INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS I SEMESTRE 2015 Dando cumplimiento a la Directiva Ministerial 26 del Ministerio de Educación Nacional donde se establecen las orientaciones para la rendición de cuentas en los Establecimientos Educativos, se indica la periodicidad de esta rendición y los mecanismos de divulgación; la Institución Educativa DIVERSIFICADO DE CHIA presenta el informe del primer semestre de la vigencia 2015 por sus diferentes componentes. 1. GESTIÓN DIRECTIVA META: Lograr que el al menos el 80% de la comunidad educativa se apropie del horizonte institucional INDICADORES ACTIVIDAD Publicar en cartelera general el horizonte institucional. – AVANCES 100% publicidad en la Pagina Institucional www.conaldi.edu.co Talleres de manual de convivencia en noviembre de 2014. Los miembros de la comunidad educativa dan cuenta en su Realizar talleres cotidianidad de la misión, visión y de inducción a principios institucionales padres de familia en donde se dé a conocer el horizonte institucional. Por medio la página institucional y los talleres de manual de convivencia se ha propendido por que los padres de familia, docentes, estudiantes y comunidad en general se apropien de la misión, visión, valores: conaldi.edu.co/horizonte institucional. META: CULTURA INSTITUCIONAL: Al finalizar el año 2015 el 90% de la comunidad educativa reconocerá dentro de la cultura institucional los diferentes mecanismos de comunicación establecidos. Al mes de Octubre de 2015 se habrá implementado una política institucional para identificar, publicar y reconocer las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. INDICADORES AVANCES ACTIVIDAD 100% publicidad en la Pagina Institucional www.conaldi.edu.co Cumplimiento de cronogramas, seguimiento de conducto regular y solución a situaciones diversas. Publicación de la política institucional de reconocimiento. Designación de docentes administrativos y miembros de la comunidad que merecen reconocimiento. Izadas de bandera cuadro de honor Publicación en página web Se realizan las Izadas de bandera. Publicación de cuadro de honor (top 100 mejores) META: CLIMA ESCOLAR: El 80% de los estudiantes de la Institución participen de programas que promuevan el uso adecuado del tiempo libre. INDICADORES AVANCES ACTIVIDAD Número de estudiantes participantes en los diferentes programas que ofrecen oportunidad de hacer uso adecuado del tiempo libre. Los estudiantes nuevos se identifican con la institución generando sentido de pertenencia con ella. Divulgar la información referente a cursos o programas extensivos que propenden por el buen uso del tiempo libre. Semana de inducción y recibimiento a estudiantes nuevos en el aula. Se realizó la jornada de inducción a estudiantes nuevos. Se establecieron recursos y tiempo para actividades como: juegos intercursos, día de la cometa META: DIRECCIONAMIENTO: Fortalecer en un 95% los procesos directivos. INDICADORES AVANCES ACTIVIDAD Conformación del equipo directivo para la organización y ejecución de las actividades institucionales Reuniones semanales con Coordinadores, personal administrativo para establecer cronogramas y evaluación de actividades 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2.1 COMPOSION DE LOS INGRESOS VIGENCIA 2015. PRESUPUESTO TOTAL APROBADO: $266. 765.905 FUENTE INGRESOS 2015 % PRESUPUESTAL RECURSOS PROPIOS $ 21.007.000,00 8% GRATUIDAD SGP $ 228.452.139,00 86% REC. BALANCE $ 17.306.766,00 6% Se realizan periódicamente las reuniones y se deja acta de lo discutido. Los ingresos propios corresponden a los recaudos por: arrendamiento de tienda escolar Sede Santa Lucia, Restaurante Escolar Sede Conaldi y Certificados expedidos a exalumnos. FUENTE DE RUBRO DETALLE PRESUPUESTO FINANCIACION 1. INGRESOS $ 266.765.905 1.1 INGRESOS OPERACIONALES $1.800.000 1.1.1 DERECHOS ACADEMICOS 1.1.1.1 EDUCACIÓN FORMAL ADULTOS 1.1.2 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS $1.800.000 1.1.2.5 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS R. PROPIOS $1.800.000 1.1.2.6 DERECHOS DE GRADO 1.2 RENTAS CONTRACTUALES $ 19.170.000 1.2.1 ARRENDAMIENTOS R. PROPIOS $19.170.000 1.2.2 OTRAS RENTAS CONTRACTUALES 1.3 TRANSFERENCIAS 1.3.1 DEL NIVEL NACIONAL 1.3.1.1 SGP POR GRATUIDAD – CONPES Sgp/2015 $228.452.139 1.5 RECURSOS DE BALANCE $ 17.343.766 1.5.1 SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR 1.5.1.1 RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN R.PROPIOS $ 3.808.689 1.5.1.2 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP SGP $ 13.498.077 1.5.1.3 RECUSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN 1,5,2 RENDIMIENTOS DE OPERACIONES FINANCIERAS $ 37.000 1,5,2,1 PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN PROPIOS $ 37.000 1,5,2,2 PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESP. 2.2 COMPOSION DE LOS GASTOS VIGENCIA 2015. PRESUPUESTO TOTAL APROBADO: $266. 765.905 TOTAL GASTOS 266.765.905,00 FUNCIONAMIENTO 79.382.705,00 ADQUISICIÓN DE BIENES 36.573.783,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.782.783,00 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 19.791.000,00 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 42.808.922,00 SEGUROS 12.000.000,00 SERVICIOS PÚBLICOS (internet, moviles. Fijos) 21.708.922,00 MANTENIMIENTO 4.000.000,00 HONORARIOS 3.600.000,00 GASTOS BANCARIOS 1.500.000,00 OTROS GASTOS MENORES INVERSIÓN Actividades lúdico-culturales y de incentivo al sentido de pertenencia 187.383.200,00 10.000.000,00 Mantenimiento preventivo y reparación de planta física y muebles de las sedes y adecuacion de baños 4.500.000,00 Acciones de mejoramiento a la gestion academica, 1.200.000,00 PROYECTO PREVENCION DE DESASTRES Y SALUBRIDAD 4.183.200,00 MEJORAMIENTO DE PLANTA FISICA 11.000.000,00 AMPLIACION y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CCT CONALDI, SANTA LUCIA, LUNA NUEVA 8.000.000,00 RENOVACION DE LAMPARAS E ILUMINACION DE LA IE. 4.000.000,00 REPARACION DE BATERIAS DE BAÑOS DOTACION DE MUEBLES Y MOBILIARIO A AULAS DE CLASE 4.000.000,00 DOTACION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLERES 11.000.000,00 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000.000,00 ADECUACION DE AULAS PARA MEJORAMIENTO ACADEMICO 3.500.000,00 MODERNIZACION DE AULAS TECNOLOGICAS 12.380.000,00 ADECUACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION 10.000.000,00 PROYECTO USO DEL TIEMPO LIBRE 6.000.000,00 FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CONALDISTA FERIA TECNICA 3.000.000,00 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 10.800.000,00 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONALDI 1973-2015 11.000.000,00 DEPURACION DE INVENTARIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO 11.000.000,00 11.800.000,00 ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION 5.000.000,00 FORTALECIMIENTO DE LA BANDA MUSICO MARCIAL IE DIVERSIFICADO 7.000.000,00 APOYO AL PROYECTO COLEGIOS SALUDABLES ADECUACION DE SALA DE SISTEMAS PARA CONVENIO SENA ARTICULACION ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 4.000.000,00 5.020.000,00 10.000.000,00 MATERIAL DIDACTICO -AREAS ACADEMICAS 4.500.000,00 IMPLEMENTACIÒN DE ESPECIALIAD DE EDUCACACION FISICA 4.500.000,00 ADMINISTRACION DE PLANTA FISICA Y RECURSOS META: El 100% de la comunidad tendrá conocimiento de los ingresos y gastos institucionales realizados durante el año lectivo. INDICADORES AVANCES ACTIVIDAD La comunidad tendrá certeza de que los recursos se administran adecuadamente. Los representantes al consejo directivo publicarán mensualmente a través de carteleras, la página web o informes en asambleas generales la inversión de recursos. Se realizó el mejoramiento de tres salones: RUBRO: 2.2.1.5 MEJORAMIENTO DE PLANTA FISICA 1. CAMBIO DE TECHO SALON MATEMATICAS TERCER PISO /EDIFICIO NORTE En la asamblea general de padres de familia, realizada el 28 de febrero, se realizó la rendición de cuentas. En la página Institucional enlace http://conaldi.edu.co/consejodirectivo.html, se encuentran publicados los informes de ejecuciones de cada mes, conforme a lo establecido en el decreto 4791. CAMBIO DE TECHOS EN DOS SALONES ESPECIALIDAD DE SISTEMAS INFORME FINANCIERO: EJECUCION PASIVA CON CORTE A 30 DE JULIO DE 2015 Traslados Ejecución PRESUPUESTO aprobados junio de 2 de junio 2015 2 TOTAL GASTOS SALDO POR EJECUTAR CONTRATOS EJECUTADOS Y APROPIADOS 266.765.905 2.014.000 91.759.082 13.623.850 123.676.725 MATERIALES Y 2.1.1.1.3 SUMINISTROS 16.782.783 7.929.276 IMPRESOS Y 2.1.1.1.4 PUBLICACIONES 19.791.000 3.140.000 2.1.1.2.1 SEGUROS SERVICIOS 2.1.1.2.5 PÚBLICOS Ejecución julio de 2015 $4414360 papelería y útiles; $3514916 elementos de 4.718.512 aseo Contrato de sistematización de notas y pagina Web Fotocopias de año 2014 12.401.000 $3,140,000 12.000.000 21.708.922 2.1.1.2.6 MANTENIMIENTO 4.000.000 2.1.1.2.7 HONORARIOS 3.600.000 12.000.000 contrato 1.623.668 1.800.000 1.623.850 12.274.229 mantenimiento de fotocopiadora Pendiente pago de cerrajero, 3.634.600 vidrios etc Contrato Contador en 1.800.000 ejecución GASTOS 2.1.1.2.8 BANCARIOS 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.2.1.9 Actividades lúdicoculturales y de incentivo al sentido de pertenencia Mantenimiento preventivo y reparación de planta física y muebles de las sedes y adecuación de baños Acciones de mejoramiento a la gestión académica, PROYECTO PREVENCION DE DESASTRES MEJORAMIENTO DE PLANTA FISICA AMPLIACION y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CCT CONALDI, SANTA LUCIA, LUNA NUEVA RENOVACION DE LAMPARAS E ILUMINACION DE LA IE. REPARACION DE BATERIAS DE BAÑOS DOTACION DE MUEBLES Y MOBILIARIO A AULAS DE CLASE DOTACION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA 2.2.1.10 TALLERES COMPRA DE MAQUINARIA Y 2.2.1.11 EQUIPO ADECUACION DE AULAS PARA MEJORAMIENTO 2.2.1.12 ACADEMICO 1.500.000 10.000.000 2.014.000 4.500.000 780.910 2.014.000 proyecto ´Praes $2.000.000 proyecto English day 7.986.000 $1.000.000 1.560.000 Arreglo de butacos, 2.940.000 laboratorios 1.200.000 0 0 Aplicación de gel, repelente de palomas, limpieza de 2.431.598 nidos, Se realizó mejoras a los techos. Salón matemáticas, inglés, especialidad de 0 sistemas 4.183.200 11.000.000 8.000.000 4.000.000 1.402.914 3.953.400 5.800.000 5.800.000 Contrato pendiente para traslado de 8.000.000 cámaras Compra de lámparas balastro 46.600 electrónico No se ejecutó y 0 se trasladó a 7.000.000 3.000.000 4.000.000 8.000.000 3.000.000 Compra de insumos para talleres, primera 7.050.000 entrega 3.950.000 10.000.000 3.540.000 3.500.000 3.411.400 COMPRA DE 6.460.000 MOTOR Compra de gabinetes, cable hdmi, estabilizadores, canaleta para instalación de computadores 88.600 en salones MODERNIZACION DE AULAS 2.2.1.13 TECNOLOGICAS ADECUACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE 2.2.1.14 INFORMACION PROYECTO USO 2.2.1.15 DEL TIEMPO LIBRE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CONALDISTA FERIA 2.2.1.16 TECNICA MANTENIMIENTO DE LA 2.2.1.17 INFRAESTRUCTURA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONALDI 19732.2.1.18 2015 DEPURACION DE 2.2.1.19 INVENTARIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE 2.2.1.20 COMPUTO ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO PARA CEREMONIA 2.2.1.21 DE GRADUACION FORTALECIMIENTO DE LA BANDA MUSICO MARCIAL 2.2.1.22 IE DIVERSIFICADO 2.2.1.23 2.2.1.24 2.2.1.25 2.2.1.26 APOYO AL PROYECTO COLEGIOS SALUDABLES ADECUACION DE SALA DE SISTEMAS PARA CONVENIO SENA ARTICULACION ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL DIDACTICO -AREAS ACADEMICAS Compra de computadores para salones y sala de sistemas sede 80.000 conaldi 10.000.000 2.380.000 12.300.000 10.000.000 9.876.000 6.000.000 2.000.000 Compra de televisores tipo 124.000 smart tv Festival de danza folclórica 4.000.000 colombiana 9.140.000 3.000.000 noviembre Cambio de canal taller sistemas, limpieza de sumideros sedes, cambio 0 de rejillas 3.000.000 5.000.000 5.800.000 1.660.000 11.000.000 5.170.000 11.000.000 5.170.000 11.800.000 3.739.500 5.000.000 7.000.000 4.000.000 5.019.500 10.000.000 4.500.000 2.160.500 5.000.000 7.000.000 7.400.000 2.380.000 Estado del contrato 50% 5.830.000 ejecutado Contrato ejecutado en 5.830.000 60% Compra de instrumento banda músico 0 marcial Compra de filtro sede campincito, repuestos para los existentes , 399.100 herramientas Compra de componentes y otros para adecuación de 500 sala de SENA 10.000.000 4.481.428 Compra de elementos de 18.572 laboratorio IMPLEMENTACIÒN DE ESPECIALIAD DE EDUCACACION 2.2.1.27 FISICA 4.500.000 Compra de elementos deportivos para la especialidad de educación 0 física y sedes 4.500.000 META: El 100% de la comunidad reconocerá las buenas prácticas en el ámbito pedagógico y administrativo. INDICADORES AVANCES ACTIVIDAD Se evidencia satisfacción a nivel docente y del personal administrativo al ser reconocidos por la calidad de su gestión. Izadas de bandera cuadro de honor, publicación en página web Se realizó izada de bandera día del docente. Se realizó salida pedagógica A la montaña del Oso, endonde se reconoció la labor docente. A los docente que han diseñado y puesto en funcionamiento su blog, se les envió felicitación escrita, estos elementos pueden ser consultados en el enlace: http://conaldi.edu.co/blogs.html TALENTO HUMANO: META: El 100% de la comunidad educativa conocerá los mecanismos establecidos para la solución de los diversos conflictos que puedan presentarse entre los diferentes miembros de la institución. INDICADORES Se evidenciaran mejoramientos en la convivencia escolar a partir de los ajustes realizados al manual de convivencia atendiendo los lineamientos establecidos por la ley 1620. de 2013 ACTIVIDAD Ajustes al manual de convivencia con la participación de representantes de los distintos estamentos escolares. AVANCES Se realizó el ajuste al manual de convivencia. Se realizan reuniones periódicas con docentes. Se atiende oportunamente los casos de convivencia plasmando sus respectivas actas. 1. GESTIÓN ACADÉMICA. META: Al menos el 50% de las espacios pedagógicos se desarrollen utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación INDICADORES El plan de aula debe evidenciar el uso de las herramientas tecnológicas instaladas den cada salón, para facilitar la práctica pedagógica. AVANCES ACTIVIDAD Concientizar a los docentes sobre la apropiación y los beneficios de los implementos tecnológicos instalados para su quehacer pedagógico. Generar un instrumento de verificación del uso de las nuevas tecnologías en el aula. En la actualidad existen 12 aulas con Televisor tipo Smart y computador. Se generó de verificación del uso de las nuevas tecnologías en el aula. META: Generación de un banco de preguntas, de mínimo de 50 ítems de cada una de las áreas a evaluar, cumpliendo con las especificaciones de las pruebas TIPO SABER META: El 35% de los estudiantes de la secundaria, aprobaran la prueba bimestral INDICADORES Creación del banco digital de preguntas. *Los resultados de las pruebas bimestrales deberán evidenciar que mínimo el 35% aprobó. AVANCES ACTIVIDAD Capacitación en estrategias para la elaboración y resolución de preguntas en el formato para las pruebas de competencias SABER 3,5,9 y 11 en psicometría (TRI) Por áreas académicas construirán META: Mínimo el 93% de los estudiantes deben ser promovidos INDICADORES AVANCES ACTIVIDAD Se evidenciará periodo a periodo la reducción de asignaturas reprobadas o con niveles bajos de desempeño Periodo a periodo se está revisando el informe Se han revisado los informes estadísticos por asignatura y curso, realizando reuniones con los docentes que superan el 30% de estudiantes con desempeño bajo, para implementar estrategias de superación de las dificultades. 2. GESTIÓN COMUNITARIA METAS: ESCUELA DE PADRES: Posibilitar un espacio de encuentro y reflexión que ayude al padre de familia a identificar opciones para la educación integral de sus hijos; proporcionándoles diversas estrategias que les permitan apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios propios de los procesos de desarrollo por los cuales pasan sus hijos en las diferentes etapas de su vida. Objetivos: • Promover cambio de actitud de los padres de familia frente a su responsabilidad en el proceso de formación pedagógica, humana y trascendental. • Sensibilizar sobre la importancia del buen trato y sana convivencia entre los miembros de la familia. • Propiciar momentos de reflexión en torno a situaciones problémicas de la vida cotidiana. • • • • Fomentar la comunicación afectiva y asertiva entre los integrantes del núcleo familiar. Promover entre los miembros del grupo familiar el cumplimiento de sus roles y responsabilidades. Incrementar los conocimientos y habilidades para la educación de los hijos. Orientar en la búsqueda de soluciones a las problemáticas actuales de los niños y niñas de la institución. INDICADORES Al menos el 20% de los padres de familia están inscritos en el proyecto de escuela de padres Se comprueba la asistencia de por lo menos el 50% de los padres escritos en el proyecto a los talleres de capacitación. AVANCES ACTIVIDAD Sensibilización de los padres de familia Realización de talleres acorde a las problemáticas que deben ser atacadas por el núcleo familiar Se realizó la inscripción de los padres al proyecto en la Asamblea General de Padres 28 de febrero de 2015. Se realizan talleres periódicos sobre temas específicos. Se presentó los resultados de proyecto en la celebración del día de la familia. METAS: Al finalizar el año 2015, el 90% de la comunidad reconocerá el quehacer pedagógico y carácter técnico de la institución. INDICADORES El 90% de los padres de familia asistirán a la FERIA TECNICA AVANCES ACTIVIDAD Invitación a la comunidad para apreciar los proyectos desarrollados por el área técnica. Realización de la feria Técnica en espacios apropiados y días en los que los padres y comunidad puedan acercarse a la institución a apreciar los proyectos desarrollados por los estudiantes. Se organizó el cronograma estableciendo que la feria técnica se realizará viernes y sábado a mediados de noviembre. META: Incentivar a los padres de familia en el acompañamiento de las familias en procesos formativos. INDICADORES AVANCES ACTIVIDAD El 90% de los padres asisten a la citaciones y entrega de informes de sus hijos y /o acudidos. Entrega de informes, reuniones de padres de familia, Día de la Familia. Se realizan la entrega de informes de manera personalizada para permitir un dialogo pedagógico entre los docentes, el padre de familia y los estudiantes. Se realizó el día de la familia con un acto cultural. 4º ¿QUE SE PROYECTA A FUTURO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO? Énfasis de Política Educativa Cierre de brechas Nombre del Indicador Porcentaje de estudiantes beneficiados con gratuidad (1) Descriptores de indicadores Mide la participación porcentual de estudiantes matriculados en el establecimiento educativo oficial beneficiados con gratuidad Forma de cálculo o pregunta a responder Periodicidad para medir indicadores = 100 % 2750 Semestral 100% Porcentaje de estudiantes pertenecientes a poblaciones vulnerables que son beneficiarios de algún programa de permanencia (2) DESPLAZADOS Estudiantes pertenecientes a poblaciones vulnerables que son beneficiarios de algún programa de permanencia como los de alimentación y/o transporte entre otros, en los establecimientos educativos oficiales. Transporte= .almuerzo escolar= ## (Número total de población en edad escolar en condición de vulnerabilidad beneficiaria de algún programa de permanencia/ número total de población en edad escolar en condiciones de vulnerabilidad matriculada) x 100 EJEMPLO Semestral TRANSPORTE ESCOLAR 1023 ALIMENTACION 728 DESERTORES 30 Transporte 1023/2750X100= 37% Alimentacion 728/2750X100 =26% Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados Calidad Mide la participación Porcentual de estudiantes con necesidades especiales matriculados en el establecimiento educativo oficial. 20 estudiantes (Número total de alumnos con necesidades especiales escolarizados/ total de niños en edad escolar con necesidades especiales) x 100 20/20 x100 =100% Semestral Mide el número de alumnos Tasa de deserción que una vez se han matriculado en un grado intra anual en preescolar básica y escolar de la Básica o Media, abandonan el media estudio antes de finalizar el año lectivo. 1% (Alumnos que desertan antes de finalizar el año lectivo n / Alumnos matriculados en el año lectivo n)X100 Semestral EJEMPLO 30/ 2750 *100 =1.09 % Porcentaje de educadores participando en el plan de formación Porcentaje de padres de familia que participan en actividades programadas por el establecimiento Educativo. Mide el porcentaje de educadores que participan en el plan de formación de docentes que busca mejorar sus competencias. 98 docentes 5 directivos Mide el porcentaje de padres de familia que participan en las actividades programadas por el establecimiento educativo. 16% (Número 2750 de educadores que participa en prácticas en el plan de formación de docentes para el desarrollo de competencias básicas/ número total de educadores de EE oficial) X100 EJEMPLO 25 /98 *100 = 25.51 % (Número total de padres de familia que participan en actividades programadas / número total de padres de familia de la Institución) x 100 Semestral Eventual EJEMPLO 300 /1800 x 100 16% innovacio ny pertinenci a Número de estudiantes promedio por computador en el establecimiento educativo Innovación y pertinencia Porcentaje de matrícula con acceso a internet Mide el total de PC, reportados por el establecimiento Educativo en relación con la matrícula total por establecimiento validada por el Ministerio de Educación Nacional a través del sistema de información de la Resolución 166. 184 equipos (incluye sedes) SIN INTERNET Mide el porcentaje de la matrícula conectada a internet en relación con la matrícula total del EE validada por el Ministerio de educación Nacional. 2750 estudiantes Número de estudiantes matriculados en el EE / Total de computadores educativos en funcionamiento en el EE 184 / 2750= 0.066% . (Número total de alumnos del establecimiento que se benefician con acceso a internet / Número total de alumnos matriculados en el EE) x 100 2750 /2750 x 100 = 100 % Semestral Semestral Porcentaje de ejecución de los recursos de los Fondos de Servicios educativos por concepto de gasto Compromisos ejecutados sobre el total del presupuesto aprobado para la vigencia. Modelo de (Pagos ejecutados / recursos totales ) x 100 Semestral $143.089.180 /266.765.905x100 =53.63% gestión Porcentaje de cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional 60% (Número de acciones de mejoramiento cumplidas/ números de acciones de mejoramiento programadas) x100 Semestral
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