Ref.: Régimen de Negociaciones en divisas de Exportac

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
COMUNICACIÓN “B” 11371
14/09/2016
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Régimen de Negociaciones en divisas de
Exportaciones de Bienes - Módulo Baja de
Reportes.
____________________________________________________________
Nos dirigimos a Uds. con relación al Seguimiento de ingreso de divisas de exportaciones de bienes (Comunicación “A” 3493 y complementarias) a efectos de informarles las especificaciones técnicas y operativas referidas al módulo “Baja de Reportes”.
Se adjunta anexo con el detalle de las instrucciones operativas, especificaciones técnicas y demás consideraciones operativas sobre el tema de la referencia.
Esta Comunicación entrará en vigencia el día 22/09/2016; es decir a partir de dicha fecha las entidades podrán remitir los pedidos de baja a través de este módulo.
A los efectos de proporcionar tiempo para que las entidades financieras se ajusten a lo
requerido por la presente, los pedidos de bajas podrán continuar siendo requeridos por nota hasta el
14/10/2016 inclusive.
A partir de dicha fecha, los pedidos de baja de reportes realizados por la entidad, en
virtud de los motivos previstos en el anexo de la presente, deberán canalizarse a través de este
módulo.
Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Marina Ongaro
Gerente Principal de Exterior y Cambios
ANEXO
Alejandro Sindona
Gerente Principal de Desarrollo de Sistemas
-1-
B.C.R.A.
Especificaciones Técnicas y Operativas
Anexo a la
Com. “B”
11371
Generalidades
En el Esquema de Mensajería se implementará una nueva facilidad para el envío de pedidos de
bajas datos referidos al módulo “Baja de reportes” del seguimiento de ingreso de divisas de exportaciones de bienes, los cuales serán enviados bajo el código de archivo “KAJ”.
Dicho código se deberá incorporar en el Sistema IDEAR mediante las funciones que dispone este
aplicativo.
Instrucciones operativas
Los archivos estarán identificados con el nombre: CCCXEEEEE.NN, donde:
CCC: es el código de archivo “KAJ”
X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado
EEEEE: es el código de la entidad declarante
NN: es el número de orden (01 a 99)
a.
Diseño de registro
Campo
Entidad
Separador
Cod_Apartado
Separador
Destinación
Separador
Tipo
N
A
A
A
A
A
Longitud
7
1
3
1
16
1
Nro_Identif
N
8
Separador
A
1
Cuit
N
11
Separador
A
1
Motivo de baja
A
2
Separador
A
1
Observaciones
Código de la Entidad a cargo del Seguimiento
Fijo “;”
Código de operatoria (“KAA”, “KAB”, “KAC”, “KAD” ó “KAE”)
Fijo “;”
Número de destinación de exportación a consumo.
Fijo “;”
Número de Cumplimiento (“KAA”) / Número de Incumplimiento (“KAB” y “KAD”). En los apartados “KAC” y “KAE” se
informan con 0 (cero)
Fijo “;”
Cuit del exportador consignado en el registro a darse de
baja
Fijo “;”
Motivo de la baja según la tabla de códigos presentada en
punto b. Instrucciones.
Fijo “;”
-2-
b.
Instrucciones:
A través de este módulo las entidades podrán requerir las bajas de los reportes previamente remitidos por cualquiera de los siguientes módulos:
KAA:
KAB:
KAC:
KAD
KAE
CUMPLIDOS
INCUMPLIDOS
EXTENSIONES AMPARADAS
INCUMPLIDOS EN GESTIÓN DE COBRO
OTRAS IMPUTACIONES ADMITIDAS.
Las solicitudes que correspondan a reportes de los apartados KAB ó KAE y sean procesadas en
forma exitosa, resultarán en la eliminación de todas las secuencias que componían el reporte dado
de baja. La entidad deberá transmitir nuevamente, a través de los mecanismos habituales, la porción de los mismos que continúe siendo válida.
En todos los casos, el número de permiso y/o CUIT a consignarse son aquellos que constan en el
reporte que se solicita sea dado de baja, incluso cuando la baja sea solicitada porque dichos datos
fueron indicados incorrectamente en el registro remitido originalmente.
En caso de requerirse la baja de reportes de los apartados KAA, KAB ó KAD, en el campo
“Nro_Identif” se deberá consignar el Nro. de cumplimiento ó incumplimiento, según corresponda,
oportunamente asignado por la entidad al reporte que se solicita sea dado de baja. En los casos de
los apartados KAC y KAE, este campo se completará con 0.
El campo “Motivo de baja” deberá ser completado respetando la correspondencia entre
“Cod_apartado” y código de motivo, en base al siguiente cuadro:
Apartado
KAA
KAB
KAC
KAD
KAE
Código
A1
A2
B1
B2
B3
B4
C1
C2
D1
D2
E1
E2
Descripción
Baja para rectificación de datos incluidos en la certificación
Anulación de certificación de cumplido
Baja para rectificación de datos incluidos en la denuncia de incumplido
Anulación de denuncia de incumplido por permiso anulado o inexistente en aduana
Anulación de denuncia de incumplido por permiso con fecha de vencimiento no ocurrida
Anulación de denuncia de incumplido porque nominación corresponde a otro banco
Baja para rectificación de datos incluidos
Anulación de datos remitidos
Baja para rectificación de datos incluidos en la certificación
Anulación de certificación de incumplido en gestión de cobro
Baja para rectificación de datos reportados para el permiso
Anulación de los datos reportados para el permiso
Dado que la rectificación de los incumplidos abiertos puede ser efectuada directamente a través del
apartado KAB, el código de motivo B1 solo se admitirá en el caso de incumplidos cerrados, es decir,
aquellas denuncias para las cuales el campo “monto pendiente” sea igual a cero.
El motivo de baja consignado constituye una declaración jurada por parte de la entidad. Al consignarse un código de motivo que corresponda a una baja para rectificación, la entidad financiera asume el compromiso de concretar tal rectificación dentro de las 48 horas hábiles de recibida la notificación de la aceptación de la baja solicitada.
-3-
c.
Etapas del proceso
A partir del envío de la información por parte de la entidad, el archivo será procesado por el BCRA,
siendo posible para cada registro remitido las siguientes tres situaciones:
Baja procesada: implica que la baja solicitada fue ejecutada con éxito y el registro referido fue
excluido de la base activa del BCRA, quedando la información almacenada en
tablas de auditoría del BCRA.
Baja rechazada: implica que la baja solicitada no se ejecutó ya que se detectaron errores o
inconsistencias en la información remitida por la entidad.
Baja a analizar: implica que, en virtud del motivo indicado, la solicitud ha sido derivada al área
técnica para que realice un análisis específico sobre la baja requerida. Una
vez concluido el análisis, la entidad será notificada si la baja ha sido procesada o rechazada por los mecanismos previstos en la presente.
Mientras una baja se encuentre bajo análisis no se admitirán nuevas solicitudes de baja por el mismo apartado, permiso de embarque y número de identificación, notificando tal situación a la entidad
a través de un mensaje de error.
d.
Bajas de registros asociados en otros apartados
i).
En caso de que se procese exitosamente una solicitud de baja de una certificación de
cumplido en el apartado KAA y existiese una denuncia de incumplimiento “cerrada” asociada a dicho cumplido, el sistema procederá automáticamente a excluir dicho reporte del
apartado KAB.
Tal situación será notificada conjuntamente con la baja del reporte del apartado KAA en el
archivo de respuesta de registros correctos.
La denuncia de incumplimiento, abierta o cerrada según corresponda, deberá ser nuevamente transmitida por la entidad financiera a través de los mecanismos habituales.
ii). En caso de que se procese exitosamente una solicitud de baja de una denuncia de incumplido en el apartado KAB y existiese una certificación de incumplido en gestión de cobro asociada a dicha denuncia, el sistema procederá automáticamente a excluir dicho reporte del apartado KAD.
Tal situación será notificada conjuntamente con la baja del reporte del apartado KAB en el
archivo de respuesta de registros correctos.
La certificación de incumplido en gestión de cobro, en caso de corresponder, deberá ser
nuevamente transmitida por la entidad a través de los mecanismos habituales.
-4-
e.
Archivo de respuesta con errores
En caso de que el sistema detecte errores o la existencia de bajas analizar generará un archivo que
se identificará de la siguiente manera:
Nombre del archivo: CCCXNNNNNYYE.ERR, donde:
CCC: es el código de archivo “KAJ”
X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado
NNNNN: es el código de la entidad remitente
YY: es el número de orden (01 al 99)
E: es un carácter fijo que indica que es un archivo de error
El archivo contendrá un registro por cada baja que deba ser remitida al área técnica para su análisis
y se identificará de la siguiente manera:
Baja a Analizar: Registro: (Nro registro) Apartado (Cod_Apartado) Nro. Id. (Nro_Identif) Destinación: (Destinación)
El archivo contendrá un registro por cada error detectado con el siguiente mensaje:
Baja Rechazada: Registro: (Nro registro) Apartado (Cod_Apartado) Nro. Id.: (Nro_Identif)
Destinación: (Destinación) + (Código de error)
Los códigos que describen los errores que pueden presentarse son los siguientes:
• Error 01: El archivo y/o el registro está vacío.
• Error 02: La cantidad de campos informados es incorrecta
• Error 03: El campo no se informó
• Error 04: La longitud del campo es incorrecta.
• Error 05:
La Entidad Informante no coincide con la entidad del nombre de archivo
• Error 06: Registro duplicado.
• Error 07: El dato consignado no es válido
• Error 08: El campo debe ser cero para el código de apartado indicado
• Error 09: Motivo no admitido para el código de apartado indicado.
• Error 10: Nro. de identificación indicado no coincide con el que consta en la base para el
permiso
• Error 11: No existe un registro en base que coincida con entidad, permiso, Nro de identificación.
• Error 12: El Cuit indicado no coincide con el existente en base.
-5-
• Error 13: La Entidad/Destinación/N° de identificación aún se encuentra en análisis
• Error 14: Incumplido Abierto – La rectificación debe realizarse por Reporte KAB
• Error 15: El permiso indicado no se encuentra anulado según lo informado por la Aduana
• Error 16
El permiso está vencido y no consta una certificación de cumplido emitida antes
del vencimiento.
• Error 17: Los datos existentes en nuestros registros no avalan el motivo enunciado.
• Error 18: Baja desestimada por haber sido procesada automáticamente por exclusión de un
registro de otro apartado.
f.
Archivo de respuesta de registros correctos
Si la información resultase en una baja procesada exitosamente, se generará un archivo según se
indica:
Nombre del archivo: CCCXNNNNNYY.OK, donde:
CCC: es el código de archivo “KAJ”
X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado
NNNNN: es el código de la entidad remitente
YY: es el número de orden (01 al 99)
El archivo contendrá un registro por cada baja procesada exitosamente, que se identificará junto
con el siguiente mensaje:
Baja Procesada: Registro: (Nro registro) Apartado (Cod_Apartado) Nro. Id. (Nro_Identif) Destinacion: (Destinación)
El archivo será encriptado de acuerdo a lo establecido para el intercambio de archivos vía IDEAR.
Los archivos que hubiesen arrojado error o los archivos cuya información hubiese superado las reglas de validación se encontrarán accesibles en la plataforma de IDEAR.
Consideraciones del entorno informático
Ante cualquier duda o inconveniente comunicarse con la Mesa de Ayuda del STAF:
- TE: 4348-3929 eMail: [email protected]