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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS I SEMESTRE 2015
Dando cumplimiento a la Directiva Ministerial 26 del Ministerio de Educación Nacional donde se establecen
las orientaciones para la rendición de cuentas en los Establecimientos Educativos, se indica la periodicidad
de esta rendición y los mecanismos de divulgación; la Institución Educativa DIVERSIFICADO DE CHIA
presenta el informe del primer semestre de la vigencia 2015 por sus diferentes componentes.
1. GESTIÓN DIRECTIVA
META: Lograr que el al menos el 80% de la comunidad educativa se apropie del horizonte institucional
INDICADORES
ACTIVIDAD
Publicar en
cartelera
general el
horizonte
institucional. –
AVANCES
100% publicidad en la Pagina Institucional
www.conaldi.edu.co
Talleres de manual de convivencia en noviembre de 2014.
Los miembros de la comunidad
educativa dan cuenta en su
Realizar talleres
cotidianidad de la misión, visión y de inducción a
principios institucionales
padres de
familia en
donde se dé a
conocer el
horizonte
institucional.
Por medio la página institucional y los talleres de manual de convivencia se ha propendido por que los padres
de familia, docentes, estudiantes y comunidad en general se apropien de la misión, visión, valores:
conaldi.edu.co/horizonte institucional.
META: CULTURA INSTITUCIONAL: Al finalizar el año 2015 el 90% de la comunidad educativa reconocerá
dentro de la cultura institucional los diferentes mecanismos de comunicación establecidos.
Al mes de Octubre de 2015 se habrá implementado una política institucional para identificar, publicar y
reconocer las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales.
INDICADORES



AVANCES
ACTIVIDAD
100% publicidad en la Pagina Institucional
www.conaldi.edu.co
Cumplimiento de
cronogramas, seguimiento
de conducto regular y
solución a situaciones
diversas.
Publicación de la política
institucional de
reconocimiento.
Designación de docentes
administrativos y miembros
de la comunidad que
merecen reconocimiento.
 Izadas de
bandera
cuadro de
honor
 Publicación
en página
web
Se realizan las Izadas de bandera.
Publicación de cuadro de honor (top 100 mejores)
META: CLIMA ESCOLAR: El 80% de los estudiantes de la Institución participen de programas que promuevan
el uso adecuado del tiempo libre.
INDICADORES
AVANCES
ACTIVIDAD

 Número de estudiantes
participantes en los
diferentes programas que
ofrecen oportunidad de
hacer uso adecuado del
tiempo libre.
 Los estudiantes nuevos se
identifican con la institución
generando sentido de
pertenencia con ella.
 Divulgar la información
referente a cursos o
programas extensivos que
propenden por el buen uso del
tiempo libre.
Semana de inducción y
recibimiento a estudiantes
nuevos en el aula.

Se realizó la jornada de
inducción a estudiantes nuevos.
Se establecieron recursos y
tiempo para actividades como:
juegos intercursos, día de la
cometa
META: DIRECCIONAMIENTO: Fortalecer en un 95% los procesos directivos.
INDICADORES
AVANCES
ACTIVIDAD

 Conformación del equipo
directivo para la
organización y ejecución de
las actividades
institucionales
 Reuniones semanales con
Coordinadores, personal
administrativo para establecer
cronogramas y evaluación de
actividades
2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2.1 COMPOSION DE LOS INGRESOS VIGENCIA 2015.
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO: $266. 765.905
FUENTE
INGRESOS 2015
% PRESUPUESTAL
RECURSOS PROPIOS
$
21.007.000,00
8%
GRATUIDAD SGP
$ 228.452.139,00
86%
REC. BALANCE
$
17.306.766,00
6%
Se realizan periódicamente las
reuniones y se deja acta de lo
discutido.

Los ingresos propios corresponden a los recaudos por: arrendamiento de tienda escolar Sede Santa
Lucia, Restaurante Escolar Sede Conaldi y Certificados expedidos a exalumnos.
FUENTE DE
RUBRO
DETALLE
PRESUPUESTO
FINANCIACION
1.
INGRESOS
$ 266.765.905
1.1
INGRESOS OPERACIONALES
$1.800.000
1.1.1
DERECHOS ACADEMICOS
1.1.1.1
EDUCACIÓN FORMAL ADULTOS
1.1.2
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
$1.800.000
1.1.2.5
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS
R. PROPIOS
$1.800.000
1.1.2.6
DERECHOS DE GRADO
1.2
RENTAS CONTRACTUALES
$ 19.170.000
1.2.1
ARRENDAMIENTOS
R. PROPIOS
$19.170.000
1.2.2
OTRAS RENTAS CONTRACTUALES
1.3
TRANSFERENCIAS
1.3.1
DEL NIVEL NACIONAL
1.3.1.1
SGP POR GRATUIDAD – CONPES
Sgp/2015
$228.452.139
1.5
RECURSOS DE BALANCE
$ 17.343.766
1.5.1
SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR
1.5.1.1
RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN
R.PROPIOS
$ 3.808.689
1.5.1.2
RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP
SGP
$ 13.498.077
1.5.1.3
RECUSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN
1,5,2
RENDIMIENTOS DE OPERACIONES FINANCIERAS
$ 37.000
1,5,2,1
PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
PROPIOS
$ 37.000
1,5,2,2
PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESP.
2.2 COMPOSION DE LOS GASTOS VIGENCIA 2015.
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO: $266. 765.905
TOTAL GASTOS
266.765.905,00
FUNCIONAMIENTO
79.382.705,00
ADQUISICIÓN DE BIENES
36.573.783,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
16.782.783,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
19.791.000,00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
42.808.922,00
SEGUROS
12.000.000,00
SERVICIOS PÚBLICOS (internet, moviles. Fijos)
21.708.922,00
MANTENIMIENTO
4.000.000,00
HONORARIOS
3.600.000,00
GASTOS BANCARIOS
1.500.000,00
OTROS GASTOS MENORES
INVERSIÓN
Actividades lúdico-culturales y de incentivo al sentido de pertenencia
187.383.200,00
10.000.000,00
Mantenimiento preventivo y reparación de planta física y muebles de las sedes
y adecuacion de baños
4.500.000,00
Acciones de mejoramiento a la gestion academica,
1.200.000,00
PROYECTO PREVENCION DE DESASTRES Y SALUBRIDAD
4.183.200,00
MEJORAMIENTO DE PLANTA FISICA
11.000.000,00
AMPLIACION y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CCT
CONALDI, SANTA LUCIA, LUNA NUEVA
8.000.000,00
RENOVACION DE LAMPARAS E ILUMINACION DE LA IE.
4.000.000,00
REPARACION DE BATERIAS DE BAÑOS
DOTACION DE MUEBLES Y MOBILIARIO A AULAS DE CLASE
4.000.000,00
DOTACION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLERES
11.000.000,00
COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
10.000.000,00
ADECUACION DE AULAS PARA MEJORAMIENTO ACADEMICO
3.500.000,00
MODERNIZACION DE AULAS TECNOLOGICAS
12.380.000,00
ADECUACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION
10.000.000,00
PROYECTO USO DEL TIEMPO LIBRE
6.000.000,00
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CONALDISTA FERIA TECNICA
3.000.000,00
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
10.800.000,00
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONALDI 1973-2015
11.000.000,00
DEPURACION DE INVENTARIOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE
COMPUTO
11.000.000,00
11.800.000,00
ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION
5.000.000,00
FORTALECIMIENTO DE LA BANDA MUSICO MARCIAL IE DIVERSIFICADO
7.000.000,00
APOYO AL PROYECTO COLEGIOS SALUDABLES
ADECUACION DE SALA DE SISTEMAS PARA CONVENIO SENA ARTICULACION
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
4.000.000,00
5.020.000,00
10.000.000,00
MATERIAL DIDACTICO -AREAS ACADEMICAS
4.500.000,00
IMPLEMENTACIÒN DE ESPECIALIAD DE EDUCACACION FISICA
4.500.000,00
ADMINISTRACION DE PLANTA FISICA Y RECURSOS
META: El 100% de la comunidad tendrá conocimiento de los ingresos y gastos institucionales
realizados durante el año lectivo.
INDICADORES
AVANCES
ACTIVIDAD



La comunidad tendrá
certeza de que los
recursos se administran
adecuadamente.
Los representantes al
consejo directivo
publicarán
mensualmente a través
de carteleras, la página
web o informes en
asambleas generales la
inversión de recursos.
Se realizó el mejoramiento de tres salones:
RUBRO: 2.2.1.5 MEJORAMIENTO DE PLANTA FISICA
1.
CAMBIO DE TECHO SALON MATEMATICAS TERCER PISO /EDIFICIO NORTE

En la asamblea general de
padres de familia, realizada el 28
de febrero, se realizó la rendición
de cuentas.
En la página Institucional enlace
http://conaldi.edu.co/consejodirectivo.html, se encuentran
publicados los informes de
ejecuciones de cada mes,
conforme a lo establecido en el
decreto 4791.
CAMBIO DE TECHOS EN DOS SALONES ESPECIALIDAD DE SISTEMAS
INFORME FINANCIERO: EJECUCION PASIVA CON CORTE A 30 DE JULIO DE 2015
Traslados Ejecución
PRESUPUESTO aprobados junio de
2 de junio 2015
2 TOTAL GASTOS
SALDO POR
EJECUTAR
CONTRATOS
EJECUTADOS Y
APROPIADOS
266.765.905 2.014.000 91.759.082 13.623.850 123.676.725
MATERIALES Y
2.1.1.1.3 SUMINISTROS
16.782.783
7.929.276
IMPRESOS Y
2.1.1.1.4 PUBLICACIONES
19.791.000
3.140.000
2.1.1.2.1 SEGUROS
SERVICIOS
2.1.1.2.5 PÚBLICOS
Ejecución
julio de
2015
$4414360
papelería y
útiles;
$3514916
elementos de
4.718.512 aseo
Contrato de
sistematización
de notas y
pagina Web
Fotocopias de
año 2014
12.401.000 $3,140,000
12.000.000
21.708.922
2.1.1.2.6 MANTENIMIENTO
4.000.000
2.1.1.2.7 HONORARIOS
3.600.000
12.000.000 contrato
1.623.668
1.800.000
1.623.850
12.274.229
mantenimiento
de
fotocopiadora
Pendiente
pago de
cerrajero,
3.634.600 vidrios etc
Contrato
Contador en
1.800.000 ejecución
GASTOS
2.1.1.2.8 BANCARIOS
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7
2.2.1.8
2.2.1.9
Actividades lúdicoculturales y de
incentivo al
sentido de
pertenencia
Mantenimiento
preventivo y
reparación de
planta física y
muebles de las
sedes y adecuación
de baños
Acciones de
mejoramiento a la
gestión académica,
PROYECTO
PREVENCION DE
DESASTRES
MEJORAMIENTO
DE PLANTA FISICA
AMPLIACION y
MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CCT
CONALDI, SANTA
LUCIA, LUNA
NUEVA
RENOVACION DE
LAMPARAS E
ILUMINACION DE
LA IE.
REPARACION DE
BATERIAS DE
BAÑOS
DOTACION DE
MUEBLES Y
MOBILIARIO A
AULAS DE CLASE
DOTACION DE
INSUMOS Y
MATERIALES PARA
2.2.1.10 TALLERES
COMPRA DE
MAQUINARIA Y
2.2.1.11 EQUIPO
ADECUACION DE
AULAS PARA
MEJORAMIENTO
2.2.1.12 ACADEMICO
1.500.000
10.000.000 2.014.000
4.500.000
780.910
2.014.000
proyecto
´Praes
$2.000.000
proyecto
English day
7.986.000 $1.000.000
1.560.000
Arreglo de
butacos,
2.940.000 laboratorios
1.200.000
0
0
Aplicación de
gel, repelente
de palomas,
limpieza de
2.431.598 nidos,
Se realizó
mejoras a los
techos. Salón
matemáticas,
inglés,
especialidad de
0 sistemas
4.183.200
11.000.000
8.000.000
4.000.000
1.402.914
3.953.400
5.800.000 5.800.000
Contrato
pendiente para
traslado de
8.000.000 cámaras
Compra de
lámparas
balastro
46.600 electrónico
No se ejecutó y
0 se trasladó a
7.000.000 3.000.000
4.000.000
8.000.000 3.000.000
Compra de
insumos para
talleres,
primera
7.050.000 entrega
3.950.000
10.000.000
3.540.000
3.500.000
3.411.400
COMPRA DE
6.460.000 MOTOR
Compra de
gabinetes,
cable hdmi,
estabilizadores,
canaleta para
instalación de
computadores
88.600 en salones
MODERNIZACION
DE AULAS
2.2.1.13 TECNOLOGICAS
ADECUACION DE
NUEVAS
TECNOLOGIAS DE
2.2.1.14 INFORMACION
PROYECTO USO
2.2.1.15 DEL TIEMPO LIBRE
FORTALECIMIENTO
DE LA IDENTIDAD
CONALDISTA FERIA
2.2.1.16 TECNICA
MANTENIMIENTO
DE LA
2.2.1.17 INFRAESTRUCTURA
DIGITALIZACIÓN
DE DOCUMENTOS
CONALDI 19732.2.1.18 2015
DEPURACION DE
2.2.1.19 INVENTARIOS
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
EQUIPOS DE
2.2.1.20 COMPUTO
ARRENDAMIENTO
DE AUDITORIO
PARA CEREMONIA
2.2.1.21 DE GRADUACION
FORTALECIMIENTO
DE LA BANDA
MUSICO MARCIAL
2.2.1.22 IE DIVERSIFICADO
2.2.1.23
2.2.1.24
2.2.1.25
2.2.1.26
APOYO AL
PROYECTO
COLEGIOS
SALUDABLES
ADECUACION DE
SALA DE SISTEMAS
PARA CONVENIO
SENA ARTICULACION
ARREGLO Y
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
MATERIAL
DIDACTICO -AREAS
ACADEMICAS
Compra de
computadores
para salones y
sala de
sistemas sede
80.000 conaldi
10.000.000 2.380.000 12.300.000
10.000.000
9.876.000
6.000.000
2.000.000
Compra de
televisores tipo
124.000 smart tv
Festival de
danza
folclórica
4.000.000 colombiana
9.140.000
3.000.000 noviembre
Cambio de
canal taller
sistemas,
limpieza de
sumideros
sedes, cambio
0 de rejillas
3.000.000
5.000.000 5.800.000
1.660.000
11.000.000
5.170.000
11.000.000
5.170.000
11.800.000
3.739.500
5.000.000
7.000.000
4.000.000
5.019.500
10.000.000
4.500.000
2.160.500
5.000.000
7.000.000
7.400.000 2.380.000
Estado del
contrato 50%
5.830.000 ejecutado
Contrato
ejecutado en
5.830.000 60%
Compra de
instrumento
banda músico
0 marcial
Compra de
filtro sede
campincito,
repuestos para
los existentes ,
399.100 herramientas
Compra de
componentes y
otros para
adecuación de
500 sala de SENA
10.000.000
4.481.428
Compra de
elementos de
18.572 laboratorio
IMPLEMENTACIÒN
DE ESPECIALIAD DE
EDUCACACION
2.2.1.27 FISICA
4.500.000
Compra de
elementos
deportivos
para la
especialidad de
educación
0 física y sedes
4.500.000
META: El 100% de la comunidad reconocerá las buenas prácticas en el ámbito pedagógico y administrativo.
INDICADORES
AVANCES
ACTIVIDAD



Se evidencia satisfacción
a nivel docente y del
personal administrativo
al ser reconocidos por la
calidad de su gestión.

Izadas de bandera
cuadro de honor,
publicación en página
web

Se realizó izada de bandera día
del docente.
Se realizó salida pedagógica A la
montaña del Oso, endonde se
reconoció la labor docente.
A los docente que han diseñado
y puesto en funcionamiento su
blog, se les envió felicitación
escrita, estos elementos pueden
ser consultados en el enlace:
http://conaldi.edu.co/blogs.html
TALENTO HUMANO:
META: El 100% de la comunidad educativa conocerá los mecanismos establecidos para la solución de los diversos
conflictos que puedan presentarse entre los diferentes miembros de la institución.
INDICADORES

Se evidenciaran
mejoramientos en la
convivencia escolar a
partir de los ajustes
realizados al manual de
convivencia atendiendo
los lineamientos
establecidos por la ley
1620. de 2013
ACTIVIDAD

Ajustes al manual de
convivencia con la
participación de
representantes de los
distintos estamentos
escolares.
AVANCES
Se realizó el ajuste al manual de
convivencia.
Se realizan reuniones periódicas con
docentes.
Se atiende oportunamente los casos
de convivencia plasmando sus
respectivas actas.
1. GESTIÓN ACADÉMICA.
META: Al menos el 50% de las espacios pedagógicos se desarrollen utilizando las nuevas tecnologías de la
información y comunicación
INDICADORES


El plan de aula debe
evidenciar el uso de las
herramientas
tecnológicas instaladas
den cada salón, para
facilitar la práctica
pedagógica.
AVANCES
ACTIVIDAD

Concientizar a los
docentes sobre la
apropiación y los
beneficios de los
implementos
tecnológicos instalados
para su quehacer
pedagógico.
Generar un instrumento
de verificación del uso de
las nuevas tecnologías
en el aula.


En la actualidad existen 12 aulas
con Televisor tipo Smart y
computador.
Se generó de verificación del uso
de las nuevas tecnologías en el
aula.
META: Generación de un banco de preguntas, de mínimo de 50 ítems de cada una de las áreas a evaluar,
cumpliendo con las especificaciones de las pruebas TIPO SABER
META: El 35% de los estudiantes de la secundaria, aprobaran la prueba bimestral
INDICADORES



Creación del banco
digital de preguntas.
*Los resultados de las
pruebas bimestrales
deberán evidenciar que
mínimo el 35% aprobó.
AVANCES
ACTIVIDAD


Capacitación en
estrategias para la
elaboración y resolución
de preguntas en el
formato para las pruebas
de competencias SABER
3,5,9 y 11 en psicometría
(TRI)
Por áreas académicas
construirán
META: Mínimo el 93% de los estudiantes deben ser promovidos
INDICADORES
AVANCES
ACTIVIDAD


Se evidenciará periodo a
periodo la reducción de
asignaturas reprobadas
o con niveles bajos de
desempeño

Periodo a periodo se
está revisando el informe
Se han revisado los informes
estadísticos por asignatura y
curso, realizando reuniones con
los docentes que superan el 30%
de estudiantes con desempeño
bajo, para implementar
estrategias de superación de las
dificultades.
2. GESTIÓN COMUNITARIA
METAS: ESCUELA DE PADRES: Posibilitar un espacio de encuentro y reflexión que ayude al padre de familia
a identificar opciones para la educación integral de sus hijos; proporcionándoles diversas estrategias que les
permitan apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios propios de los procesos de desarrollo por los
cuales pasan sus hijos en las diferentes etapas de su vida.
Objetivos:
• Promover cambio de actitud de los padres de familia frente a su responsabilidad en el proceso de formación
pedagógica, humana y trascendental.
• Sensibilizar sobre la importancia del buen trato y sana convivencia entre los miembros de la familia.
• Propiciar momentos de reflexión en torno a situaciones problémicas de la vida cotidiana.
•
•
•
•
Fomentar la comunicación afectiva y asertiva entre los integrantes del núcleo familiar.
Promover entre los miembros del grupo familiar el cumplimiento de sus roles y responsabilidades.
Incrementar los conocimientos y habilidades para la educación de los hijos.
Orientar en la búsqueda de soluciones a las problemáticas actuales de los niños y niñas de la institución.
INDICADORES


Al menos el 20% de los
padres de familia están
inscritos en el proyecto
de escuela de padres
Se comprueba la
asistencia de por lo
menos el 50% de los
padres escritos en el
proyecto a los talleres de
capacitación.
AVANCES
ACTIVIDAD



Sensibilización de los
padres de familia
Realización de talleres
acorde a las
problemáticas que deben
ser atacadas por el
núcleo familiar


Se realizó la inscripción de los
padres al proyecto en la
Asamblea General de Padres 28
de febrero de 2015.
Se realizan talleres periódicos
sobre temas específicos.
Se presentó los resultados de
proyecto en la celebración del
día de la familia.
METAS: Al finalizar el año 2015, el 90% de la comunidad reconocerá el quehacer pedagógico y carácter técnico
de la institución.
INDICADORES


El 90% de los padres de
familia asistirán a la
FERIA TECNICA
AVANCES
ACTIVIDAD

Invitación a la comunidad
para apreciar los
proyectos desarrollados
por el área técnica.
Realización de la feria
Técnica en espacios
apropiados y días en los
que los padres y
comunidad puedan
acercarse a la institución
a apreciar los proyectos
desarrollados por los
estudiantes.

Se organizó el cronograma
estableciendo que la feria técnica
se realizará viernes y sábado a
mediados de noviembre.
META: Incentivar a los padres de familia en el acompañamiento de las familias en procesos formativos.
INDICADORES
AVANCES
ACTIVIDAD

El 90% de los padres asisten a la
citaciones y entrega de informes
de sus hijos y /o acudidos.
Entrega de informes,
reuniones de padres de
familia,
Día de la Familia.

Se realizan la entrega de
informes de manera
personalizada para permitir un
dialogo pedagógico entre los
docentes, el padre de familia y
los estudiantes.
Se realizó el día de la familia
con un acto cultural.
4º ¿QUE SE PROYECTA A FUTURO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO?
Énfasis
de
Política
Educativa
Cierre de
brechas
Nombre del
Indicador
Porcentaje de
estudiantes
beneficiados con
gratuidad (1)
Descriptores de
indicadores
Mide la participación
porcentual de
estudiantes matriculados
en el establecimiento
educativo oficial
beneficiados con
gratuidad
Forma de cálculo o
pregunta a
responder
Periodicidad
para medir
indicadores
= 100 %
2750
Semestral
100%
Porcentaje de
estudiantes
pertenecientes a
poblaciones
vulnerables que
son beneficiarios
de algún
programa de
permanencia (2)
DESPLAZADOS
Estudiantes
pertenecientes a
poblaciones vulnerables
que son beneficiarios de
algún programa de
permanencia como los
de alimentación y/o
transporte entre otros,
en los establecimientos
educativos oficiales.
Transporte=
.almuerzo escolar= ##
(Número total de
población en edad
escolar en condición
de vulnerabilidad
beneficiaria de algún
programa de
permanencia/ número
total de población en
edad escolar en
condiciones de
vulnerabilidad
matriculada) x 100
EJEMPLO
Semestral
TRANSPORTE ESCOLAR
1023
ALIMENTACION
728
DESERTORES 30
Transporte
1023/2750X100=
37%
Alimentacion
728/2750X100
=26%
Porcentaje de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales
escolarizados
Calidad
Mide la participación
Porcentual de estudiantes
con necesidades especiales
matriculados en el
establecimiento educativo
oficial.
20 estudiantes
(Número total de
alumnos con
necesidades
especiales
escolarizados/
total de niños en
edad escolar con
necesidades
especiales) x 100
20/20 x100
=100%
Semestral
Mide el número de alumnos
Tasa de deserción que una vez se han
matriculado en un grado
intra anual en
preescolar básica y escolar de la Básica o
Media, abandonan el
media
estudio antes de finalizar el
año lectivo.
1%
(Alumnos que
desertan antes de
finalizar el año
lectivo n /
Alumnos
matriculados en el
año
lectivo n)X100
Semestral
EJEMPLO
30/ 2750 *100
=1.09 %
Porcentaje de
educadores
participando en el
plan de formación
Porcentaje de
padres de familia
que participan en
actividades
programadas por el
establecimiento
Educativo.
Mide el porcentaje de
educadores que participan
en el plan de formación de
docentes que busca mejorar
sus competencias.
98 docentes
5 directivos
Mide el porcentaje de
padres de familia que
participan en las actividades
programadas por el
establecimiento educativo.
16%
(Número
2750 de
educadores que
participa en
prácticas en el
plan de formación
de docentes para
el desarrollo de
competencias
básicas/ número
total de
educadores de EE
oficial) X100
EJEMPLO
25 /98 *100 =
25.51 %
(Número total de
padres de familia
que participan en
actividades
programadas /
número total de
padres de familia
de la Institución) x
100
Semestral
Eventual
EJEMPLO
300 /1800 x 100
16%
innovacio
ny
pertinenci
a
Número de
estudiantes
promedio por
computador en el
establecimiento
educativo
Innovación y
pertinencia
Porcentaje de
matrícula con
acceso a internet
Mide el total de PC,
reportados por el
establecimiento
Educativo en relación con la
matrícula total por
establecimiento validada por
el Ministerio de Educación
Nacional a través del
sistema de información de la
Resolución 166.
184 equipos (incluye sedes)
SIN INTERNET
Mide el porcentaje de la
matrícula conectada a
internet en relación con la
matrícula total del EE
validada por el Ministerio de
educación Nacional.
2750 estudiantes
Número de
estudiantes
matriculados en el
EE
/ Total de
computadores
educativos en
funcionamiento en
el EE
184 / 2750=
0.066%
.
(Número total de
alumnos del
establecimiento
que se benefician
con acceso a
internet / Número
total de alumnos
matriculados en el
EE) x 100
2750 /2750 x 100
= 100 %
Semestral
Semestral
Porcentaje de
ejecución de los
recursos de los
Fondos de
Servicios
educativos por
concepto de gasto
Compromisos ejecutados
sobre el total del
presupuesto aprobado para
la vigencia.
Modelo de
(Pagos ejecutados
/
recursos totales )
x
100
Semestral
$143.089.180
/266.765.905x100
=53.63%
gestión
Porcentaje de
cumplimiento del
Plan de
mejoramiento
institucional
60%
(Número de
acciones
de mejoramiento
cumplidas/
números de
acciones de
mejoramiento
programadas)
x100
Semestral