje, lencería, ropa
Estados numéricos de Organismos y Entes
1.500
25
350
25
Pág. 43
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio
8501 SERVICIOS GENERALES
Programa
322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto
Descripción
221009
Otros suministros
221020
Material didáctico y suministros para cursos
222
COMUNICACIONES
222000
Telefónicas
222001
Otras comunicaciones
223
223000
224
2.800
PRIMAS DE SEGUROS
Vehículos
224008
Otro inmovilizado
224009
Otros riesgos
11.100
50
1.000
50
10.000
TRIBUTOS
1.500
Tributos
1.500
GASTOS DIVERSOS
226001
Atenciones protocolarias y representativas
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
226003
Jurídicos y contenciosos
226004
Edición y difusión de publicaciones
226006
Reuniones y conferencias
226008
Cursos de formación
226009
Otros gastos diversos
226011
Oposiciones y pruebas selectivas
227
50
1.500
2.800
224001
226
1.550
Transporte
Edificios y locales
225000
6.000
192.500
TRANSPORTE
224000
225
Euros
392.775
50
950
10.000
25
200
380.000
1.500
50
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
901.025
200.000
227000
Limpieza y aseo
227001
Seguridad
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
511.000
140.000
227007
Servicios de carácter informático
227009
Otros
227013
Informes, dictámenes y honorarios profesionales
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
230
230000
4
481
481008
9.000
9.000
2.783.130
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
2.783.130
Becas y/o ayudas a alumnos/as de Formación Profesional para el Empleo
2.783.130
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
615
615000
619
619000
62
621000
622
622000
626
626000
7
741
741001
76
761
761006
Pág. 44
207.476
136.278
INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
135.318
135.318
OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
Otras inversiones
960
960
71.198
CONSTRUCCIONES
28.971
Construcciones
28.971
INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE
38.388
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje
38.388
INVERSIÓN EN MOBILIARIO
3.839
Mobiliario
3.839
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
8.971.529
Aplicaciones informáticas
INMOVILIZACIONES MATERIALES
621
2.783.130
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INVERSIONES REALES
61
25
9.000
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
Operaciones Corrientes
6
40.000
Dietas y locomoción
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
10.000
22.658.086
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
35.528
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
35.528
Entidades colaboradoras
35.528
A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO
124.430
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
124.430
Entidades colaboradoras
124.430
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio
8501 SERVICIOS GENERALES
Programa
322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto
77
771
771012
78
780
780002
781
781032
8
Descripción
Euros
A EMPRESAS PRIVADAS
13.973.632
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
13.973.632
Entidades colaboradoras
13.973.632
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
8.524.496
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.618.713
Centros Integrados
2.618.713
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
5.905.783
Entidades Colaboradoras
5.905.783
Operaciones de Capital
22.865.562
Gastos no financieros
31.837.091
ACTIVOS FINANCIEROS
82
100.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
821
821000
100.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
100.000
Préstamos y anticipos al personal
100.000
Operaciones financieras
100.000
Total Gastos
31.937.091
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
31.937.091
Total
Servicio
89.983.255
Total
Sección
89.983.255
Pág. 45
4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
4.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
Totales
Operaciones Corrientes
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Operaciones de Capital
Operaciones no financieras
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
%
103.000
0,32
29.791.680
92,96
500
0,00
29.895.180
93,28
2.000.000
6,24
2.000.000
6,24
31.895.180
99,52
152.500
0,48
152.500
0,48
32.047.680
100,00
32.047.680
100
Pág. 51
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
32
323
323007
38
103.000
TASAS
90.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
90.000
Por Actividades (SEPA)
90.000
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
383
383000
383001
39
393
3.000
De ejercicios cerrados
2.500
Del ejercicio corriente
500
OTROS INGRESOS
10.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
10.000
393007
Otros ingresos
393019
Procedimientos judiciales (SEPA)
4
3.000
REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
500
9.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
29.791.680
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
453
453000
46
463
463008
47
473
473004
5
52
522
522000
24.416.680
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
24.416.680
Aportación del Principado de Asturias
24.416.680
DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO
3.275.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
3.275.000
Convenios Prestación de Servicios (SEPA)
3.275.000
DE EMPRESAS PRIVADAS
2.100.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
2.100.000
Contribución especial Servicios Extinción
2.100.000
INGRESOS PATRIMONIALES
500
INTERESES DE DEPÓSITOS
500
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
500
Intereses cuentas bancarias
500
Operaciones Corrientes
7
29.895.180
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
753
753000
2.000.000
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2.000.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
2.000.000
Aportación del Principado de Asturias
2.000.000
Operaciones de Capital
2.000.000
Operaciones no financieras
8
31.895.180
ACTIVOS FINANCIEROS
82
152.500
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
822
822000
152.500
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
152.500
Anticipos al personal
152.500
Operaciones financieras
152.500
Total Ingresos
32.047.680
Total
Pág. 52
Sección
32.047.680
Tomo 3
4.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo
Descripción
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3
GASTOS FINANCIEROS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Euros
Operaciones Corrientes
6
INVERSIONES REALES
Operaciones de Capital
Gastos no financieros
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
%
21.314.980
66,51
8.200.000
25,59
200
0,00
380.000
1,19
29.895.180
93,28
2.000.000
6,24
2.000.000
6,24
31.895.180
99,52
152.500
0,48
152.500
0,48
32.047.680
100,00
32.047.680
100
Pág. 55
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio
8701 SERVICIOS GENERALES
Programa
223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
10
104
104000
13
130000
131
131000
15
151
151000
154
154000
155
155000
16
166
166000
17
171
171000
18
61.810
RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS
61.810
Directores Generales y asimilados
180000
2
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
14.741.240
14.741.240
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
30.310
Sustituciones de personal laboral
30.310
OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
417.220
GRATIFICACIONES
170.600
Gratificaciones
170.600
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL
152.000
Conceptos variables de personal laboral
152.000
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL
94.620
Productividad de personal laboral
94.620
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
5.841.590
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
5.841.590
Cuotas sociales
5.841.590
PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES
15.770
AYUDAS SOCIALES
15.770
Ayudas sociales
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
207.040
207.040
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
200
200000
206
206000
209
209000
21
TERRENOS Y BIENES NATURALES
Terrenos y bienes naturales
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
Equipos para proceso de información
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Otro inmovilizado material
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
212000
213
213000
214
214000
215
215000
216
216000
219
219000
22
220000
8.200.000
63.500
500
500
4.000
4.000
59.000
59.000
1.148.645
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
225.745
Edificios y otras construcciones
225.745
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
163.000
Maquinaria, instalaciones y utillaje
163.000
MATERIAL DE TRANSPORTE
657.300
Material de transporte
657.300
MOBILIARIO Y ENSERES
10.000
Mobiliario y enseres
10.000
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
42.600
Equipos para proceso de información
42.600
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
50.000
Otro inmovilizado material
50.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
15.770
207.040
Provisión social y de personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
61.810
14.771.550
Retribuciones de personal laboral
OTROS FONDOS
180
21.314.980
ALTOS CARGOS
PERSONAL LABORAL
130
Euros
6.923.855
MATERIAL DE OFICINA
40.500
Material ordinario no inventariable
16.000
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
2.500
220004
Material informático no inventariable
22.000
221
SUMINISTROS
1.354.765
221000
Energía eléctrica
221001
Agua
230.000
25.000
221002
Gas
60.000
221003
Combustibles
280.000
221004
Vestuario
497.765
221009
Otros suministros
262.000
Pág. 56
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio
8701 SERVICIOS GENERALES
Programa
223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto
222
222000
222001
223
223000
224
224001
224009
225
225000
226
Descripción
Euros
COMUNICACIONES
25.500
Telefónicas
18.000
Otras comunicaciones
7.500
TRANSPORTE
1.000
Transporte
1.000
PRIMAS DE SEGUROS
67.000
Vehículos
62.000
Otros riesgos
5.000
TRIBUTOS
2.500
Tributos
GASTOS DIVERSOS
2.500
14.500
226001
Atenciones protocolarias y representativas
1.000
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
5.000
226003
Jurídicos y contenciosos
2.000
226004
Edición y difusión de publicaciones
1.000
226006
Reuniones y conferencias
226008
Cursos de formación
226009
Otros gastos diversos
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
500
500
4.500
5.418.090
227000
Limpieza y aseo
260.000
227001
Seguridad
224.160
102.230
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
227007
Servicios de carácter informático
227009
Otros
227011
Servicios contratados administrativos
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
230
230000
231
231000
3
332
332000
339
339000
4
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
60.000
60.000
OTRAS INDEMNIZACIONES
4.000
Otras indemnizaciones
4.000
469
469052
48
489
489103
200
INTERESES DE DEMORA
100
Intereses de demora
100
OTROS GASTOS FINANCIEROS
100
Otros gastos financieros
A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO
300.000
300.000
Ayuntamientos Costeros. Plan Salvamento Playas Asturianas (SAPLA)
300.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
80.000
SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS
80.000
Cruz Roja. Labores preventivas y movilización de medios
INVERSIONES REALES
62
INMOVILIZACIONES MATERIALES
622
622000
626
626000
627
627000
628
628000
629
629000
100
380.000
SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS
Operaciones Corrientes
6
200
DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
3.000
64.000
Dietas y locomoción
GASTOS FINANCIEROS
33
116.700
4.712.000
80.000
29.895.180
2.000.000
2.000.000
INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE
131.000
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje
131.000
INVERSIÓN EN MOBILIARIO
22.000
Mobiliario
22.000
INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
63.000
Equipos para proceso de información
63.000
INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE
1.695.000
Elementos de transporte
1.695.000
OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL
89.000
Otras inversiones
89.000
Operaciones de Capital
Gastos no financieros
Estados numéricos de Organismos y Entes
2.000.000
31.895.180
Pág. 57
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio
8701 SERVICIOS GENERALES
Programa
223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto
8
Descripción
Euros
ACTIVOS FINANCIEROS
82
152.500
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
821
821000
152.500
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
152.500
Préstamos y anticipos al personal
152.500
Operaciones financieras
152.500
Total Gastos
32.047.680
Total
Pág. 58
Programa
32.047.680
Total
Servicio
32.047.680
Total
Sección
32.047.680
Tomo 3
5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
5.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
8
Totales
%
6.190
0,33
1.834.429
98,91
2.000
0,11
Operaciones Corrientes
1.842.619
99,35
Operaciones no financieras
1.842.619
99,35
12.000
0,65
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
12.000
0,65
1.854.619
100,00
1.854.619
100
Pág. 63
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
30
303
303000
38
6.190
PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES
6.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
6.000
Venta de publicaciones
6.000
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
190
REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS
190
382000
De ejercicios cerrados
130
382001
Reintegro de ejercicio corriente
382
4
60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
453
453000
46
1.834.429
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
1.090.216
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
1.090.216
Aportación del Principado de Asturias
1.090.216
DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO
463
463000
49
493
493007
5
52
522
522000
8
701.813
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
701.813
Aportación del Ayuntamiento de Oviedo
701.813
DEL EXTERIOR
42.400
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
42.400
Proyecto ARCHES
42.400
INGRESOS PATRIMONIALES
2.000
INTERESES DE DEPÓSITOS
2.000
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
2.000
Intereses cuentas bancarias
2.000
Operaciones Corrientes
1.842.619
Operaciones no financieras
1.842.619
ACTIVOS FINANCIEROS
82
12.000
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
822
822000
12.000
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
12.000
Anticipos al personal
12.000
Operaciones financieras
12.000
Total Ingresos
1.854.619
Total
Pág. 64
Sección
1.854.619
Tomo 3
5.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Capítulo
Descripción
Euros
%
1
GASTOS DE PERSONAL
977.290
52,69
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
865.329
46,66
Operaciones Corrientes
1.842.619
99,35
Gastos no financieros
1.842.619
99,35
12.000
0,65
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
12.000
0,65
1.854.619
100,00
1.854.619
100
Pág. 67
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Servicio
9001 SERVICIOS GENERALES
Programa
455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
13
130
130000
131
131000
14
141000
15
151
151000
154
154000
16
711.200
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
711.100
Retribuciones de personal laboral
711.100
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
Sustituciones de personal laboral
166000
18
180
180000
2
202
202000
21
212
212000
213
213000
22
31.900
31.900
OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
28.610
GRATIFICACIONES
Gratificaciones
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL
Conceptos variables de personal laboral
100
100
28.510
28.510
183.170
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
183.170
Cuotas sociales
183.170
OTROS FONDOS
22.410
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
22.410
Provisión social y de personal
22.410
865.329
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
78.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
78.000
Edificios y otras construcciones
78.000
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
83.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
17.000
Edificios y otras construcciones
17.000
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
66.000
Maquinaria, instalaciones y utillaje
66.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
100
31.900
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
100
Retribuciones de personal laboral temporal
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
166
977.290
PERSONAL LABORAL
PERSONAL TEMPORAL
141
Euros
MATERIAL DE OFICINA
703.329
12.000
220000
Material ordinario no inventariable
5.000
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
7.000
221
SUMINISTROS
257.900
221000
Energía eléctrica
197.400
221001
Agua
221003
Combustibles
221004
Vestuario
221009
Otros suministros
222
222000
222001
223
223000
224
5.000
29.000
3.500
23.000
COMUNICACIONES
5.000
Telefónicas
4.000
Otras comunicaciones
TRANSPORTE
1.000
12.000
Transporte
12.000
PRIMAS DE SEGUROS
52.000
224000
Edificios y locales
31.000
224008
Otro inmovilizado
21.000
GASTOS DIVERSOS
85.429
226
226001
Atenciones protocolarias y representativas
226003
Jurídicos y contenciosos
1.000
226004
Edición y difusión de publicaciones
28.329
52.000
100
226006
Reuniones y conferencias
226008
Cursos de formación
1.000
226009
Otros gastos diversos
3.000
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
Limpieza y aseo
227001
Seguridad
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
Pág. 68
279.000
85.000
116.000
68.000
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Servicio
9001 SERVICIOS GENERALES
Programa
455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto
227007
23
230
230000
8
Descripción
Euros
Servicios de carácter informático
10.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
1.000
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
1.000
Dietas y locomoción
1.000
Operaciones Corrientes
1.842.619
Gastos no financieros
1.842.619
ACTIVOS FINANCIEROS
82
12.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
821
821000
12.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
12.000
Préstamos y anticipos al personal
12.000
Operaciones financieras
12.000
Total Gastos
1.854.619
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
1.854.619
Total
Servicio
1.854.619
Total
Sección
1.854.619
Pág. 69
6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
6.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
8
Totales
%
485.550
9,25
4.716.120
89,80
300
0,01
Operaciones Corrientes
5.201.970
99,05
Operaciones no financieras
5.201.970
99,05
50.000
0,95
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
50.000
0,95
5.251.970
100,00
5.251.970
100
Pág. 75
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
31
485.550
PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
313
313000
38
433.550
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
433.550
Por actividades (Orquesta Sinfónica)
433.550
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
383
2.000
REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
2.000
383000
De ejercicios cerrados
1.000
383001
Del ejercicio corriente
1.000
OTROS INGRESOS
50.000
39
393
393007
4
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
50.000
Otros ingresos
50.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
453
453000
5
52
522
522000
8
4.716.120
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
4.716.120
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
4.716.120
Aportación del Principado de Asturias
4.716.120
INGRESOS PATRIMONIALES
300
INTERESES DE DEPÓSITOS
300
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
300
Intereses cuentas bancarias
300
Operaciones Corrientes
5.201.970
Operaciones no financieras
5.201.970
ACTIVOS FINANCIEROS
82
50.000
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
822
822000
50.000
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
50.000
Anticipos al personal
50.000
Operaciones financieras
50.000
Total Ingresos
5.251.970
Total
Pág. 76
Sección
5.251.970
Tomo 3
6.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo
Descripción
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
6
INVERSIONES REALES
Euros
Operaciones Corrientes
Operaciones de Capital
Gastos no financieros
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
%
4.511.970
85,91
650.000
12,38
5.161.970
98,29
40.000
0,76
40.000
0,76
5.201.970
99,05
50.000
0,95
50.000
0,95
5.251.970
100,00
5.251.970
100
Pág. 79
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio
9201 SERVICIOS GENERALES
Programa
455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto
1
13
130
130000
131
131000
14
Descripción
4.511.970
PERSONAL LABORAL
3.410.440
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
3.410.340
Retribuciones de personal laboral
3.410.340
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
Sustituciones de personal laboral
PERSONAL TEMPORAL
141
141000
15
154
154000
16
166000
18
180
180000
2
56.540
56.540
OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
24.570
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL
24.570
Conceptos variables de personal laboral
205000
207
207000
209
209000
21
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
976.240
976.240
OTROS FONDOS
44.180
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
44.180
Provisión social y de personal
MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliario y enseres
215000
216
216000
219
219000
22
153.500
2.500
2.500
120.000
Cánones
120.000
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
31.000
Otro inmovilizado material
31.000
6.250
MOBILIARIO Y ENSERES
1.500
Mobiliario y enseres
1.500
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
Equipos para proceso de información
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Otro inmovilizado material
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
44.180
650.000
CÁNONES
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
24.570
976.240
Cuotas sociales
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
205
100
56.540
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
100
Retribuciones de personal laboral temporal
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
166
Euros
GASTOS DE PERSONAL
250
250
4.500
4.500
460.250
MATERIAL DE OFICINA
3.900
Material ordinario no inventariable
2.500
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
1.200
220004
Material informático no inventariable
220000
221
37.950
12.000
221004
Vestuario
221006
Productos farmacéuticos
221009
Otros suministros
221016
Prótesis
222
200
SUMINISTROS
50
25.000
900
COMUNICACIONES
6.000
222000
Telefónicas
5.000
222001
Otras comunicaciones
223
223000
TRANSPORTE
1.000
15.000
Transporte
15.000
PRIMAS DE SEGUROS
19.500
224008
Otro inmovilizado
16.000
224009
Otros riesgos
3.500
TRIBUTOS
1.200
224
225
225000
226
Tributos
GASTOS DIVERSOS
226001
Atenciones protocolarias y representativas
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
226009
227
Pág. 80
Otros gastos diversos
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
1.200
64.000
5.000
40.000
19.000
312.700
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio
9201 SERVICIOS GENERALES
Programa
455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto
Descripción
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
227007
Servicios de carácter informático
23
Euros
309.000
3.700
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
230
230000
30.000
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
30.000
Dietas y locomoción
30.000
Operaciones Corrientes
6
5.161.970
INVERSIONES REALES
62
40.000
INMOVILIZACIONES MATERIALES
626
626000
629
629000
40.000
INVERSIÓN EN MOBILIARIO
20.000
Mobiliario
20.000
OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL
20.000
Otras inversiones
20.000
Operaciones de Capital
40.000
Gastos no financieros
8
5.201.970
ACTIVOS FINANCIEROS
82
50.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
821
821000
50.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
50.000
Préstamos y anticipos al personal
50.000
Operaciones financieras
50.000
Total Gastos
5.251.970
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
5.251.970
Total
Servicio
5.251.970
Total
Sección
5.251.970
Pág. 81
7. CONSEJO DE LA JUVENTUD
7.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
8
Totales
%
7.250
2,07
331.710
94,93
50
0,01
Operaciones Corrientes
339.010
97,02
Operaciones no financieras
339.010
97,02
10.400
2,98
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
10.400
2,98
349.410
100,00
349.410
100
Pág. 87
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
38
7.250
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
200
REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
200
383000
De ejercicios cerrados
100
383001
Del ejercicio corriente
383
39
100
OTROS INGRESOS
393
393000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
7.050
Ingresos por cuotas
1.000
393001
Prácticas en alternancia asociaciones Consejo de la Juventud
393003
Cursos, jornadas y publicaciones
393007
4
7.050
50
1.000
Otros ingresos
5.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
331.710
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
331.710
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
331.710
453000
Aportación del Principado de Asturias
321.710
453016
Aportación de la Consejería de Sanidad para promoción de la salud
453
5
10.000
INGRESOS PATRIMONIALES
52
522
522000
8
50
INTERESES DE DEPÓSITOS
50
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
50
Intereses cuentas bancarias
50
Operaciones Corrientes
339.010
Operaciones no financieras
339.010
ACTIVOS FINANCIEROS
82
10.400
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
822
822000
10.400
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
10.400
Anticipos al personal
10.400
Operaciones financieras
10.400
Total Ingresos
349.410
Total
Pág. 88
Sección
349.410
Tomo 3
7.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Capítulo
Descripción
Euros
%
1
GASTOS DE PERSONAL
203.300
58,18
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
135.710
38,84
8
Operaciones Corrientes
339.010
97,02
Gastos no financieros
339.010
97,02
10.400
2,98
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
10.400
2,98
349.410
100,00
349.410
100
Pág. 91
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Servicio
9401 SERVICIOS GENERALES
Programa
323C CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto
1
13
130
130000
131
131000
15
151
151000
154
154000
16
166
166000
18
Descripción
203.300
PERSONAL LABORAL
151.880
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
151.780
Retribuciones de personal laboral
151.780
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
180000
2
100
OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
120
GRATIFICACIONES
60
Gratificaciones
60
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL
60
Conceptos variables de personal laboral
60
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
49.320
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
49.320
Cuotas sociales
49.320
1.980
Provisión social y de personal
1.980
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
212000
213
213000
215
215000
216
216000
22
135.710
4.700
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.000
Edificios y otras construcciones
1.000
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.000
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.000
MOBILIARIO Y ENSERES
1.200
Mobiliario y enseres
1.200
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
1.500
Equipos para proceso de información
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
1.980
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
100
Sustituciones de personal laboral
OTROS FONDOS
180
Euros
GASTOS DE PERSONAL
1.500
128.210
MATERIAL DE OFICINA
7.565
Material ordinario no inventariable
5.965
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
1.300
220004
Material informático no inventariable
220000
221
300
SUMINISTROS
9.800
8.000
221000
Energía eléctrica
221001
Agua
221009
Otros suministros
1.000
COMUNICACIONES
2.100
222
800
222000
Telefónicas
222001
Otras comunicaciones
2.000
GASTOS DIVERSOS
91.645
226
226001
Atenciones protocolarias y representativas
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
226003
Jurídicos y contenciosos
226004
Edición y difusión de publicaciones
226006
Reuniones y conferencias
226009
227
100
300
8.000
200
600
68.345
Otros gastos diversos
14.200
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
17.100
227000
Limpieza y aseo
227001
Seguridad
227002
Valoraciones y peritajes
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
9.000
227007
Servicios de carácter informático
3.500
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
2.800
23
230
230000
8
Pág. 92
4.000
500
100
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
2.800
Dietas y locomoción
2.800
Operaciones Corrientes
339.010
Gastos no financieros
339.010
ACTIVOS FINANCIEROS
10.400
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Servicio
9401 SERVICIOS GENERALES
Programa
323C CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto
82
821
821000
Descripción
Euros
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
10.400
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
10.400
Préstamos y anticipos al personal
10.400
Operaciones financieras
10.400
Total Gastos
349.410
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
349.410
Total
Servicio
349.410
Total
Sección
349.410
Pág. 93
8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
8.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
Totales
Operaciones Corrientes
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Operaciones de Capital
Operaciones no financieras
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
%
180
0,03
450.910
84,26
22.550
4,21
473.640
88,51
56.500
10,56
56.500
10,56
530.140
99,07
5.000
0,93
5.000
0,93
535.140
100,00
535.140
100
Pág. 99
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Subconcepto
3
38
383
383000
4
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
180
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
180
REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
180
De ejercicios cerrados
180
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
453
453000
5
450.910
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
450.910
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
450.910
Aportación del Principado de Asturias
450.910
INGRESOS PATRIMONIALES
52
522
522000
55
22.550
INTERESES DE DEPÓSITOS
50
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
50
Intereses cuentas bancarias
50
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
552
552000
22.500
CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
22.500
Concesiones y aprovechamientos especiales
22.500
Operaciones Corrientes
7
473.640
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
56.500
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
753
753000
56.500
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
56.500
Aportación del Principado de Asturias
56.500
Operaciones de Capital
56.500
Operaciones no financieras
8
530.140
ACTIVOS FINANCIEROS
82
822
822000
5.000
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
5.000
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
5.000
Anticipos al personal
5.000
Operaciones financieras
5.000
Total Ingresos
535.140
Total
Pág. 100
Sección
535.140
Tomo 3
8.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Capítulo
Descripción
Euros
%
1
GASTOS DE PERSONAL
357.890
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
115.750
21,63
473.640
88,51
56.500
10,56
Operaciones Corrientes
6
INVERSIONES REALES
Operaciones de Capital
Gastos no financieros
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
66,88
56.500
10,56
530.140
99,07
5.000
0,93
5.000
0,93
535.140
100,00
535.140
100
Pág. 103
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Servicio
9501 SERVICIOS GENERALES
Programa
712E BANCO DE TIERRAS
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
10
104
104000
12
120
120000
121
121000
13
130000
16
166
166000
18
48.380
RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS
48.380
Directores Generales y asimilados
180000
2
229.800
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
229.700
Retribuciones de personal funcionario
229.700
SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
Sustituciones de personal funcionario
200
200000
21
210000
212
212000
213
213000
214
214000
215
215000
216
216000
22
27.710
27.710
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
48.520
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
48.520
Cuotas sociales
48.520
220000
3.480
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
3.480
Provisión social y de personal
3.480
115.750
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
2.000
TERRENOS Y BIENES NATURALES
2.000
Terrenos y bienes naturales
2.000
14.300
TERRENOS Y BIENES NATURALES
3.000
Terrenos y bienes naturales
3.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.000
Edificios y otras construcciones
1.000
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
Maquinaria, instalaciones y utillaje
MATERIAL DE TRANSPORTE
800
800
7.000
Material de transporte
7.000
MOBILIARIO Y ENSERES
1.500
Mobiliario y enseres
1.500
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
1.000
Equipos para proceso de información
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
100
27.710
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
210
100
Retribuciones de personal laboral
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
48.380
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
OTROS FONDOS
180
357.890
ALTOS CARGOS
PERSONAL LABORAL
130
Euros
1.000
95.450
MATERIAL DE OFICINA
8.000
Material ordinario no inventariable
4.500
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
1.500
220004
Material informático no inventariable
2.000
221
SUMINISTROS
7.100
221003
Combustibles
5.000
221004
Vestuario
221009
Otros suministros
222
222001
223
223000
224
600
1.500
COMUNICACIONES
3.000
Otras comunicaciones
3.000
TRANSPORTE
Transporte
200
200
PRIMAS DE SEGUROS
1.650
224001
Vehículos
1.500
224009
Otros riesgos
225
225000
226
TRIBUTOS
Tributos
GASTOS DIVERSOS
150
1.000
1.000
18.500
226001
Atenciones protocolarias y representativas
1.500
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
4.000
226003
Jurídicos y contenciosos
7.500
226006
Reuniones y conferencias
3.000
Pág. 104
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Servicio
9501 SERVICIOS GENERALES
Programa
712E BANCO DE TIERRAS
Subconcepto
Descripción
226008
Cursos de formación
226009
Otros gastos diversos
227
Euros
1.000
1.500
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227002
Valoraciones y peritajes
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
56.000
1.000
50.000
227007
Servicios de carácter informático
4.000
227009
Otros
1.000
23
230
230000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
4.000
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
4.000
Dietas y locomoción
4.000
Operaciones Corrientes
6
473.640
INVERSIONES REALES
60
601
601000
61
615
615000
62
56.500
INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL
5.000
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
5.000
Infraestructura y bienes destinados al uso general
5.000
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
5.000
INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
5.000
Aplicaciones informáticas
5.000
INMOVILIZACIONES MATERIALES
620
620000
621
621000
626
626000
63
632
632000
22.000
INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES
6.000
Terrenos y bienes naturales
6.000
CONSTRUCCIONES
15.000
Construcciones
15.000
INVERSIÓN EN MOBILIARIO
1.000
Mobiliario
1.000
INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
24.500
INVERSIÓN EN BIENES COMUNALES
24.500
Bienes comunales
24.500
Operaciones de Capital
56.500
Gastos no financieros
8
530.140
ACTIVOS FINANCIEROS
82
821
821000
5.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
5.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
5.000
Préstamos y anticipos al personal
5.000
Operaciones financieras
5.000
Total Gastos
535.140
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
535.140
Total
Servicio
535.140
Total
Sección
535.140
Pág. 105
9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA
ANCIANOS DE ASTURIAS
9.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Capítulo
Descripción
Totales
%
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
42.857.691
35,02
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
75.342.263
61,57
5
INGRESOS PATRIMONIALES
Operaciones Corrientes
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Operaciones de Capital
Operaciones no financieras
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
6.000
0,00
118.205.954
96,60
3.785.000
3,09
3.785.000
3,09
121.990.954
99,69
378.045
0,31
378.045
0,31
122.368.999
100,00
122.368.999
100
Pág. 111
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
31
42.857.691
PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
313
313001
38
383
42.841.691
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
42.841.691
Servicios del ERA
42.841.691
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
11.000
REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
11.000
383000
De ejercicios cerrados
1.000
383001
Del ejercicio corriente
10.000
39
393
393007
4
OTROS INGRESOS
5.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
5.000
Otros ingresos
5.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
75.342.263
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
75.342.263
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
75.342.263
453000
Aportación del Principado de Asturias
75.252.111
453001
Aportación del SESPA al ERA. Acuerdo de desinstitucionalización psiquiátrica
453
5
52
522
522000
55
552
552001
90.152
INGRESOS PATRIMONIALES
6.000
INTERESES DE DEPÓSITOS
5.000
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
5.000
Intereses cuentas bancarias
5.000
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
1.000
CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
1.000
De las Residencias
1.000
Operaciones Corrientes
7
118.205.954
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
753
753000
3.785.000
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
3.785.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
3.785.000
Aportación del Principado de Asturias
3.785.000
Operaciones de Capital
3.785.000
Operaciones no financieras
8
121.990.954
ACTIVOS FINANCIEROS
82
822
822000
378.045
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
378.045
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
378.045
Anticipos al personal
378.045
Operaciones financieras
378.045
Total Ingresos
122.368.999
Total
Pág. 112
Sección
122.368.999
Tomo 3
9.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Capítulo
Descripción
Euros
%
1
GASTOS DE PERSONAL
54.447.900
44,49
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
63.743.054
52,09
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Operaciones Corrientes
6
INVERSIONES REALES
Operaciones de Capital
Gastos no financieros
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
15.000
0,01
118.205.954
96,60
3.785.000
3,09
3.785.000
3,09
121.990.954
99,69
378.045
0,31
378.045
0,31
122.368.999
100,00
122.368.999
100
Pág. 115
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio
9601 SERVICIOS GENERALES
Programa
313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
10
104
104000
12
120
120000
121
121000
13
130
130000
131
131000
14
141
141000
15
151
151000
152
152000
154
154000
16
166000
18
55.200
RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS
55.200
Directores Generales y asimilados
180000
2
1.590.820
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
1.540.820
Retribuciones de personal funcionario
1.540.820
SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
50.000
Sustituciones de personal funcionario
50.000
PERSONAL LABORAL
32.044.680
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
29.965.470
Retribuciones de personal laboral
29.965.470
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
2.079.210
Sustituciones de personal laboral
2.079.210
PERSONAL TEMPORAL
3.019.810
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
3.019.810
Retribuciones de personal laboral temporal
3.019.810
OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
4.059.520
GRATIFICACIONES
46.740
Gratificaciones
46.740
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
47.430
Conceptos variables de personal funcionario
47.430
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL
Conceptos variables de personal laboral
202000
21
13.143.990
13.143.990
210000
212
212000
213
213000
214
214000
215
215000
216
216000
22
533.880
Provisión social y de personal
533.880
63.743.054
3.140
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3.140
Edificios y otras construcciones
3.140
946.780
TERRENOS Y BIENES NATURALES
12.000
Terrenos y bienes naturales
12.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
696.934
Edificios y otras construcciones
696.934
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
182.788
Maquinaria, instalaciones y utillaje
182.788
MATERIAL DE TRANSPORTE
3.558
Material de transporte
3.558
MOBILIARIO Y ENSERES
50.000
Mobiliario y enseres
50.000
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
1.500
Equipos para proceso de información
1.500
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
533.880
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
210
3.965.350
13.143.990
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
202
3.965.350
Cuotas sociales
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
55.200
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
OTROS FONDOS
180
54.447.900
ALTOS CARGOS
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
166
Euros
MATERIAL DE OFICINA
24.263.134
145.000
220000
Material ordinario no inventariable
35.000
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
60.000
220004
221
Material informático no inventariable
50.000
SUMINISTROS
4.466.380
221000
Energía eléctrica
1.150.000
221001
Agua
221002
Gas
500.000
1.050.000
221003
Combustibles
110.000
221004
Vestuario
195.000
Pág. 116
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio
9601 SERVICIOS GENERALES
Programa
313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto
Descripción
221006
Productos farmacéuticos
221007
Menaje, lencería, ropa
221009
Otros suministros
221019
Otro material sanitario
222
222001
223
223000
224
224001
225
225000
226
40.000
200.000
1.070.000
151.380
COMUNICACIONES
25.000
Otras comunicaciones
25.000
TRANSPORTE
1.169.000
Transporte
1.169.000
PRIMAS DE SEGUROS
4.668
Vehículos
4.668
TRIBUTOS
21.000
Tributos
21.000
GASTOS DIVERSOS
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
226003
Jurídicos y contenciosos
226007
Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros
226009
Otros gastos diversos
226010
Gastos para actividades en centros
227
Euros
351.350
7.500
11.000
45.000
154.300
133.550
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
18.080.736
227000
Limpieza y aseo
5.288.400
227005
Servicios contratados de alimentación
7.473.171
227007
Servicios de carácter informático
227009
Otros
1.417.549
227015
Servicios auxiliares en centros
3.752.493
23
230
230000
27
149.123
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
30.000
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
30.000
Dietas y locomoción
30.000
ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS
270
270000
4
38.500.000
CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES
38.500.000
Conciertos en materia de servicios sociales
38.500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
15.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
484
484067
15.000
SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
15.000
Federación de asociaciones de familiares del ERA
15.000
Operaciones Corrientes
6
118.205.954
INVERSIONES REALES
62
621
621000
622
622000
626
626000
3.785.000
INMOVILIZACIONES MATERIALES
3.785.000
CONSTRUCCIONES
3.725.000
Construcciones
3.725.000
INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE
10.000
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje
10.000
INVERSIÓN EN MOBILIARIO
50.000
Mobiliario
50.000
Operaciones de Capital
3.785.000
Gastos no financieros
8
121.990.954
ACTIVOS FINANCIEROS
82
821
821000
378.045
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
378.045
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
378.045
Préstamos y anticipos al personal
378.045
Operaciones financieras
378.045
Total Gastos
122.368.999
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
122.368.999
Total
Servicio
122.368.999
Total
Sección
122.368.999
Pág. 117
10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
10.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
Euros
Operaciones Corrientes
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Operaciones de Capital
Operaciones no financieras
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
%
2.100.000
0,13
1.636.292.839
99,40
415.000
0,03
1.638.807.839
99,56
5.507.500
0,33
5.507.500
0,33
1.644.315.339
99,89
1.800.000
0,11
1.800.000
0,11
1.646.115.339
100,00
1.646.115.339
100
Pág. 123
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
31
2.100.000
PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
313
313002
32
323
323000
38
383
383000
383001
39
393
393008
4
100.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
100.000
Por actividades (SESPA)
100.000
TASAS
150.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
150.000
Tasas de inscripción en pruebas de acceso a la función pública
150.000
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
350.000
REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
350.000
De ejercicios cerrados
100.000
Del ejercicio corriente
250.000
OTROS INGRESOS
1.500.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
1.500.000
Otros ingresos de las áreas de salud
1.500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
453
453000
5
1.636.292.839
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
1.636.292.839
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
1.636.292.839
Aportación del Principado de Asturias
1.636.292.839
INGRESOS PATRIMONIALES
52
522
522000
55
415.000
INTERESES DE DEPÓSITOS
15.000
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
15.000
Intereses cuentas bancarias
15.000
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
552
552000
400.000
CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
400.000
Concesiones y aprovechamientos especiales
400.000
Operaciones Corrientes
7
1.638.807.839
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
5.507.500
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
5.507.500
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
5.507.500
753000
Aportación del Principado de Asturias
5.000.000
753018
Ayudas para investigación, desarrollo e innovación
753
507.500
Operaciones de Capital
5.507.500
Operaciones no financieras
8
1.644.315.339
ACTIVOS FINANCIEROS
82
822
822000
1.800.000
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
1.800.000
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
1.800.000
Anticipos al personal
1.800.000
Operaciones financieras
1.800.000
Total Ingresos
1.646.115.339
Total
Pág. 124
Sección
1.646.115.339
Tomo 3
10.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Capítulo
Descripción
Euros
%
1
GASTOS DE PERSONAL
778.843.690
47,31
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
574.766.865
34,92
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Operaciones Corrientes
6
INVERSIONES REALES
Operaciones de Capital
Gastos no financieros
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
285.197.284
17,33
1.638.807.839
99,56
5.507.500
0,33
5.507.500
0,33
1.644.315.339
99,89
1.800.000
0,11
1.800.000
0,11
1.646.115.339
100,00
1.646.115.339
100
Pág. 127
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio
9701 SERVICIOS GENERALES
Programa
412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
12
120
Totales
778.843.690
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
433.096.386
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
390.025.356
120000
Retribuciones de personal funcionario
120030
Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias
7.727.482
381.625.567
120031
Retribuciones por ensayos clínicos
505.128
120032
Programas de docencia
167.179
121
SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
121000
Sustituciones de personal funcionario
121030
Sustituc.pers.estatut.Instituciones Sanitarias
13
130
130000
131
131000
14
140000
141
141000
142
69.682
43.001.348
PERSONAL LABORAL
14.964.409
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
12.413.236
Retribuciones de personal laboral
12.413.236
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
Sustituciones de personal laboral
PERSONAL TEMPORAL
140
43.071.030
2.551.173
2.551.173
58.568.283
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
59.554
Retribuciones de personal funcionario interino
59.554
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
28.799
Retribuciones de personal laboral temporal
28.799
RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS
58.479.930
142001
Retribuciones personal estatutario temporal.Instituciones Sanitarias
44.397.055
142003
Retribuciones personal laboral Alta Dirección. Instituciones Sanitarias
142004
Retribuciones del personal en formación
142005
15
Retribuciones del personal de investigación
OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
151000
152
GRATIFICACIONES
Gratificaciones
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
2.812.150
11.070.550
200.175
109.883.428
3.122.828
3.122.828
62.998.697
152000
Conceptos variables de personal funcionario
122.974
152030
Conceptos variables de personal estatutario
62.875.723
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
30.170.697
153
153000
Productividad de personal funcionario
153030
Productividad personal estatutario.Factor Fijo
153040
Productividad personal estatutario.Factor variable
154
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL
154000
Conceptos variables de personal laboral
154030
Conc.variab.personal formación Instituc.Sanitarias
155
155000
16
166
166000
17
170000
174
174000
18
180
180000
2
683.457
683.457
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
152.488.681
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
152.488.681
Cuotas sociales
152.488.681
202000
203
203000
204
Pág. 128
2.126.171
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
20.853
Formación y perfeccionamiento del personal
20.853
PENSIONES Y AYUDAS
2.105.318
Pensiones y ayudas
2.105.318
OTROS FONDOS
7.716.332
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
7.716.332
Provisión social y de personal
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
202
2.141.710
10.766.039
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
2.434.708
12.907.749
Productividad de personal laboral
PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES
170
232.557
27.503.432
7.716.332
574.766.865
57.631.129
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
325.911
Edificios y otras construcciones
325.911
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.294.819
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.294.819
MATERIAL DE TRANSPORTE
113.771
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio
9701 SERVICIOS GENERALES
Programa
412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto
204000
205
205000
207
207001
21
212
212000
213
213000
214
214000
215
215000
216
216000
22
Descripción
Material de transporte
113.771
MOBILIARIO Y ENSERES
76.061
Mobiliario y enseres
76.061
CÁNONES
55.820.567
Encomiendas de gestión a GISPASA
55.820.567
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
12.957.386
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Edificios y otras construcciones
1.166.579
1.166.579
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
11.180.047
Maquinaria, instalaciones y utillaje
11.180.047
MATERIAL DE TRANSPORTE
30.143
Material de transporte
30.143
MOBILIARIO Y ENSERES
215.615
Mobiliario y enseres
215.615
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
365.002
Equipos para proceso de información
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
Totales
365.002
401.418.622
MATERIAL DE OFICINA
2.280.980
220000
Material ordinario no inventariable
1.271.529
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
220004
Material informático no inventariable
221
SUMINISTROS
392.306
617.145
358.855.524
221000
Energía eléctrica
6.388.726
221001
Agua
1.154.407
221002
Gas
3.375.235
221003
Combustibles
221004
Vestuario
221005
Productos alimenticios
2.224.337
221006
Productos farmacéuticos
5.300.000
221007
Menaje, lencería, ropa
1.098.868
221008
Material no sanitario para consumo y reposición
221009
Otros suministros
221010
Instrumental y pequeño utillaje sanitario
221011
Hemoderivados
221012
Material de radiología
221013
Material de laboratorio y reactivos
221014
Material de medicina nuclear
221015
Implantes
221016
Prótesis
221017
Oxígeno y gases medicinales
933.570
369.793
137.344
2.899.074
2.560.571
14.009.410
108.675
28.152.750
2.108.000
46.925.110
265.092
2.156.725
221018
Catéteres, sondas y drenajes
25.644.262
221019
Otro material sanitario
39.867.009
221022
Productos farmacéuticos de uso hospitalario
221023
Banco de sangre
222
COMUNICACIONES
222000
Telefónicas
222001
Otras comunicaciones
223
223000
224
165.008.139
8.168.427
405.063
37.345
367.718
TRANSPORTE
1.525.638
Transporte
1.525.638
PRIMAS DE SEGUROS
2.139.800
224000
Edificios y locales
20.500
224001
Vehículos
12.500
224009
Otros riesgos
2.106.800
TRIBUTOS
1.371.609
Tributos
1.371.609
GASTOS DIVERSOS
1.084.770
225
225000
226
226001
Atenciones protocolarias y representativas
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
Estados numéricos de Organismos y Entes
5.000
44.043
Pág. 129
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio
9701 SERVICIOS GENERALES
Programa
412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto
Descripción
Totales
226003
Jurídicos y contenciosos
226004
Edición y difusión de publicaciones
578.809
5.000
226006
Reuniones y conferencias
6.037
226008
Cursos de formación
23.309
226009
Otros gastos diversos
151.131
226010
Gastos para actividades en centros
226011
Oposiciones y pruebas selectivas
226012
Gastos derivados de asistencia religiosa
227
6.900
30.000
234.541
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
33.755.238
19.695.970
227000
Limpieza y aseo
227001
Seguridad
304.353
227003
Control y explotación de vertidos
170.000
227004
Custodia, depósitos y almacenaje
1.264.925
227005
Servicios contratados de alimentación
3.990.360
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
227007
Servicios de carácter informático
5.552.574
227009
Otros
2.040.235
227013
Informes, dictámenes y honorarios profesionales
23
230
1.754.730
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
1.754.730
Dietas y locomoción
230001
Locomoción por asistencia sanitaria
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS
262
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
262040
Con entes u organismos internacionales
262050
Con entidades privadas
263
2.985
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
230000
26
733.836
244.097
1.510.633
101.004.998
66.136.330
336.330
65.800.000
CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS
6.914.331
263010
Conciertos servicios hemodiálisis en centros hospitalarios
4.250.000
263030
Conciertos servicios hemodiálisis. Otros en centros no hospitalarios
2.664.331
CONC. CON CENTROS DE SERV. O DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTOS Y TERAPIAS
8.026.555
264021
Conciertos de oxigenoterapia a domicilio
1.903.278
264022
Conciertos de aerosolterapia a domicilio
264023
Otras terapias de insuficiencia respiratoria a domicilio
264050
Conciertos rehabilitación-fisioterapia
264
265
265010
268
17.480.875
Servicios concertados ambulancias
17.480.875
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
Otros servicios asistencia sanitaria
268030
Convenios con Universidades: Plazas vinculadas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
410
410006
44
440009
46
464
464013
48
480
104.024
2.342.883
285.197.284
90.152
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
90.152
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
90.152
120.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
120.000
Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (FASAD)
120.000
A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO
200.000
SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
200.000
Para zonas especiales de salud
200.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
284.787.132
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
284.381.066
480006
Personas con hemofilia/cuagolop. afectadas por VHC
480033
Ayudas a familias
480034
Ayudas a pacientes
480037
Entregas por desplazamientos
480038
Prótesis
480039
Vehículos para inválidos
480040
Farmacia: Recetas médicas
Pág. 130
2.446.907
A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS
440
1.109.012
CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
268020
4
55.492
4.958.773
181.500
6.540
50.000
485.000
1.031.400
1.167.000
279.179.626
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio
9701 SERVICIOS GENERALES
Programa
412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto
Descripción
480041
Reintegro de gastos de farmacia
480056
Reintegro aportaciones farmacéuticas
484
Totales
60.000
2.220.000
SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
406.066
484055
AFESA-FEAFES
66.759
484056
Asociación HIERBABUENA
16.029
26.278
484059
Asociación ADANSI
484077
Asociación RECUERDAS
3.000
484097
Asociación BARATARIA
3.000
484100
Asociación BIPOLARES DE ASTURIAS (ABA)
3.000
484102
Asociación ASPERGER
3.000
484117
Apoyo a actividades de Salud Mental
5.000
484203
ASPACE Gijón. Fortalecimiento
120.000
484208
ASPACE Oviedo. Fortalecimiento
160.000
Operaciones Corrientes
6
1.638.807.839
INVERSIONES REALES
61
5.507.500
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
610
610000
615
615001
62
785.200
INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
585.200
Gastos de investigación, desarrollo e innovación
585.200
INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
200.000
Licencias
200.000
INMOVILIZACIONES MATERIALES
621
621000
622
622000
626
626000
627
627000
4.722.300
CONSTRUCCIONES
150.000
Construcciones
150.000
INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE
4.297.300
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje
4.297.300
INVERSIÓN EN MOBILIARIO
175.000
Mobiliario
175.000
INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
100.000
Equipos para proceso de información
100.000
Operaciones de Capital
5.507.500
Gastos no financieros
8
1.644.315.339
ACTIVOS FINANCIEROS
82
821
821000
1.800.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
1.800.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
1.800.000
Préstamos y anticipos al personal
1.800.000
Operaciones financieras
1.800.000
Total Gastos
1.646.115.339
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
1.646.115.339
Total
Servicio
1.646.115.339
Total
Sección
1.646.115.339
Pág. 131
11. JUNTA DE SANEAMIENTO
11.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Capítulo
Descripción
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
5
INGRESOS PATRIMONIALES
Euros
Operaciones Corrientes
7
8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
%
56.000.000
80,31
1.200
0,00
150.000
0,22
56.151.200
80,53
13.565.733
19,46
Operaciones de Capital
13.565.733
19,46
Operaciones no financieras
69.716.933
99,99
10.080
0,01
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
10.080
0,01
69.727.013
100,00
69.727.013
100
Pág. 137
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Subconcepto
2
Descripción
Euros
IMPUESTOS INDIRECTOS
28
56.000.000
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
282
282000
284
284000
3
38
383
CANON DE SANEAMIENTO
55.000.000
Impuesto s/afecciones ambientales del uso del agua
55.000.000
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
1.200
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
1.200
REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
1.200
383001
Del ejercicio corriente
522
522000
1.000.000
IMPUESTO S/AFECCIONES AMBIENTALES DEL USO DEL AGUA
De ejercicios cerrados
52
1.000.000
Canon de saneamiento
383000
5
56.000.000
600
600
INGRESOS PATRIMONIALES
150.000
INTERESES DE DEPÓSITOS
150.000
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
150.000
Intereses cuentas bancarias
150.000
Operaciones Corrientes
7
56.151.200
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
753
753000
8
13.565.733
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
13.565.733
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
13.565.733
Aportación del Principado de Asturias
13.565.733
Operaciones de Capital
13.565.733
Operaciones no financieras
69.716.933
ACTIVOS FINANCIEROS
82
10.080
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
822
822000
10.080
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
10.080
Anticipos al personal
10.080
Operaciones financieras
10.080
Total Ingresos
69.727.013
Total
Pág. 138
Sección
69.727.013
Tomo 3
11.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Capítulo
Descripción
Totales
%
1
GASTOS DE PERSONAL
601.450
0,86
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
280.856
0,40
3
GASTOS FINANCIEROS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Operaciones Corrientes
5.545.484
7,95
34.641.912
49,68
41.069.702
58,90
20.756.631
29,77
790.600
1,13
Operaciones de Capital
21.547.231
30,90
Gastos no financieros
62.616.933
89,80
8
ACTIVOS FINANCIEROS
10.080
0,01
9
PASIVOS FINANCIEROS
7.100.000
10,18
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
7.110.080
10,20
69.727.013
100,00
69.727.013
100
Pág. 141
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Servicio
9801 SERVICIOS GENERALES
Programa
441B SANEAMIENTO DE AGUAS
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
12
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
120
120000
121
121000
13
130000
16
166
166000
18
180000
2
421.710
421.710
SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
Sustituciones de personal funcionario
205000
207
207000
21
55.740
55.740
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
118.010
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
118.010
Cuotas sociales
118.010
214000
215
215000
216
216000
217
217000
22
5.890
Provisión social y de personal
5.890
280.856
43.000
MOBILIARIO Y ENSERES
3.000
Mobiliario y enseres
3.000
CÁNONES
40.000
Cánones
40.000
8.800
MATERIAL DE TRANSPORTE
1.000
Material de transporte
1.000
MOBILIARIO Y ENSERES
500
Mobiliario y enseres
500
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
500
Equipos para proceso de información
BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL
Bienes públicos destinados al uso general
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
5.890
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
214
100
55.740
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
205
100
Retribuciones de personal laboral
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
421.810
Retribuciones de personal funcionario
OTROS FONDOS
180
601.450
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
PERSONAL LABORAL
130
Totales
500
6.800
6.800
217.056
MATERIAL DE OFICINA
6.000
220000
Material ordinario no inventariable
5.000
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
220004
Material informático no inventariable
221
40.500
35.000
221000
Energía eléctrica
Combustibles
221009
Otros suministros
222001
223
223000
224
500
SUMINISTROS
221003
222
500
5.000
500
COMUNICACIONES
3.000
Otras comunicaciones
3.000
TRANSPORTE
Transporte
600
600
PRIMAS DE SEGUROS
2.000
224001
Vehículos
1.500
224009
Otros riesgos
500
TRIBUTOS
600
225
225000
226
Tributos
GASTOS DIVERSOS
226001
Atenciones protocolarias y representativas
226005
Remuneraciones a agentes mediadores independientes
600
86.000
1.000
80.000
226006
Reuniones y conferencias
3.000
226009
Otros gastos diversos
2.000
227
227006
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
78.356
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
38.000
227007
Servicios de carácter informático
227008
Explotación de los sistemas de saneamiento
227013
Informes, dictámenes y honorarios profesionales
Pág. 142
9.000
28.356
3.000
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Servicio
9801 SERVICIOS GENERALES
Programa
441B SANEAMIENTO DE AGUAS
Subconcepto
23
230
230000
3
Descripción
Totales
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
12.000
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
12.000
Dietas y locomoción
12.000
GASTOS FINANCIEROS
32
320
320000
33
332
332000
4
5.545.484
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
5.530.484
INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
5.530.484
Intereses de préstamos a largo plazo
5.530.484
DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS
15.000
INTERESES DE DEMORA
15.000
Intereses de demora
15.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40
34.641.912
AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
7.021.583
SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
7.021.583
403003
Coste explotación convenios EDARs San Claudio y Villapérez
7.009.579
403004
Gobierno de Cantabria. Conexión núcleos asturianos a su sistema de saneamiento
403
46
463
12.004
A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO
27.620.329
SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
27.620.329
463009
Costes explotación, mantenimiento y conservación instalaciones
463013
CADASA. Explotación estaciones depuradoras
463014
Ayuntamiento Gijón-EMA. Explotación de sistemas de depuración
3.100.000
18.670.641
5.849.688
Operaciones Corrientes
6
41.069.702
INVERSIONES REALES
61
20.756.631
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
615
615000
62
626
626000
63
3.000
INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
3.000
Aplicaciones informáticas
3.000
INMOVILIZACIONES MATERIALES
6.000
INVERSIÓN EN MOBILIARIO
6.000
Mobiliario
6.000
INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
630
630000
631
631000
7
20.747.631
INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES
1.600.000
Terrenos y bienes naturales
1.600.000
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
19.147.631
Infraestructura y bienes destinados al uso general
19.147.631
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
763
790.600
A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO
790.600
SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
790.600
763010
Compensación y financiación de obras de saneamiento y depuración
100.000
763112
CADASA. Costes de inversión.
445.300
763113
EMA. Costes de inversión.
8
245.300
Operaciones de Capital
21.547.231
Gastos no financieros
62.616.933
ACTIVOS FINANCIEROS
82
10.080
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
821
821000
9
10.080
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
10.080
Préstamos y anticipos al personal
10.080
PASIVOS FINANCIEROS
92
920
920000
7.100.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
7.100.000
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
7.100.000
Amortización de préstamos
7.100.000
Operaciones financieras
7.110.080
Total Gastos
69.727.013
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
69.727.013
Total
Servicio
69.727.013
Total
Sección
69.727.013
Pág. 143
12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO AGROALIMENTARIO
12.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
99 SERIDA
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
Euros
Operaciones Corrientes
7
8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
%
527.425
6,41
4.956.671
60,23
2.000
0,02
5.486.096
66,66
2.713.326
32,97
Operaciones de Capital
2.713.326
32,97
Operaciones no financieras
8.199.422
99,64
30.000
0,36
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
30.000
0,36
8.229.422
100,00
8.229.422
100
Pág. 149
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
99 SERIDA
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
30
303
211.835
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
211.835
154.625
303001
Venta de sementales, carne y leche
303002
Productos del Centro de Investigaciones Agrarias
303003
Suministros y venta de dosis seminales
31
527.425
PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES
57.160
50
PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
313
313026
38
382
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
37.770
Análisis de laboratorio
37.770
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
150
REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS
150
382000
De ejercicios cerrados
382001
Reintegro de ejercicio corriente
39
393
393007
4
37.770
50
100
OTROS INGRESOS
277.670
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
277.670
Otros ingresos
277.670
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40
4.956.671
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
403
403000
45
214.810
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
214.810
Programas de investigación
214.810
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
4.741.861
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
4.741.861
453000
Aportación del Principado de Asturias
4.700.194
453020
Primas de ganado bovino y mantenimiento de ganado ovino y caprino
453
5
41.667
INGRESOS PATRIMONIALES
52
522
522000
59
592
592001
2.000
INTERESES DE DEPÓSITOS
1.000
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
1.000
Intereses cuentas bancarias
1.000
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
1.000
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
1.000
Otros ingresos patrimoniales
1.000
Operaciones Corrientes
7
5.486.096
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70
703
703000
75
753
753000
77
773
773000
78
783
783000
79
2.713.326
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
383.672
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
383.672
Financiación estatal de I+D+I
383.672
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
1.378.636
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
1.378.636
Aportación del Principado de Asturias
1.378.636
DE EMPRESAS PRIVADAS
73.420
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
73.420
Transferencias de capital de empresas privadas
73.420
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
38.070
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
38.070
Otras aportaciones
38.070
DEL EXTERIOR
793
793000
8
839.528
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
839.528
Aportaciones comunitarias
839.528
Operaciones de Capital
2.713.326
Operaciones no financieras
8.199.422
ACTIVOS FINANCIEROS
82
30.000
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
822
822000
30.000
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
30.000
Anticipos al personal
30.000
Operaciones financieras
30.000
Total Ingresos
8.229.422
Total
Pág. 150
Sección
8.229.422
Tomo 3
12.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
99 SERIDA
Capítulo
Descripción
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Totales
4.793.710
Operaciones Corrientes
6
8
INVERSIONES REALES
%
58,25
692.382
8,41
5.486.092
66,66
2.713.330
32,97
Operaciones de Capital
2.713.330
32,97
Gastos no financieros
8.199.422
99,64
30.000
0,36
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
30.000
0,36
8.229.422
100,00
8.229.422
100
Pág. 153
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
99 SERIDA
Servicio
9901 SERVICIOS GENERALES
Programa
542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
10
104
104000
12
120
120000
121
121000
13
130
130000
131
131000
15
152
152000
154
154000
16
166000
18
180
180000
2
62.700
RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS
62.700
Directores Generales y asimilados
1.230.700
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
1.230.600
Retribuciones de personal funcionario
1.230.600
SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
Sustituciones de personal funcionario
200000
203
203000
206
206000
21
212
212000
213
213000
214
214000
215
215000
216
216000
219
219000
22
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
2.482.030
Retribuciones de personal laboral
2.482.030
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
1.500
Sustituciones de personal laboral
1.500
OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1.600
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
Conceptos variables de personal funcionario
CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL
Conceptos variables de personal laboral
100
1.500
1.500
968.320
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
968.320
968.320
OTROS FONDOS
46.860
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
46.860
Provisión social y de personal
46.860
692.382
14.500
TERRENOS Y BIENES NATURALES
100
Terrenos y bienes naturales
100
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
100
Maquinaria, instalaciones y utillaje
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
100
14.300
Equipos para proceso de información
14.300
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
92.017
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
13.850
Edificios y otras construcciones
13.850
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
55.467
Maquinaria, instalaciones y utillaje
55.467
MATERIAL DE TRANSPORTE
22.000
Material de transporte
22.000
MOBILIARIO Y ENSERES
100
Mobiliario y enseres
100
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
100
Equipos para proceso de información
100
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500
Otro inmovilizado material
MATERIAL DE OFICINA
Material ordinario no inventariable
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
220004
100
Cuotas sociales
220000
221
100
2.483.530
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
100
PERSONAL LABORAL
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
200
62.700
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
4.793.710
ALTOS CARGOS
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
166
Totales
Material informático no inventariable
500
574.865
16.160
3.960
10.000
2.200
SUMINISTROS
329.005
189.015
221000
Energía eléctrica
221001
Agua
11.000
221002
Gas
11.000
221003
Combustibles
44.200
221004
Vestuario
16.500
221005
Productos alimenticios
10.000
Pág. 154
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
99 SERIDA
Servicio
9901 SERVICIOS GENERALES
Programa
542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA
Subconcepto
Descripción
221006
Productos farmacéuticos
221009
Otros suministros
221013
Totales
100
19.690
Material de laboratorio y reactivos
27.500
COMUNICACIONES
31.000
222000
Telefónicas
27.500
222001
Otras comunicaciones
3.500
TRANSPORTE
3.000
222
223
223000
224
Transporte
224000
Edificios y locales
224001
Vehículos
224008
Otro inmovilizado
224009
Otros riesgos
225
225000
226
3.000
PRIMAS DE SEGUROS
12.200
500
11.000
500
200
TRIBUTOS
8.000
Tributos
8.000
GASTOS DIVERSOS
3.000
226001
Atenciones protocolarias y representativas
100
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
100
226004
Edición y difusión de publicaciones
100
226008
Cursos de formación
226009
Otros gastos diversos
227
100
2.600
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
172.500
227000
Limpieza y aseo
38.500
227001
Seguridad
11.000
227003
Control y explotación de vertidos
5.000
227007
Servicios de carácter informático
30.000
Otros
88.000
227009
23
230
230000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
11.000
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
11.000
Dietas y locomoción
11.000
Operaciones Corrientes
6
5.486.092
INVERSIONES REALES
61
610
610000
62
2.713.330
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
2.312.078
INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
2.312.078
Gastos de investigación, desarrollo e innovación
2.312.078
INMOVILIZACIONES MATERIALES
621
621000
622
622000
626
626000
8
401.252
CONSTRUCCIONES
50.000
Construcciones
50.000
INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE
341.252
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje
341.252
INVERSIÓN EN MOBILIARIO
10.000
Mobiliario
10.000
Operaciones de Capital
2.713.330
Gastos no financieros
8.199.422
ACTIVOS FINANCIEROS
82
30.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
821
821000
30.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
30.000
Préstamos y anticipos al personal
30.000
Operaciones financieras
30.000
Total Gastos
8.229.422
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
8.229.422
Total
Servicio
8.229.422
Total
Sección
8.229.422
Pág. 155
13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
13.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
Totales
%
6.000
3,65
158.319
96,29
100
0,06
Operaciones Corrientes
164.419
100,00
Operaciones no financieras
164.419
100,00
Total Ingresos
164.419
100,00
164.419
100
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
Pág. 161
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
30
303
303000
4
6.000
PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES
6.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
6.000
Venta de publicaciones
6.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
158.319
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
453
453000
47
154.319
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
154.319
Aportación del Principado de Asturias
154.319
DE EMPRESAS PRIVADAS
473
473002
5
52
522
522000
4.000
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
4.000
Aportación de empresa ALSA
4.000
INGRESOS PATRIMONIALES
100
INTERESES DE DEPÓSITOS
100
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
100
Intereses cuentas bancarias
100
Operaciones Corrientes
164.419
Operaciones no financieras
164.419
Total Ingresos
164.419
Total
Pág. 162
Sección
164.419
Tomo 3
13.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Capítulo
Descripción
Euros
%
1
GASTOS DE PERSONAL
96.900
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
67.519
41,07
Operaciones Corrientes
164.419
100,00
Gastos no financieros
164.419
100,00
Total Gastos
164.419
100,00
164.419
100
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
58,93
Pág. 165
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Servicio
8101 SERVICIOS GENERALES
Programa
455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto
1
13
130
130000
131
131000
16
Descripción
96.900
PERSONAL LABORAL
75.910
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
75.810
Retribuciones de personal laboral
75.810
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
Sustituciones de personal laboral
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
166
166000
18
180
180000
2
212
212000
213
213000
215
215000
216
216000
22
20.050
20.050
OTROS FONDOS
940
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
940
Provisión social y de personal
940
67.519
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
6.500
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.000
Edificios y otras construcciones
2.000
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.000
Maquinaria, instalaciones y utillaje
2.000
MOBILIARIO Y ENSERES
2.200
Mobiliario y enseres
2.200
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
Equipos para proceso de información
MATERIAL DE OFICINA
220000
Material ordinario no inventariable
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
220004
Material informático no inventariable
221
100
20.050
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
100
Cuotas sociales
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
Euros
GASTOS DE PERSONAL
SUMINISTROS
221000
Energía eléctrica
221001
Agua
221003
Combustibles
300
300
59.519
2.700
500
2.000
200
6.640
350
750
4.000
221006
Productos farmacéuticos
221009
Otros suministros
1.500
COMUNICACIONES
2.750
222
40
222000
Telefónicas
1.750
222001
Otras comunicaciones
1.000
223
TRANSPORTE
500
Transporte
500
PRIMAS DE SEGUROS
200
224000
Edificios y locales
100
224009
Otros riesgos
100
TRIBUTOS
100
223000
224
225
225000
226
Tributos
GASTOS DIVERSOS
100
6.629
226001
Atenciones protocolarias y representativas
226002
Información, publicidad y promoción de actividades
226004
Edición y difusión de publicaciones
2.429
226006
Reuniones y conferencias
3.000
226009
Otros gastos diversos
227
500
200
500
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
40.000
28.000
227000
Limpieza y aseo
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
5.000
227007
Servicios de carácter informático
6.000
227009
Otros
227013
Informes, dictámenes y honorarios profesionales
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
230
230000
Pág. 166
500
500
1.500
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
1.500
Dietas y locomoción
1.500
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Servicio
8101 SERVICIOS GENERALES
Programa
455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto
Descripción
Euros
Operaciones Corrientes
164.419
Gastos no financieros
164.419
Total Gastos
164.419
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
164.419
Total
Servicio
164.419
Total
Sección
164.419
Pág. 167
14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
14.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Totales
%
18.500
10,01
166.310
89,99
Operaciones Corrientes
184.810
100,00
Operaciones no financieras
184.810
100,00
Total Ingresos
184.810
100,00
184.810
100
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
Pág. 173
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
30
18.500
PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES
303
303004
4
18.500
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
18.500
Venta de entradas al Museo y publicaciones
18.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
453
453000
46
463
463001
166.310
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
151.191
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
151.191
Aportación del Principado de Asturias
151.191
DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO
15.119
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
15.119
Aportación del Ayuntamiento de Grandas de Salime
15.119
Operaciones Corrientes
184.810
Operaciones no financieras
184.810
Total Ingresos
184.810
Total
Pág. 174
Sección
184.810
Tomo 3
14.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Capítulo
Descripción
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Euros
134.860
%
72,97
49.950
27,03
Operaciones Corrientes
184.810
100,00
Gastos no financieros
184.810
100,00
Total Gastos
184.810
100,00
184.810
100
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
Pág. 177
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Servicio
8201 SERVICIOS GENERALES
Programa
455B CONSORCIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Subconcepto
1
Descripción
Euros
GASTOS DE PERSONAL
13
130
130000
131
131000
16
166
166000
18
134.860
PERSONAL LABORAL
97.570
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
90.530
Retribuciones de personal laboral
90.530
SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL
7.040
Sustituciones de personal laboral
7.040
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
35.970
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
35.970
Cuotas sociales
35.970
OTROS FONDOS
180
180000
2
1.320
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
1.320
Provisión social y de personal
1.320
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
202
202000
21
213
213000
22
49.950
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
6.000
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
6.000
Edificios y otras construcciones
6.000
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
1.500
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.500
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.500
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221
221000
221009
222
222000
224
224000
225
225000
226
42.450
SUMINISTROS
5.410
Energía eléctrica
5.350
Otros suministros
60
COMUNICACIONES
3.200
Telefónicas
3.200
PRIMAS DE SEGUROS
480
Edificios y locales
480
TRIBUTOS
8.570
Tributos
8.570
GASTOS DIVERSOS
22.790
226005
Remuneraciones a agentes mediadores independientes
21.490
226009
Otros gastos diversos
1.300
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
2.000
227
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
2.000
Operaciones Corrientes
184.810
Gastos no financieros
184.810
Total Gastos
184.810
Total
Pág. 178
Programa
184.810
Total
Servicio
184.810
Total
Sección
184.810
Tomo 3
15. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
15.1. Estado de ingresos
Principado de Asturias
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Capítulo
Descripción
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
8
Totales
%
300
0,04
741.640
98,35
130
0,02
Operaciones Corrientes
742.070
98,41
Operaciones no financieras
742.070
98,41
12.000
1,59
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Ingresos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
12.000
1,59
754.070
100,00
754.070
100
Pág. 183
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subconcepto
3
Descripción
Euros
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
39
393
393007
4
300
OTROS INGRESOS
300
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
300
Otros ingresos
300
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
453
453000
5
52
522
522000
8
741.640
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
741.640
ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
741.640
Aportación del Principado de Asturias
741.640
INGRESOS PATRIMONIALES
130
INTERESES DE DEPÓSITOS
130
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
130
Intereses cuentas bancarias
130
Operaciones Corrientes
742.070
Operaciones no financieras
742.070
ACTIVOS FINANCIEROS
82
12.000
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
822
822000
12.000
CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO
12.000
Anticipos al personal
12.000
Operaciones financieras
12.000
Total Ingresos
754.070
Total
Pág. 184
Sección
754.070
Tomo 3
15.2. Estado de gastos
Principado de Asturias
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección
93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Capítulo
Descripción
Euros
%
1
GASTOS DE PERSONAL
537.330
71,26
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
101.464
13,46
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8
103.276
13,70
Operaciones Corrientes
742.070
98,41
Gastos no financieros
742.070
98,41
12.000
1,59
ACTIVOS FINANCIEROS
Operaciones financieras
Total Gastos
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Sección
12.000
1,59
754.070
100,00
754.070
100
Pág. 187
2017
PRESUPUESTOS GENERALES
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Servicio
9301 SERVICIOS GENERALES
Programa
322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subconcepto
1
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
10
104
104000
11
110
110000
12
120000
121
121000
13
65.340
RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS
65.340
Directores Generales y asimilados
65.340
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
44.160
RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
44.160
Retribuciones de personal eventual de Gabinete
44.160
130000
16
166
166000
18
280.330
Retribuciones de personal funcionario
280.330
SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
Sustituciones de personal funcionario
180000
2
62.950
62.950
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
79.210
CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
79.210
Cuotas sociales
79.210
202000
206
206000
21
5.240
Provisión social y de personal
5.240
212000
215
215000
216
216000
22
1.750
1.000
Edificios y otras construcciones
1.000
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
Equipos para proceso de información
750
750
11.700
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
6.500
Edificios y otras construcciones
6.500
MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliario y enseres
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
Equipos para proceso de información
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
101.464
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
5.240
PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
202
100
62.950
RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
100
Retribuciones de personal laboral
OTROS FONDOS
180
280.430
RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
PERSONAL LABORAL
130
537.330
ALTOS CARGOS
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
120
Euros
200
200
5.000
5.000
86.514
MATERIAL DE OFICINA
3.700
220000
Material ordinario no inventariable
2.500
220002
Libros, revistas y otras publicaciones
200
220004
Material informático no inventariable
1.000
221
SUMINISTROS
5.700
221000
Energía eléctrica
5.000
221009
Otros suministros
222
222001
223
223000
224
10.000
Otras comunicaciones
10.000
TRANSPORTE
2.000
Transporte
2.000
PRIMAS DE SEGUROS
1.212
224000
Edificios y locales
224008
Otro inmovilizado
226
700
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
900
312
44.362
226001
Atenciones protocolarias y representativas
226004
Edición y difusión de publicaciones
22.750
6.000
15.000
226006
Reuniones y conferencias
226008
Cursos de formación
72
226009
Otros gastos diversos
540
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
19.540
227000
Limpieza y aseo
13.500
227001
Seguridad
Pág. 188
1.000
Tomo 3
Principado de Asturias
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección
93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Servicio
9301 SERVICIOS GENERALES
Programa
322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subconcepto
Descripción
227006
Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación
227007
Servicios de carácter informático
227009
23
Euros
540
4.000
Otros
500
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
230
230000
4
1.500
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
1.500
Dietas y locomoción
1.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
481
103.276
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
103.276
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
103.276
481020
Becas
481029
FADE. Participación en el CES
2.640
40.254
481030
UGT. Participación en el CES
30.191
481031
CCOO. Participación en el CES
30.191
8
Operaciones Corrientes
742.070
Gastos no financieros
742.070
ACTIVOS FINANCIEROS
82
12.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
821
821000
12.000
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
12.000
Préstamos y anticipos al personal
12.000
Operaciones financieras
12.000
Total Gastos
754.070
Total
Estados numéricos de Organismos y Entes
Programa
754.070
Total
Servicio
754.070
Total
Sección
754.070
Pág. 189